你好!开票的金额没有变动吧?

老师,之前开了专票已缴税,现在说发票不要了,我红冲后交的税款怎么办?
老师你好,外管证预缴税款,发票是去年开的,但是还没有预缴税款怎么办,而且之前那份外管证已经核销了,重新开了一份
湖北的,跨区域涉税事项报告开错了,预交税款已经交了,现在需要重新开发票,重新做跨区域涉税事项报告怎么弄,之前的报告要作废吗,
老师 承租方给我们转了312500的租赁款 我们计算错误 开具的是315000的发票 税款已经缴纳 跨年才发现错误发票 发票已红冲 账务处理应该怎么做
老师,跨区域开票,已经预缴完税款了,但是发现发票开错了,错误原因是专票开成了普票,冲红后,重新开具,那之前预缴过的税款怎么办。
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢
没有变动,就是把普票红冲,改成专票,金额不变
你好,这样的话税金不用变动
好的,谢谢老师
不客气欢迎下次提问