当年的借所得税费用负数 贷应交税费企业所得税负数

我想问下,1月申报第四季度的所得税,在12月计算计提所得税的时候了,我们又是小微企业,怎么计算,可以说下怎么算的吗,另外还有需要考虑以前年度亏损不,
老师你好 我们刚刚从小规模纳税人 转为一般纳税人 请问一下 以后的企业所得税 是每个月计提还是季度计提一次? 我们规模小 应纳额不多
老师您好,二季度计提的所得税是900多在申报报表时弥补以前年度亏损了,所交的所得税和计提的数额有出入请问这样应该怎么处理需要做什分录
老师你好,我是小规模纳税人,2024年第一季度盈利了9000元,以前年度有亏损,请问第一季度需要交企业所得税吗?计提企业所得税的会计分录怎样写?
请问老师,我一季度的财务报表有利润,计提了所得税,申报企业所得税的时候弥补以前亏损,现在不交税了,那我下个月做账的时候,分录应该怎么写,应缴所得税里面得数应该咋填
老师 我方小规模建筑企业 开普票 开票的项目名称选择销售服务--建筑服务--工程服务 开具1%的普票的话 是选择优惠政策及简易计税(是还是否)?还有我只看到税率3%没有1%
请问老师,物业公司购买垃圾袋要交印花税吗
老师你好,我们是生产型的企业,外购的产品出口,按政策是不是应该按照内销处理?
老师您好,我想改一下公司的农行的预留手机号,请问怎么改啊
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
老师,这样做对吗
对的是的,是这么做的。
但是之前的账没有做以前年度亏损,我的所得税成负的呢
月末结转到本年利润就可以了
是这样呀,好的,谢谢老师
不用客气周末愉快