可以的,可以这么做的。
去年做了5万暂估费用,借,管理费用暂估,贷,其他应付款,跨年了,今年可以直接冲红吗? 还是需要用以前年度损益调整?怎么做分录呢,现在我拿到费用票了
没有发票暂估的费用,我是如下操作 2021年 借:管理费用 贷:应付账款~暂估 到2022年汇算清缴没有发票已经纳税调增,那么账目处理上贷方应付账款~暂估这个数据怎么冲掉呢?
老师、22年暂估了一次 借方:管理费用暂估62000 贷方:其他应付款暂估62000 今年这个月汇算调增了62000 怎么写分录呀谢谢
老师,去年暂估费用,今年汇算清缴发票没来,需要填账嘛,做的管理费用,其他应付款,调整需要更正所有报表嘛
老师去年12月暂估费用,对方今年1月做了全部红冲管理费用10,应付账款暂估10,汇算只来了2,那我怎么调整他那笔全部红冲分录
今年3月份注册的公司,申报报表—利润表季报,本期金额是填6月份的发生额,还是填3-6月份的累计发生额
老师,我刚才发现上个月开的出口退税的销售发票,金额都没有错,但是备注中的fOB价格算错了,不影响吧
老师,我们公司是做物流的,公司的车卖给别人了,这个卖车的钱,需要报印花税吗?
工资表和账户转账记录相差5毛钱,原因是公积金是整数,工资已经发了,还需要再转出5毛钱吗
北京的企业要注销 企业的车可以转个人名下吗 如何操作 有什么涉税问题吗
残保金在哪里可以看到并申报
申报了未开票收入的印花税可以等到下个月开票的时候再交吗?还是当月申报未开票的时候,印花税就要申报
个人所得税,社保用计提不
老师,工程类的项目都有那些?
@小菲老师,那老师,我们怎么申报呢?别的老师别回答
那我计提费用分录怎么写?
借管理费用贷其他应付款
管理费下面需要设置暂估吗?
管理费用,二级科目写具体的暂估的哪一个费用,不写暂估。 其他应付款,二级科目暂估。
老师,今年汇算调增的金额,明年汇算时不需要再处理了吧
是的对的是的对的。