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会计原始凭证要点及分录大全
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 乐观的路人 发表的提问:
保税货物在境内销售的会计分录及记账需要的原始凭证
同学你好,分录,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,原始凭证有银行回单,出库单,发票。
1楼
2022-12-06 09:13:24
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 思雨sy 发表的提问:
面对大量原始凭证及附件资料时,会计也要挨个审核吗?
同学,你好 需要审核的
2楼
2022-12-06 10:04:53
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 柏玉莲 发表的提问:
为什么会计 有些没有原始凭证也能做出分录来?
你好!应该是有自制原始凭证吧
3楼
2022-12-06 11:20:25
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柏玉莲:回复QQ老师 就是没有我才问的 我没有看到原始凭证
2022-12-06 11:35:21
QQ老师:回复柏玉莲你好!是月末结转凭证吗?什么业务?记账凭证是什么科目?
2022-12-06 11:52:21
柏玉莲:回复QQ老师 报表出来时 银行日记账和对账单不符,所以我们会计做了一个分录借其他应收款 27000 贷银行存款27000
2022-12-06 12:14:02
QQ老师:回复柏玉莲你好,他没有做银行余额调节表吗?其他应收款挂的谁的名字?
2022-12-06 12:35:18
柏玉莲:回复QQ老师 没有银行余额调节表,其他应收款挂的是有名字的
2022-12-06 13:03:35
QQ老师:回复柏玉莲你好,应该是属于短款记录的负责人的明显合算。
2022-12-06 13:26:27
柏玉莲:回复QQ老师 什么意思 不太懂?
2022-12-06 13:47:00
QQ老师:回复柏玉莲你好!人名是谁的?是出纳的吗?
2022-12-06 14:08:05
柏玉莲:回复QQ老师 不是出纳 是外人
2022-12-06 14:31:53
QQ老师:回复柏玉莲你好!应该是做这个人的借款处理了暂时调平银行余额
2022-12-06 14:46:00
柏玉莲:回复QQ老师 这我知道 但是这种做法对不对呢 ?
2022-12-06 14:59:25
QQ老师:回复柏玉莲你好!严格说是不对的,要有证明才可以
2022-12-06 15:11:47
柏玉莲:回复QQ老师 那这个需要怎么做呢?
2022-12-06 15:37:35
QQ老师:回复柏玉莲你好!证明,说明为什么挂在这人名下,也就是原因
2022-12-06 15:54:45
柏玉莲:回复QQ老师 就只是为了把账调平
2022-12-06 16:16:20
QQ老师:回复柏玉莲不是的,要查明原因才可以。
2022-12-06 16:32:01
柏玉莲:回复QQ老师 我只看到我们会计 直接补上去的 没有什么说明,这可怎么办呢?
2022-12-06 16:42:03
QQ老师:回复柏玉莲你好!存在查账风险,你是什么职位?
2022-12-06 17:02:33
柏玉莲:回复QQ老师 我也是会计 她做手工凭证,我直接录软件出报表,到时查到会不会影响到我?
2022-12-06 17:13:44
QQ老师:回复柏玉莲你好!你不负责审核凭证问题不大
2022-12-06 17:40:53
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 学堂用户_ph717892 发表的提问:
根据这个原始凭证,怎么编制会计分录
同学,你好,借:银行存款,贷:财务费用
4楼
2022-12-06 12:48:21
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 悲凉的蜜蜂 发表的提问:
这两张原始凭证应怎么写会计分录
借:应付职工薪酬-工资 105000 贷:银行存款 94400 贷:应交税费-应交个人所得税 500 贷:其他应付款-社保和公积金 10060
5楼
2022-12-06 13:51:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 自知 发表的提问:
给个原始凭证,写会计分录时要不要写现付或者银付那些
你好,需要看单位有没有分收付转了,还是直接就是记账凭证了
6楼
2022-12-06 15:01:57
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 高兴的月饼 发表的提问:
业务题,根据原始凭证,写出对应会计凭证,即编制会计分录
业务5-3 借:原材料-花生油 18800 借:原材料-奶油 16600 借:应交税费-应交增值税(进项税额)5916 贷:应付账款-爱华油厂41316 业务5-1 借:应付账款-爱华油厂41316 贷:银行存款41316 业务3-1 借:原材料-白砂糖6940 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1156 贷:银行存款7956 贷:库存现金140 业务4 借:应付账款-爱华油厂70000 贷:银行存款70000
7楼
2022-12-06 16:24:35
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 莹莹 发表的提问:
这张原始凭证怎么做会计分录,应该是从平台上借的钱
你好 借银行存款贷短期借款或者长期借款 看下借款期限是多久 对应的做贷方
8楼
2022-12-06 17:32:53
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莹莹:回复meizi老师 利息怎么做会计科目
2022-12-06 17:48:14
莹莹:回复meizi老师 短期借款用缴纳税款吗?
2022-12-06 18:17:26
meizi老师:回复莹莹你好 计提 借财务费用-利息支出贷应付利息 支付 借应付利息贷银行存款 有利息 对方要给你开票给你入账的 你不用缴纳了 对方收到利息要缴纳
2022-12-06 18:31:10
莹莹:回复meizi老师 我这边就有银行打印回来的单据,可以做借银行存款,贷其他应付款吗?
2022-12-06 18:47:12
meizi老师:回复莹莹你好 如果是银行贷款的话 是做短期或者长期借款 不是挂其他应付款
2022-12-06 19:12:12
莹莹:回复meizi老师 和法人的借款呢!也是短期借款吗?
2022-12-06 19:33:07
meizi老师:回复莹莹你好法人的借款就要挂其他应付款了
2022-12-06 20:00:44
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 张张 发表的提问:
原始凭证写成会计分录,求前辈帮助解答
你好,如果是一般纳税人 借:库存商品 应交税费-增值税-进项税 贷:银行存款
9楼
2022-12-06 18:42:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 悲凉的蜜蜂 发表的提问:
这三张原始凭证应怎么写会计分录
借;银行存款 贷;应收账款
10楼
2022-12-06 19:57:49
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问:
老板和他的朋友借钱打到公户上,之后又从公户把这笔钱转给另一个人相当于又还给老板,因为老板账户被冻结了用不了,所以他找别人账户收的款,应该怎么做会计分录,需要什么原始凭证
a打款到公户,你还钱给a这样操作就可以
11楼
2022-12-06 21:14:49
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晚秋、冬至:回复郭老师 不是,他是要a打款到公户,在用公户打款给b,这是老板借的钱,但是打不到他的账户,只能打到b户,b是他的朋友,
2022-12-06 21:43:18
郭老师:回复晚秋、冬至借银存贷其他应付款-a 借其他应收款-b贷银存 按这个
2022-12-06 22:11:19
郭老师:回复晚秋、冬至借银存贷其他应付款-a 借其他应收款-b贷银存 按这个做 按这个还钱
2022-12-06 22:40:35
晚秋、冬至:回复郭老师 那还需要原始凭证吗,就是过一下帐,借a钱还b ,那这样挂着到最后怎么做平呢
2022-12-06 23:02:29
郭老师:回复晚秋、冬至银行回单 过账需要有委托收款证明
2022-12-06 23:30:42
晚秋、冬至:回复郭老师 那我还b的钱不收回了,那其他应收怎么做平啊,之前借的没有过公户
2022-12-06 23:43:06
郭老师:回复晚秋、冬至你好,你有委托书,借银存贷其他应付款-b 借其他应付款-b贷银存 可懂?
2022-12-07 00:09:06
晚秋、冬至:回复郭老师 这个懂,但是我借A的钱达到公户之后还B的钱,不是借银行存款贷其他应付款A吗,还给B是借其他应收款B贷银行存款吗
2022-12-07 00:26:27
郭老师:回复晚秋、冬至b委托你收款 这个款是 b的 不是你单位业务受到的
2022-12-07 00:45:51
晚秋、冬至:回复郭老师 哦哦,这次懂了,那老师问您一下我显示收到快递的增值税发票应该怎么做会计分录呢
2022-12-07 00:59:49
郭老师:回复晚秋、冬至什么业务的,你们发的发票记管理费用
2022-12-07 01:15:09
晚秋、冬至:回复郭老师 就是我们单位因为安装工程在外地所有一些需要的东西要从公司这里发过去,所有产生的费用,那这个可以记到成本吗
2022-12-07 01:38:25
郭老师:回复晚秋、冬至你好,可以记成本里面的
2022-12-07 01:59:23
晚秋、冬至:回复郭老师 借成产成本--辅助生产成本 贷银行存款吗
2022-12-07 02:26:24
郭老师:回复晚秋、冬至你是工业的吗 是的话可以
2022-12-07 02:40:55
晚秋、冬至:回复郭老师 对是的,需要安装的产品,
2022-12-07 03:00:09
郭老师:回复晚秋、冬至你好,可以这么做的,
2022-12-07 03:20:02
晚秋、冬至:回复郭老师 老师可以问您一下研发费用加计扣除的会计分录吗
2022-12-07 03:45:07
郭老师:回复晚秋、冬至平时不需要的 汇算清缴之后借所得税费用贷应交税费,递延所得税负债
2022-12-07 03:55:26
小周老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.1w
引用 @ 和谐的飞鸟 发表的提问:
老师,请问怎么根据这几个原始凭证做会计分录啊?怎么填会计分录啊?
学员你好,11-1出库的库存商品 借:发出商品 贷: 库存商品 平台旨在解决学员在学习和实务当中遇到的具体问题,而不是单纯地提供答案。对于整个知识或整个题目都不知道的问题,希望学员能找到相关课程或书本,先学习好相关知识,再做相关试题,且尽量做有答案和解析的试题,在做题或学习的过程中有具体问题不懂的再来提问,这样对您的学习和掌握知识才是最有效果的。期待您学习后再次提问具体疑问!
12楼
2022-12-06 22:20:57
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣慰的爆米花 发表的提问:
进口一辆商务车,会计分录和原始凭证
你好,借固定资产贷银行存款。
13楼
2022-12-06 23:14:07
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玲老师:回复欣慰的爆米花如果有进口增值税缴款书,增值税可以抵扣。
2022-12-06 23:33:35
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户_ph717892 发表的提问:
根据该原始凭证,编制会计分录
你好, 借:银行存款 5000 贷:主营业务收入 4716.98 贷:应交税费——应增(销)283.02
14楼
2022-12-07 00:16:01
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学堂用户_ph717892:回复立红老师 卖出去的是专有技术
2022-12-07 00:28:33
立红老师:回复学堂用户_ph717892你好,有什么问题 么?
2022-12-07 00:49:30
学堂用户_ph717892:回复立红老师 有,卖出去的是专有技术,为什么要计入主营业务收入
2022-12-07 01:07:36
立红老师:回复学堂用户_ph717892你好,如果专有技术是作无形资产核算的 借:累计摊销 借:银行存款 贷:无形资产 贷:应交税费——应增(销) 贷:资产处置损益
2022-12-07 01:19:27
学堂用户_ph717892:回复立红老师 这个金额?
2022-12-07 01:37:33
立红老师:回复学堂用户_ph717892你好, 因为从凭证上只能看出这些金额 ,其余查以前的业务或账上的数据才能确定, 借:累计摊销 借:银行存款 5000 贷:无形资产 贷:应交税费——应增(销)283.02 贷:资产处置损益
2022-12-07 01:53:15
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 忧伤的小蚂蚁 发表的提问:
老师,同一份原始凭证,能有两个会计分录吗?
您好!有时候会有的,但是这种比较少。
15楼
2022-12-07 01:14:47
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忧伤的小蚂蚁:回复宋生老师 比如我发工资,造的工资表要发放,但是还与有要扣除工资的考核,然后还有我发放扣除后工资的回单,
2022-12-07 01:35:10
宋生老师:回复忧伤的小蚂蚁您好!这些考核最终不都体现在工资表里面吗
2022-12-07 01:52:09
忧伤的小蚂蚁:回复宋生老师 @宋老师:先签发了工资表,后又考核扣除的工资,
2022-12-07 02:10:07
宋生老师:回复忧伤的小蚂蚁你好!只能说明你们的程序错了,当然,我也说了,一个原始凭证可以有2个分录的
2022-12-07 02:38:06

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