您好,这个的话是可以把管理费用开进去的,这个没问题的哈

(1)向农民收购小麦20吨收购凭证上注明价款20,000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费加税合计904元,取得增值税专用发票; (2)从某县城某工具厂(小规模纳税人)购入小工具一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,支付价税合计款4120元; (3)将以前购入的12吨玉米渣对外销售10吨,取得不含税销售额25,000元,将2吨玉米渣无偿赠送给客户; (4)生产钙奶饼干销售,开具的增值税专用发票上注明销售额120,000元; (5)上个月向农民收购的小米因管理不善在仓库中发生糜烂,账面成本4520元,在收购该批小米时,食品厂向农民开具了收购凭证;
甲食品加工厂(增值税般纳税人)本年9月份发生下列业务:(1)向农民收购小麦20吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费价税合计904元,取得增值税专用发票;9(2)从县城某工具厂(小规模纳税人)购人小工具一批,取得增值税专用发票,支付价税合计款4120元;武9(3)将以前购人的12吨玉米渣对外销售10吨,取得不含税销售额25000元,将2吨玉米渣无偿赠送给客户(4)生产钙奶饼干销售,开具的增值税专用发票上注明不含税销售额120000元:来(5)上月向农民收购的小米因保管不善在仓库中发生霉烂,账面成本4520元,在收购该批小米时,食品厂向农民开具了收购凭证;(6)转让2009年4月购人的小型生产设备-一台,从购买方取得支票11300元(含税),发生转让运费654元,取得增值税专用发票,注明价款600元,增值税税额54元。发生清理费500元,取得增值税普通发票。上述增值税专用发票符合扣税规定,要求计算下列各题:(1)甲食品加工厂当期可抵扣的进项税额;(2)甲食
(1)销售瓶装粮食白酒200万斤,开具增值税专用发票,取得销售额3100万元,同时收取包装物押金151万元,收取品牌使用费200万元;销售散装薯类白酒200万斤,开具普通发票,取得销售收入2457万元;向当地白酒节捐赠特制粮食白酒50000斤,成本80万元;用500吨特制粮食白酒与供货方换取原材料,合同规定,该特制粮食白酒按平均售价计价,供货方提供的原材料价款2000万元,供货方开具了税款为260万元的增值税专用发票,酒厂开具了税款为286万元的增值税专用发票。特制粮食白酒最高售价25元/斤,平均售价22元/斤(售价为不含增值税售价);(2)购进生产用原材料取得增值税税控专用发票,共计支付货款1700万元,发票上注明进项税额为221万元,专用发票已通过主管税务机关认证,支付运输费用10万元,取得增值税专用发票;从某酒厂购进60吨酒精,取得普通发票,注明价款21.40万元;从农业生产者手中收购粮食30万斤,收购凭证上注明支付金额15万元;支付运输费用1万元,取得增值税专用发票,运输途中损失8000斤(运输途中管理不善造成的);从远大公司(小规模纳税人)购进劳保用品,取得税务机关代开的
甲食品加工厂(增值税一般纳税人)本年1月份发生下列业务:1.向农民收购小麦20吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费,价税合计904元,取得增值税专用发票2.从某县城某工具厂(小规模纳税人)购入小工具一批,取得增值税专用发票,支付价税合计款4120元;3.将以前购入的12吨玉米渣中的10吨用于对外销售,取得不含税销售额25,000元,将另外2吨玉米渣无偿赠送给客户;4.生产钙奶饼干销售,开具的增值税专用发票上注明不含税销售额为120000元;5.上个月向农民收购的小米因管理不善在仓库中发生霉烂,账面成本为4520元,在上月收购该批小米时,甲食品厂向农民开具了农产品收购凭证且于上月抵扣了进项税额;6.转让2009年4月购入的小型生产设备一台,从购买方取得支票,注明价款为11300元(含增值税),发生转让运费654元,取得增值税专用发票,注明价款600元,增值税54元,发生清理费500元,取得增值税普通发票。求:(1)甲食品加工厂本年1月可抵扣的进项税额;(2)甲食品加工厂本年1月的增值税销项
3.甲食品加工厂为增值税一般纳税人,本年1月份发生下列业务:(1)向农民收购小麦20吨,收购凭证上注明价款为20000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费,价税合计904元,取得增值税专用发票;(2)从县城某工具厂(小规模纳税人)购入小工具一批,取得增值税专用发票,支付价税合计款4120元;(3)将以前期间购入的12吨玉米渣中的10吨用于对外销售,取得不含税销售额25000元,将另外2吨玉米渣无偿赠送给客户;(4)生产钙奶饼干用于销售,开具的增值税专用发票上注明不含税销售额为120000元;(5)上月向农民收购的小米因保管不善在仓库中发生霉烂,账面成本为4520元,在上月收购该批小米时,甲食品加工厂向农民开具了农产品收购凭证且于上月抵扣了进项税额;(6)转让2009年4月购入的小型生产设备一台,从购买方取得支票,注明价款为11300元(含增值税),发生转让运费654元,取得增值税专用发票,注明价款为600元,增值税税额为54元。发生清理费500元,取得增值税普通发票。甲食品加工厂取得的增值税专用发票本年1月均符合抵扣规
个税里报的是1-9月份工资,账上实发是24年12-25年8月份工资,企税实际支付工资填报到底用哪个数?
请问公司有员工已离职,在个税系统要怎么报送
我们公司辞退了不到半年的员工,我们需要给他申报个税吗
老师,您好,本季度所得税申报时,计入成本的薪酬是本季度的还是前三个季度总共的
老师们好!现在需要一个报表:近半年的月度财务报表,这个指的是哪个时间区间?现在十月份的近六个月还是说今年上半年的?
老师公司借股东现金可以白条入账吗?具体流程怎么处理呢?
老师请问申报社保怎样填数?
我的快账软件,打开后就已经存在了13家公司,不能再添加了,没有添加功能了,老师能给解决吗!恢复账套添加功能,老师说只能添加5个企业,现在一个也没办法添加!我的学号是18718061满目山河
请问中级会计实务分录金额右侧标注了单位到底扣不扣分?急急急,快出成绩了才发现这个问题,瑟瑟发抖,能不能给个准确说法?科目和金额数字倒是对的,就是多加了“万元”
这个题的答案是不是错的?应该怎么算?
那么在发票可需要注明含每吨20元管理费吗?
您好,这个的话需要注明一下下,这个
注明了税务局查吗,乱收费?
这个是不会的,您好
发票可以吗,下方备注,不用写销售方银行账户等信息,税也对吗
您好,这个是电子发票的,电子发票没事