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没有发票暂估的费用,我是如下操作 2021年 借:管理费用 贷:应付账款~暂估 到2022年汇算清缴没有发票已经纳税调增,那么账目处理上贷方应付账款~暂估这个数据怎么冲掉呢?

2022-11-24 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-24 14:10

借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配。

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快账用户4919 追问 2022-11-24 14:12

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2022-11-24 14:13

借应付账款贷利润分配未分配利润

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相关问题讨论
借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配。
2022-11-24
您好,是实际发生没有收到发票?还是从来都没有发生的费用?
2021-04-23
你好,这个业务是虚增的吗?如果是虚增的,需要红冲借应付账款贷利润分配未分配利润
2022-05-11
同学你好 汇算清缴申报之前来发票就可以
2024-02-28
你好;      发票和你暂估金额是一致的话; 直接做 ;借管理费用 贷   管理费用-暂估 ;  借应付账款-暂估贷应付账款- 某单位   
2022-12-30
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