同学,你好 增值税申报上应该如何更正申报 你之前开成免税,你是怎么申报增值税的,是申报免税的吗?
我们公司1月份13税率开成了0税率,2月份做了红冲,1月份的申报表开具的0税率的发票我应该如何塡具呢
3月开增值税发票用错税率了,应该是9%但是我开成了5%,发票我是应该4月红冲后再按正确税率开,但是申报付表一如何塡写呢?
老师好~我9月份开具专票是错票~昨天我按错票把9月份的账申报纳税了~今天开具红字发票把错票红冲然后开具正确发票~那这样我应该给对方哪些发票?上月的错票我应该收回吗?
老师,8月份开票3000吨,9月份已经认证申报,又在9月份红冲掉188吨且开具正确的发票了,并且9月份申报时没有申报这188吨的税,等于是8月提前交过了对吧? 现在10月份发现8月份那一批全部开错了,需要全部红冲再开,那应该红冲3000吨还是3000-188吨?
老师,今年2月份更正了12月份的增值税申报表,增加了未开票收入4000万,然后2月又开了300万发票,账务上应该怎么处理
你好老师,公司购买纯电动半挂牵引车,需要缴纳印花税吗?
你好老师,小规模设备安装公司,合同是租赁合同,内容包括车位的租赁安装拆除,是开什么名称的发票,我这个车位是自己进的钢材自己做的,做完后租给别人给人安装上,到期后给人拆除
老师您好,请教您一个问题。我们6月份因开票员失误把上面的发票开成了0税率,实际是13%的,有一张上面是混合税率,有0和13的税率,因为跨月了,请问上面2张发票如何申报缴费?会计分录如何做?我们是一般纳税人,谢谢。
老师,我们是销售方6月份来给客户的发票,客户已经认证了,我现在要进行红冲,怎么操作?
老师您好,我公司接了一个150万的河湖管护的项目,把该项目的人工、材料、机械都分包出去了,分包成本合计130万,这样有没有问题啊?
老师您好,我想问下就是这个电子税务局申报企业所得税的季报,填写月末人数的时候,这个人数是不是一定跟个税系统申报的人数要一致
老师,我司投资其他公司做的长期股权投资需要交印花税吗
您好,公户扫码收款有手续费导致对方付的和我们收的金额不一致该怎么对账?
职工每年130的大病职工保险 这个在申报个税时填 到那个险种
老师请教一下,公司办公室是股东个人租赁的,但物业费是公司名义交纳的,物业费入公司账合理吗,能税前扣除吗
申报免税了
要不然和税务比对不一致
同学,你好 那现在开具红字发票,你就在免税里面填写负数。 然后开具蓝字发票,按照9%申报