这个公司会给员工吗?

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
还是公司自己留着。
这个是去年员工受伤了,我们当时项目已经有给他一部分住院那些了(项目领导垫付的)现在我们归还给代他垫付的项目领导
你好,那你就借银行存款贷,其他应付款,然后再支付出去。
谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师,再请问个问题:我们公司收到工程款(年收入约5千万)老板娘总是把钱转到一般户,再直接转到她私人的卡上。(等公司要用钱再转回来用,她说是以前公司一直借她的钱来经营现在还给她)这种做法,我们记账就一直 挂着其他应付上。她总是欠公司的钱。这种 做法我们是不是每次转钱给老板娘私户上都要注明是还哪一个款,或是还她代付的什么 钱?
这个不需要。只要总额能对得上就行
老师,再请教一个问题,就是我在朋友圈最近看到那些代理记账的人发的那种 税局 :截图 成本少,要写说明的那些是真实的吗? 因为我们这个公司是建筑劳和公司,进项票也很少,申报的工人工资也没有很多。就是这些加起来只到收入的50% 。但是一般做利润 也就5%的样子。这样会不会也有那个风险的存在?
你好,你其他的是一些什么支出?因为你的这些工资只有50%,中间还差了45%。
其实有很多支出,像买材料 或是付人工,付班组,付以前年的欠款什么的,但是因为没有票,所以就做不了
你好,那你是怎么做到5%的利润呢 中间的差额里总要有数据去填补了
特别是给班组的工资占了可能有20%-30 %,但是班组都不开票。
暂估的成本,因为实际利润 也没有多少
你好,嗯,那你们现在是怎么做的呢?就是不做进去,然后交税?
接新项目就用掉以前的收款,经常 还没有钱及时缴税。欠款不能及时还,有时给供应商提告。
接新项目就用掉以前的收款,经常 还没有钱及时缴税。欠款不能及时还,有时给供应商提告。 这个不影响的。没关系。
我们是暂做估成本,就交一些税
你好,暂估成本,然后汇算有调整吗
我现在只来了一年,去年12月来的,应该是不调 的,如果调 的话,交这么多税,也交不起的。账上从来没一分钱,到处欠
你好,那就只能是企业承担风险了。这个雷迟早要爆掉