这个公司会给员工吗?
老师好!垫付员工工伤医药费会计分录怎么做?公司社保里买的有工伤保险
老师您好,企业缴纳社保,医疗保险工伤险和大额医疗险的会计分录怎么做呀
你好老师 员工受伤从公户出的钱医疗 后面保险公司会赔付这样应该怎么写凭证?写什么凭证
请问收到社保工伤赔偿如何入账?是公司银行账户收到广东省社会保险清算代付户的工伤医疗费
老师 您好 请问 社会保险清算户赔付给工人的工伤医疗费是怎么记账的?分录怎么写?
房东开租赁发票,多少个点
您好,老师。 1.生产型进出口企业,每月退税100多万,从来没交过增值税,这样正常吗? 2.税负率如何计算?是只看内销税负率吗?
进口怎么交税税率是多少
不知道,老板当时是6月份准备开一网店,就让人办了一个营业执照,后来没开起来,现在让我注销,前面办理的人也联系不上了,我也不会但不能和老板说啊,只能咨询老师您,谢谢,麻烦您带我操作一下,谢谢
你好老师这两个热人明明填报了子女教育信息和赡养老人信息怎么还是不够,具体这个是怎么算的
老师,您好,我们公司是增值税小规模企业,这个季度开了张3个点的增值税发票,就必须交税吧,那增值税附加税有优惠吗
老师,请问公司买葡萄酒怎么做账务处理? 送人的怎么做账务处理,其他的又是怎么做呢?
老师,请问公司买葡萄酒怎么做账务处理? 送人的怎么做账务处理,其他的又是怎么做呢?
老师,有没有关于工伤保险报销的条例或管理办法,
老师你好 我们是物流公司,之前买的车原值是903271元,折旧了有858107.45元,残值有45163.55元,现在我们把车给卖掉了,卖车卖了有186000元, 老师 我是做进内账里面 我可以不计算增值税的情况下,我可以这样操作吗?就是借:固定资产清理 45163.55 累计折旧 858107.45 贷:固定资产903271 借银行存款 186000 贷固定资产清理45163.55 营业外收入140836.45 可以这样做吗 如果残值不计算的话对资产负债表里面的固定资产数值会有什么影响的吗,因为我们老板想直接186000卖车这个车款直接跟股东一起分掉,直接不出账可以的吗,内帐的话对这个账有什么影响吗
还是公司自己留着。
这个是去年员工受伤了,我们当时项目已经有给他一部分住院那些了(项目领导垫付的)现在我们归还给代他垫付的项目领导
你好,那你就借银行存款贷,其他应付款,然后再支付出去。
谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师,再请问个问题:我们公司收到工程款(年收入约5千万)老板娘总是把钱转到一般户,再直接转到她私人的卡上。(等公司要用钱再转回来用,她说是以前公司一直借她的钱来经营现在还给她)这种做法,我们记账就一直 挂着其他应付上。她总是欠公司的钱。这种 做法我们是不是每次转钱给老板娘私户上都要注明是还哪一个款,或是还她代付的什么 钱?
这个不需要。只要总额能对得上就行
老师,再请教一个问题,就是我在朋友圈最近看到那些代理记账的人发的那种 税局 :截图 成本少,要写说明的那些是真实的吗? 因为我们这个公司是建筑劳和公司,进项票也很少,申报的工人工资也没有很多。就是这些加起来只到收入的50% 。但是一般做利润 也就5%的样子。这样会不会也有那个风险的存在?
你好,你其他的是一些什么支出?因为你的这些工资只有50%,中间还差了45%。
其实有很多支出,像买材料 或是付人工,付班组,付以前年的欠款什么的,但是因为没有票,所以就做不了
你好,那你是怎么做到5%的利润呢 中间的差额里总要有数据去填补了
特别是给班组的工资占了可能有20%-30 %,但是班组都不开票。
暂估的成本,因为实际利润 也没有多少
你好,嗯,那你们现在是怎么做的呢?就是不做进去,然后交税?
接新项目就用掉以前的收款,经常 还没有钱及时缴税。欠款不能及时还,有时给供应商提告。
接新项目就用掉以前的收款,经常 还没有钱及时缴税。欠款不能及时还,有时给供应商提告。 这个不影响的。没关系。
我们是暂做估成本,就交一些税
你好,暂估成本,然后汇算有调整吗
我现在只来了一年,去年12月来的,应该是不调 的,如果调 的话,交这么多税,也交不起的。账上从来没一分钱,到处欠
你好,那就只能是企业承担风险了。这个雷迟早要爆掉