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2024年6月份开票把应该是9%税率的票开成免税了,2024年12月份发现了,红冲并开具了9%的发票,那么在增值税申报上应该如何更正申报,会计处理上如何做

2024-12-30 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-30 09:38

同学,你好 增值税申报上应该如何更正申报 你之前开成免税,你是怎么申报增值税的,是申报免税的吗?

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快账用户1510 追问 2024-12-30 09:44

申报免税了

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快账用户1510 追问 2024-12-30 09:44

要不然和税务比对不一致

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齐红老师 解答 2024-12-30 09:46

同学,你好 那现在开具红字发票,你就在免税里面填写负数。 然后开具蓝字发票,按照9%申报

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同学,你好 增值税申报上应该如何更正申报 你之前开成免税,你是怎么申报增值税的,是申报免税的吗?
2024-12-30
老师 你给我打电话 对吧?
2024-06-27
这个要具体咨询一下您公司的专管员,这个各地是不同的。有的税局要求直接按错误的金额填写,有的税局要求换成正确的税额金额填写。具体要咨询。
2020-03-09
本月按照5%进行申报 下个月冲红的按照负数申报
2020-04-20
小规模纳税人年销售额超过500万会转为一般纳税人。你提到的情况,如果在2024年12月重新开具发票且销售额未超过500万,则不会自动转为一般纳税人。但需注意,重新开票应在合理时间内处理,避免长时间未纠正影响纳税信用。具体操作建议与当地税局确认。
2024-10-18
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