公司可分配未分配利润来控制总资产,但要考虑: 可行性及影响:理论可行,会影响报表结构和公司运营,减少再投资资金。 货币资金与分配关系:需有足够货币资金,要考虑运营及偿债等资金需求,贷款报表调整要合理,银行会关注偿债能力等,过度调整或遭拒,建议综合评估、合理规划并与银行沟通。

一是一家上市公司的总经理,该公司已连续两年亏损,处于退市 边缘,重组工作已进行了一段时日,其他诸事都比较顺利,但在财务 报表的处理方面到了一些麻烦,为了此事,丁总找到了住在同一小区 的许教授,并向他说明了自己公司资产负债表的情况。 该公司的资产总额为零;负债总额为10亿元,其中欠観行8亿元, 欠其他方面2亿元;股东权益总额为-10亿元,其中股本和资本公积 各为1亿元,共2亿元,未分配利润-12亿元。 许教授听了丁总的介绍后,两人的对话如下。许:此次重组是否 已获得相关政府部门的支持?丁:那是毫无疑问的。 许:作为一家上市公司,尽管面临退市,但资产总额绝不可能为 零,为零的情况 一定是计提了全额准备所导致的结果。 丁:情况确实是这样。 许:那好,冲转准备,越多越好。一方面可以尽可能多的增加资 产;另一方面可以尽可能多的增加利润,冲销负的未分配利润。 丁:然后呢? 许:找一家资产评估事务所,尽可能高的评估你们公司的现有资 产,同时增加你们公司的资本公积。 丁:再然后呢? 许:成立一家空壳的集团公司,剥离你们公司的不良资产和与这 些不良资产相应的8亿元银行债务到这家集团公司,以便你们公司能 轻装上阵,尽情描绘美好的未来。 丁:最后呢? 许:去找一家战略合作伙伴。要求 请分析评价许教授的建议是否符合相关会计准则的要求。
老师,我现在建8月帐作为9月期初数,公司成立几年了,之前没建帐,但固定资产,累计折旧有购买来的累计数,货币资金有余额,应付应收有累计应收应付多少的数,存货有所有存货的数,然后应交税费一应交增值税一己交税金有今年的累计数,这是资产负债表有的数哦,但是资产负债表上未分配利润应该怎么取数?I 还有利润表收入,成本,费用只有8月的数,这两个报表这么取数对吗?利润表上的本年利润要与资产负债表上的数一样,要怎么取数?
老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除,在2024年3月做了汇算2023年企业所得税,纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税) 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万,要怎么做报表才不会难看
老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除,在2024年3月做了汇算2023年企业所得税,纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税) 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万,要怎么做报表才不会难看?
老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除,在2024年3月做了汇算2023年企业所得税,纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税) 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万,要怎么做报表才不会难看?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,1.公司有贷款一般能分配未分配利润吗?2.货币资金上月底报表是350万,那这12月年度报表能分配多少呢?解释说12月增加又分配了600万合理吗?
公司有贷款也能分配未分配利润,但要考虑贷款合同是否有限制,还要顾及公司财务状况和经营需求。 仅上月末 350 万货币资金,12 月分配 600 万不太合理。若 12 月有大量资金流入,如收回应收账款等使可支配资金增加,分配可能合理,但要有数据和解释支持,且要考虑税务因素。
老师,如果报表中货币资金只有350万,应收账款没怎么变,分配未分派利润能解释说收回应收又增加了新应收,这样合理吗?
同学你好 这个可以的