借管理费用、劳务费等 贷银行 这个没法抵扣所得税,因为没有发票,500以上的需要有发票。800以内的也不用交个税,你只需要申报就行。
老师,我们单位为员工申报工资薪金所得个税。员工他们还有一份劳务报酬所得,是由另外一个公司给他们发的,也是由另外公司给他们申报劳务报酬的。 现在想了解最后年度汇算清缴的时候,1.是两个公司的收入合在一起算累计收入吗? 例如:劳务报酬累计为15000,工资薪金所得累计为66000,汇算清缴的时候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630吗? 2.还是说劳务报酬归劳务报酬累计核算个税额,工资薪金归工资薪金所得计算累计收入来计算个税额,最后再把两项的个税需额合计起来就是本年度的需缴纳额呢? 例如:劳务报酬累计为15000,工资薪金所得累计为66000,汇算清缴的时候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260吗?
您好老师,我想咨询一下1.我们公司是建筑企业,在外面干工程活以往都是有劳务派遣公司对我们开具这块的费用,最近的工程找了临时的工人只用一次这种,然后劳务公司对我们开的是人力资源服务的劳务服务费发票,说属于劳务外包,这样对吗?我拿这种劳务外包发票入账入什么科目?2.还有这家劳务公司说明年要我们整灵活用工平台,对我们开灵活用工服务费发票,那灵活用工服务费发票入账应该入什么科目?3.我们家国外工程开的都是普票免税的发票,那对方如果对我开灵活用工专票6%服务费发票我还能抵扣吗?是不是国外的这种免税普票只能收普票入成本呀?4.劳务外包是不是不属于工资类,管理口的工资审批表是不是不用报劳务外包这块?因为我们工资审批表每个月都要申报,只包括在职在岗的和劳务派遣这2部分的工资,没看到劳务外包的这部分。
老师,有个自由职业人,2023年10月到我们工厂做了几天劳务,我们要求他开发票,他在粤税通开了3万多的劳务发票,当时交了600多的税。这个税当时我们认为是可以在次年年度汇算清缴时退回的。昨天帮他申请汇所清缴时,在个人所得税App找不到他这笔收入?这个开了票的收入当时我们出纳用现在转给他银行卡的,请问老师,这种情况要怎么申报
老师们,我今年3月20-4月20份就在一家事务所做了兼职,一共就给我5千元工资,4月26日离职,事务所的会计没在单位个人所得税申报系统里填写我的工资,因为工资发下来是到6月中旬了,我刚刚打我们本地税务咨询电话了,说不论劳动报酬所得还是工资所得必须单位代扣代缴,因为我现在已找到全职工作已在新公司申报了,之前离职的那家事务所非要我身份证号现在要申报个税,这个不冲突了吗?我说我在明年做个人综合汇算清缴申报时自行补报可以吗?
老师,我公司为建筑施工行业,有好多工地人员,用工非常灵活,公司给他们购买了意外险,但没有购买社保,有时候工期时间不长,不超过一个月,他们做完拿了钱就走了,就去别人的工地了,这种应该按工资薪金所得申报,还是按劳务报酬所得呢?有时候人员名单都收集不齐,经常缺成本发票?请问建筑公司,缺人工成本发票,怎么办?
先进制造业是高新技术企业的制造业吗
财管单选 2024预测销售量3750、实际销量4000,平滑指数也0.4,若平滑指数不变,则2025年预测销售量为多少
老师,对公司兼职销售人员社保补助计啥科目合理,以前他预支了采购款都计了其他应付,还计这科目吗
之前两家公司的内账合并在一个账套里面,现在想把他们分开两个账套,数据如何转移
8月开具销项,进项最后一天被供应商红冲,导致8月需要交税3.9万。9月红冲8月销项,但是8月税费还是得交,这个怎么处理老师?
老师,这里我是不是可以理解为 企业不管是生产还是外购 只要没有销售环节,就不允许抵扣进项 您看我理解的对不?
请朴老师解答,请问老师,选项B怎么理解,计提减值,递资增加,这里是确认减值,递延只会减少或者为0
请朴老师解答,请问老师,第三小问,我认为 借:银行存款100 贷:应交税费 借:应交税费 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配一未分配利润
24年12月2号签合同,合同约定货物于25年3月底之前发货完毕,25年1至3月陆续发货,购买方没有要求开发票,销售方应该在什么时候确认收入?
老师发票加盖公章还要开通会员的呀
老师是不是有一个这个说法,一个人既有工资薪金又有劳务报酬所得,最后个税年报的时候,和工资薪金一起参与汇算清缴,年度不超过6万,假使当初劳务报酬交汇了,也能退回来
对的对的,可以这么理解的,但是你这个预缴就没有交,怎么退?
哦哦,明白了,代扣代缴劳务报酬的时候是个问题,那个人得同意代扣代缴哈,不然他汇算的时候钱退给她了,那老师这有什么好办法么?
你妈从他的收入里面扣除,让他自己承担。然后汇算清缴,退给他自己。
你们从他的收入里面扣除。
是这个意思么?他收入1000我按照1000给他代扣代缴,然后我支付她钱的时候扣除税金后打给她被?那这个睡觉我入账什么呢?
对的,是的,借管理费用1000 贷银行存款, 应交税费个税 借应交税费个税贷银行存款
老师您叫什么名字,下次想找你回答问题
提问的时候你写找郭老师 看到都会回复
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。