您好,是的,因为你报销了但是没有发票,不能作为成本费用抵企业的企业所得税
您好 请问企业给员工购买的商业意外险 是不能税前扣除吗?在企业所得税汇算清缴的时候是要调增吗?那是要填哪张表?
请问22年12月有一笔暂估没有红冲,已经结账了,是不是可以在23年进行红冲,然后填报22年企业所得税汇算清缴的时候是不是把这笔暂估的进行调增不能扣除?
老师,关于企业所得税汇算清缴,那些工资,业务招待费不是已经扣除了吗?最后算得的应交所得税额吗?还要再扣除一次,是这个意思?
老师,2022年企业所得税汇算清缴 多交的钱做了(留抵退税额800) 钱实际上已经缴纳,在做了留底后,能不能当做当期的费用在22年汇算清缴扣除, 韩式应该更改已经申报的企业所得税,做纳税调减
老师好,请问一下,一个人在企业上班,企业做了一次个税汇算清缴,这个人在别处有笔劳务报酬,自己做个人所得税汇算清缴的时候,基本的6万企业做汇算清缴的时候已经扣除,不能再扣除,专项扣除和专项附加扣除自己做的时候还能扣除吗?
A公司2×19年9月10日自行建造生产用设备一台,购入工程物资价款为500万元,进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本3万元,原进项税额为0.39万元;领用自产产品成本5万元,计税价格为6万元,增值税税率为13%;支付其他相关费用92万元。2×19年10月16日完工投入使用,预计使用年限为5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该项设备2×20年应提折旧为()万元。A.240B.144C.134.4D.224
老师,谁有农机产品销售合同?
支付1到12月房租,收到增值税普通发票,以养心支付480000
老师,请问一下,入库单和出库单都要附件在记账凭证的后面吗?
流质与流压有什么区别和共同点
董老师,您在线吗?有问题想咨询~
老师,征收率和税负有什么关系
老师可以讲一下这个题吗?谢谢
电商推广费怎么做筹划
固定资产资产25000000万,弃置费用250000万,用40年;40期复利现值0.0221;第五年末,重新计量弃置费用200000万,35年复利现值0.0356 为什么重新计量预计负债减少的金额减少固定资产想,不冲减财务费用呢?