您好,不合适的,项税额转出 这是要在附表二申报转出的, 2.当月已经抵扣进项没有入账,当月就 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:其他应付款-暂估(设一个暂估的供应商),下月入账就冲回了,借:管理费用等 其他应付款-暂估 贷:银行

老师!职工福利收到了进项专票,当月已经抵扣,并且当月做了,这样的转出分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额。这样做对吗?
当月如果有进项,没得销项,但是已经认证了进项发票,是不是借:成本\\费用 应交增值税-进项税 贷:现金\\银行 月底再转出代抵扣的这些税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交增值税费-进项税
付客户住宿费,借 管理费用 885.15 借 应交税费进项 8.85 贷 银行存款 894 已经抵扣,后发现进项税不能低, 做个分录 借 管理费用 8.85 贷 进项税额转出 8.85 进项税额转出结转到未交增值税 借 进项税额转出 8.85 贷 未交增值税 8.85 想问 不能抵扣的进项 已经做了 借 管理费用 贷 进项转出 为什么还要做个 借 进项转出 贷 未交增值税?
月末汇总抵扣进项税额:借:应交税费-待进项税额 贷:应交税费—进项税额,现在发现有550不得抵扣的,需要做转出,那转出分录是这样做吗?借:管理/销售费用550 贷:应交税费进项税额转出 550
当月已经抵扣进项没有入账次月做分录借费用贷进项税额转出可以吗?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
当月这笔进项税额没有入
次月怎么做
您好,我们认证了,在增值税申报主表里就有,那就要把这个分录写在上月,这样才能账表一致嘛 2.当月这笔进项税额没有入,本月账表不一致,下月按发票写分录,2个月一起看才账表一致 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行