咨询
Q

请问老师,上月有2000留抵税额,本月应交增值税3000,做会计分录,借,应交税费-增值税-转出未交增值税1000,应交税费-未交增值税1000

2024-12-30 22:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-30 22:26

本月应转出未交增值税 = 本月应交增值税 - 上月留抵税额 = 3000 - 2000 = 1000。 会计分录: 借:应交税费—增值税—转出未交增值税 1000 贷:应交税费—未交增值税 1000

头像
快账用户5417 追问 2024-12-30 22:28

上月留抵的2000还需要做分录吗

头像
快账用户5417 追问 2024-12-30 22:29

或者是借应交税费-增值税-转出未交1000,应交税费-增值税-待抵税费2000,贷,应交税费-未交增值税3000

头像
齐红老师 解答 2024-12-30 22:30

上月留底不用做分录!

头像
快账用户5417 追问 2024-12-30 22:39

本月需要冲抵上月留抵税额,比如上月留抵2000,本月销项8000,进项5000,本月需要缴纳增值税3000,本月该怎么做分录

头像
快账用户5417 追问 2024-12-30 22:43

借,应交税费-增值税-转出未交增值税3000,贷,应交税费-未交增值税1000,应交税费-增值税-留抵税额2000

头像
齐红老师 解答 2024-12-30 22:50

销项8000,进项5000,上月留底2000,实际缴纳增值税8000-5000-2000=1000

头像
快账用户5417 追问 2024-12-30 22:51

上月留抵的2000需要做分录吗!!!!!!!

头像
快账用户5417 追问 2024-12-30 22:54

借,应交税费-增值税-转出未交增值税3000,贷,应交税费-未交增值税1000,应交税费-增值税-留抵税额2000,是不是这样做分录

头像
快账用户5417 追问 2024-12-30 22:55

我在提问这个问题,麻烦你别接了

头像
齐红老师 解答 2024-12-30 22:56

不需要做,上月底,应交税费科目余额为负数,就是留底

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
本月应转出未交增值税 = 本月应交增值税 - 上月留抵税额 = 3000 - 2000 = 1000。 会计分录: 借:应交税费—增值税—转出未交增值税 1000 贷:应交税费—未交增值税 1000
2024-12-30
你好,你的问题具体是什么呢
2021-08-18
你好,那你具体疑问是什么呢?
2021-08-18
你好 对的 是这么做的
2022-01-02
同学您好 进项大于销项,把进项和销项的余额转到转出未交增值税就可以了
2021-03-27
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×