你好 是生产企业的吗 是的话按照免抵税额, 如果是商贸的不交。

老师,我们进货,对方说我们进的货没有发票了,给我们开别的货品明细的发票,也是一样税点,这样可以吗?要不就没有发票了,都是一样抵税嘛,我们开出去就当是无票进货,但是也不亏嘛
是不是我们是生产企业出口退税,我们领导说没有进项,也可以退钱,这个说法是不是不对的,我觉得是不是如果我们这个月没有留底还交增值税了,就没办法出口退税,关单就浪费啦,可以啥时候有留底啥时候退?我们领导的说法是不是不对?
就是开发票,本来是出口0税率发票,但是开票时税率忘改了,开成13个税点的啦,发现时又跨月了,次月开了负数发票,去税务她们说要先缴上再退,但是当时公司没有那么多钱,又去税务问税务有人说可能不给退,然后他说可以进行留抵退税,也不知道是怎么操作的,就给抵扣了(我们当时没有进项税,也没有销项,只有开错票的税,和开负数的税)抵扣完还剩下一部分附加税,公司就把附加税先交上了,请问这种情况附加税能退吗?税务当时说的先交上再退是真的给退吗,包括附加税一起?
七月出口的,十月供应商都没有开进项给我们公司做退税,然后我就在群里说了,如果没有进项发票我就没有办法勾选退税,退税后还得等稽核,这样我们退税款就要等很久很久,麻烦尽快安排开票。请问这样的表达是不是不妥。老板也在群里,这样表达是不是不太会做人咯
老师,我们是进出口公司,原来都是纺织品出口,办理出口退税的。目前有点内销业务,还没申请过开发票功能,我们申请后,开具发票,而且开增值税普通发票,对方是服装类的,这样的话,发票税点是几个点呢,我们需要缴纳几个点的税?
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
我是生产企业 你的意思是生产企业需要按当期免抵税额,次月缴纳增值税附加,是这个意思吗
你好,这个是缴纳附加税的。
今年已经出口的单子,最迟可以在什么时候必须开具出口发票呢
这个没有规定开具发票的时间, 但是你出口了 纳税义务已经产生了,需要在当月确认收入
因为我们很多进行税票还没有进来,如果现在做进收入的话,岂不是会有税产生?能不能迟些做进收入的?
你好,其他的方法有风险,这个可以自己选择。
可以先暂估成本,汇算清缴之前发票到了就可以抵扣所得税。
你的意思是,今年已经出口的单子,必须今年开票,并且做进收入?
你好对的是的,其他的做法有风险
本月刚刚有进项增值税专票进来,本月可以开出口发票并申请退税吗?
可以的,可以这么做的。
生产型企业,不是应该先申报增值税,确实留抵余额,再申请退税吗? 我本月的金额并不在增值税报表的留底税额内?这个情况也是可以当做是增值税留抵税额,进行退税的吗?
对的是的是这么做的,你不留底,你就不要申报出口退税,只申报了增值税就可以。什么时候符合退税的要求,你再申请出口退税。
我上面问:本月刚刚有进项增值税专票进来,本月可以开出口发票并申请退税吗? 你说可以 我上面又问本月进行还没有进增值税留抵,所以不能退税 你也说是的 那到底应该怎么弄? 本月先开掉今年所有的出口发票,下月报增值税,报完增值税有留抵了,下个月这样的情况再申报出口退税?
那你没有内销,那只有进项和出口的,那不可以退税吗?
出口退税,你符合要求就申请,你不符合要求, 你老板出口不就是为了退税赚这一块
本月先开掉今年所有的出口发票,下月报增值税,报完增值税有留抵了,下个月这样的情况再申报出口退税? 2024-12-27 16:43 可以