你好!已完工可以根据验收报告结转固定资产
老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
请问现在生产厂房还没有完工,办公楼已经可以使用了。我们现在厂房上个月已经开票出去了咋个做账是做在建工程的转让还是转固定资产转让。但是转固定资产什么竣工验收报告都没有
老师你好,请问一下,我们厂砌厂房,但是建筑商11月28号开的发票,我们12月28号才收到的,请问老师,我能不能放在2023年1元月份做账? 急急
老师你好,我们是个人独自企业,砌的新厂房,老板告诉我说是扩建厂房,开的工程票全是老厂开票资料,做的在建工程全是老厂账上,昨天有告诉我说新的厂房重新起的什么有限公司?说老厂投资40%股份到新的有限公司里面,现在办新厂房产证,从老厂转账到新厂上办房产证钱?请问老师,新厂公司固定资产就没有,因为在建工程做到老厂里面啦?请问老师,新厂公司账怎么做呀??
老师你好,我们厂新厂房开始搬进去啦,能不能在建工程转固定资产呀?还是怎么弄?急急
老师您好,请问做银行付款的时候,有手续费,是把手续费和每笔付款做在一起正规些,还是把所有手续费做在一起正规些呢?
如果下个月的工资能发5000,之后拿3000出来,我还有2000,拿500出来交房租。还有150生活费
如果下个月的工资能发5000,之后拿3000出来,我还有2000,拿500出来交房租。还有150生活费
老师,我想问一下,我们想要享受再生资源收购废旧农膜的那个增值税即征即退政策,那我反向开票,我开的是废塑料塑料农膜,这个跟那个咱们增值税即征即退的那个名称符合的上吗?会不会因为这个名称不对而不能享受这个政策呢?
老师,请问下没有残疾人的话应该交多少残保金?
老师你好!怎么补库存商品明细账,税务要看
老师,一退休人员,每个月工资只有提成,5月4万的工资,1—4月0元工资,6-8月0元工资,申报个税时怎么申报?
当月成本费用71万,人工费用59万5千,预估酱腌菜每月310000包,净菜350000包,快手菜60000包 ,沙拉150000包,那我成本费用比例是多少?,人工费用比例是多少?
老师你好,我做这两个分录需要哪些附件呢?
老师想问一下,社保缴费基数怎么取数
老师,建筑商发票没开,可以结转在建工程是么?
你好!完工的没有发票可以先按验收报告和工程合同总额转固定资产
老师,在建工程转入固定资产附件验收报告和工程合同总额就可以结转在建工程到固定资产是么?
你好!是的,是可以结转的
好的。谢谢老师!
不客气欢迎下次提问
老师,在建工程转入固定资产分录怎么写?比如:在建工程款是1500万,分录怎么写?急急
借固定资产 贷在建工程
老师,借:固定资产 1500万 贷:在建工程 1500万 老师是这样写么?
你好!是的,可以这样处理
好的,感谢老师耐心回复!
不客气欢迎下次提问
老师,不好意思,还有一个问题问一下,12月份在建工程转入固定资产,下一年,也就是2025年元月份计提折旧啦?还有现在12月份是不是在固定资产卡片里增加呀?急急
你好!12月转固定资产,你们开始实际使用了吧,次年1月可以开始折旧
老师,是的,已经使用啦,固定资产卡片里面变动方式:在建工程转入是吧?
老师,我之前给你说的,建筑商4.8万发票没开过来,现在在建工程转入固定资产,那么以后发票开过来啦,怎么记账呢?发票记到哪里呢??急急
是的,在建工程转固定资产卡片,4.8万元按暂估计入成本就可以,来了总账冲暂估就可以