同学,你好 增值税申报上应该如何更正申报 你之前开成免税,你是怎么申报增值税的,是申报免税的吗?

小规模纳税人,去年12月份开错了发票,但是已经正常申报增值税了。现在还能开红字发票吗?因为2月份已经开票了45万,如果开红字发票,这冲的应该是的2022年的收入吧。
老师,8月份开票3000吨,9月份已经认证申报,又在9月份红冲掉188吨且开具正确的发票了,并且9月份申报时没有申报这188吨的税,等于是8月提前交过了对吧? 现在10月份发现8月份那一批全部开错了,需要全部红冲再开,那应该红冲3000吨还是3000-188吨?
老师,今年2月份更正了12月份的增值税申报表,增加了未开票收入4000万,然后2月又开了300万发票,账务上应该怎么处理
老师,我们2022年9月份开了一张增值税专用发票税率是3% 10月份申报的时候,也交税了,但在2023年6月份把这张3%税率的发票红冲了,请问下我怎么填写,增值税减免申报明细表,下图是第二季度开具的增值税专用发票明细
老师:我想问一下,我们是小规模2023.12月份到2024. 9月份因开票员失误,开超了500万,在申报完之后,发现开超了,正好有一笔费用开票名称开错了,10月份将9月份发票冲红了,刚好小于500万,那需要重新开具的这个发票可以在几月分开呢?2024年12月份开可以吗?12月份开了,不会在变成一般纳税人吧?
请问老师,个体户申报工商年报里面的资金数额填哪里的数
住宿行业,携程收入要全额做账吗?借:银行存款,借:销售费用,贷:主营业务收入全额吗?贷应交税费,这样做吗
退个税的手续费怎么做账
请问老师 在网上购买预付卡 京东超市卡 取得普通发票 如何入账 会计分录怎么写
老师,非独生子女赡养老人,其中一个子女填了平均分摊1500,还有一个子女填不上了,是怎么回事,老师您知道吗?
老师就是23年有个跨区域涉税事项没有缴纳印花税 那现在税务局查出让缴纳印花税 那么是在跨区域登录进去缴纳还是在我们正常公司税务局进去 缴纳印花税呢
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
申报免税了
要不然和税务比对不一致
同学,你好 那现在开具红字发票,你就在免税里面填写负数。 然后开具蓝字发票,按照9%申报