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问题一:公司和员工签的租车协议,每月租金500元,之前没有做账也还没有支付给员工,因之前账上没钱,现在还可以按每个月补回叫员工写张收据吗? 问题二:现在补做的分录怎么写吗

2024-12-25 19:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-25 19:40

同学,你好 1.可以的 2.借:管理费用-租赁费贷:银行存款、库存现金以前年度借:以前年度损益调整贷:银行存款、库存现金

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快账用户9944 追问 2024-12-25 19:43

这样按月补回12张,1至12月的汽车租赁收据是可以成所得税前扣除的是吗

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齐红老师 解答 2024-12-25 19:44

同学,你好 嗯嗯,是可以

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快账用户9944 追问 2024-12-25 19:46

借:管理费用-租赁费贷:银行存款、库存现金 都是2024年的1至12月的费用,只用这个分录就可以吧。 不用 这个吧借:以前年度损益调整贷:银行存款、库存现金

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齐红老师 解答 2024-12-25 20:12

同学,你好 是的,不用下面的分录

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同学,你好 1.可以的 2.借:管理费用-租赁费贷:银行存款、库存现金以前年度借:以前年度损益调整贷:银行存款、库存现金
2024-12-25
借管理费用贷其他应付款800 按月做这个 去年的借利润分配贷其他应付款
2021-05-24
你好 ; 可以补做的; 你2020年都年报了。 在21年补做吧  
2021-10-26
1.关于私人付款的10000元,如果之前的会计没有将其计入公司账户,您现在想要在账上补做,可以按照以下步骤进行: 补做老板私人付款的分录: 借:银行存款 10000 贷:其他应付款-老板 10000 当这10000元用于支付专家工资时,分录为: 借:应付职工薪酬-工资 15000 贷:银行存款 5000 其他应付款-老板 10000 1.关于个税申报的更正,您需要向税务机关提交更正申报申请,并提供相关的支付凭证和合同等证明材料。具体申报方式如下: 如果专家与公司签订了劳动合同并且公司支付了15000元的工资,那么公司需要为专家申报个人所得税。申报的税款基数应为15000元。如果之前只按5000元申报了个税,则需要更正申报并补缴差额部分的税款。
2024-02-01
需要单独记账,按 “往来借款 %2B 费用分摊” 处理,员工承担 500 元与工资对冲,公司承担 500 元记福利费。
2025-11-11
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