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上月进行暂估,已经支付,分录为借:应付暂估款,贷:银行存款,本月收到发票,发票金额与暂估金额一致,如何进行账务处理

2024-12-30 21:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-30 21:44

暂估的分录怎么做借库存商品贷应付帐款暂估吗

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快账用户5090 追问 2024-12-30 21:46

借:库存商品,贷:应付暂估款,然后付款的时候是借:应付暂估款,贷:银行存款,现在收到发票,应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-12-30 21:46

借应付帐款 贷库存商品 借库存商品 贷应付帐款

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快账用户5090 追问 2024-12-30 21:48

可以不用动库存商品吗

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齐红老师 解答 2024-12-30 21:49

不用库存商品你怎么做

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快账用户5090 追问 2024-12-30 21:51

我已经支付了,那按照老师这个分录,我还是有应付账款

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齐红老师 解答 2024-12-30 21:54

没有余额了 第一个借方 第二个贷方

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暂估的分录怎么做借库存商品贷应付帐款暂估吗
2024-12-30
你好,不是的。 需要先把暂估分录红冲,然后根据发票做相应分录 
2021-02-07
同学,您好,要先 借:主营业务成本(负数),贷:应付账款-暂估应付账款(负数) 再做凭票做正数分录。
2022-01-26
您好,这个的话是属于  借 借:主营业务成本 贷银行存款   这样做的,就行
2024-10-18
您好,就是这样冲的,因为我们在12月计提了,暂估的金额和发票金额差异不大,差异影响本年是没有关系 的,这是允许的,财务有个重大性原则
2025-01-03
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