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公司缴纳社会保险费会计分录
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 小纯洁 发表的提问:
公司计提社保的话会计分录怎么做?借:管理费用-社会保险费么? 还需不需要设置三级科目:失业保险、工伤保险等?
你好,最好明细核算设置三级科目。
106楼
2023-01-05 09:39:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 发表的提问:
老师,缴纳社会保险的分录怎么做??
你好,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分) 贷;银行存款
107楼
2023-01-05 09:57:43
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 大胆的大神 发表的提问:
本单位住房公积金,社会保险,医疗保险及人员工资都是按月足额缴纳。住房公积金,社会保险,医疗保险,人员工资当月计提当月发放的会计分录分别是什么?
计提 借管理费用-社保,医保,公积金等 贷应付职工薪酬薪酬-单位承担部分 借:管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 缴纳 借:应付职工薪酬-单位承担部分 其他应付款-个人承担的医保社保公积金 贷:银行存款 工资发放 借应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人承担的医保社保公积金 应交税费-个税 银行存款
108楼
2023-01-05 10:27:02
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大胆的大神:回复宇飞老师 计提工资是计提应发还是实发的
2023-01-05 11:02:36
宇飞老师:回复大胆的大神计提应发的,不是实发。
2023-01-05 11:30:56
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,财务报表中应交税费期末数有正数金额可以吗?说明什么?
2023-01-05 11:50:37
宇飞老师:回复大胆的大神很正常呀,表示后期需要缴纳的税额
2023-01-05 12:15:49
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,科目余额表中应交增值税科目期末余额借方为正数金额,是不是代表进项税额大于销项税额的部分,也就是留抵金额呢?
2023-01-05 12:29:05
宇飞老师:回复大胆的大神嗯,对的,借方余额就是进项大,后期可以留抵。
2023-01-05 12:46:59
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,当月收到进项税专用发票,但是当月没有抵扣,下月抵扣进项,当月如何编制分录,下月抵扣的时候如何编制分录
2023-01-05 13:06:06
宇飞老师:回复大胆的大神当月如果又进项,表示多交,那么就借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税);下个月抵扣可以 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 贷应交税费-应交增值税(未交增值税)
2023-01-05 13:20:42
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,去年12月收到一张进项税发票,但是,忘记抵扣,12月份那张发票要如何进行账务处理,今年年初认证通过了又要如何进行账务处理呢?
2023-01-05 13:36:31
宇飞老师:回复大胆的大神12月正常入账啊,但是借方要先做待认证进项,今年认证了再把待认证进项转入应交税费-增值税进项税额。成本也是去年12月入
2023-01-05 13:59:38
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,这个月收到上个月税局退还的增值税额如何做账(现为一般纳税人,以前我小规模纳税人,现开具小规模的负数发票造成的销项税)
2023-01-05 14:22:15
宇飞老师:回复大胆的大神借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-01-05 14:32:47
大胆的大神:回复宇飞老师 这样的话销项税额又增加了吗?
2023-01-05 14:53:15
宇飞老师:回复大胆的大神你前面多交的销项税在借方,这边是冲掉。
2023-01-05 15:04:40
大胆的大神:回复宇飞老师 借:银行存款,贷:销项税额借方负数嘛?
2023-01-05 15:22:45
宇飞老师:回复大胆的大神不是啊,你前面不是多交了销项税 交的时候是 借应交税费-增值税销项 贷银行存款 现在退回来就是倒过来下就好了呀 借银行存款 贷应交税费-增值税销项
2023-01-05 15:41:45
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,假如这个月销项税有80,进项税有120,进行税额转出额有20,留抵增值税有20。增值税结转分录怎么做
2023-01-05 15:54:37
宇飞老师:回复大胆的大神就是直接 借应交税费-未交增值税 20 贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)20
2023-01-05 16:23:43
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 金伊恩 发表的提问:
老师,请问公司收到企业缴纳社会保险费退款(养老金等)怎么做分录?
您好 请问您缴纳的时候分录怎么写的
109楼
2023-01-06 09:42:22
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金伊恩:回复bamboo老师 管理费用:***。 银行存款***
2023-01-06 10:03:30
bamboo老师:回复金伊恩借:银行存款 借方蓝字 借:管理费用 借方红字 社保费应该通过应付职工薪酬科目走账
2023-01-06 10:28:30
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 长情的小鸽子 发表的提问:
职工辞职,社保局将缴纳的社会保险退回公司的账户上,我们公司现在将退的这笔保险款个人的部分取出发给辞职的员工,会计分录如何处理?
1.退回公司 借 银行存款 贷 其他应付款 2.退给员工 借 其他应付款 贷 银行存款;
110楼
2023-01-06 09:55:15
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 恬淡如水 发表的提问:
老师,分公司向总公司缴纳社保,会计分录怎么写?
你好,分公司的分录: 1、提取职工共养老金时,借:管理费用(或销售费用) 贷:其他应付款(应缴职工养老金) 2、交给总公司时, 借:其他应付款(应缴职工养老金) 贷:银行存款
111楼
2023-01-06 10:00:28
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小葵花_007 发表的提问:
1. 分配社保   借 管理费用-社会保险费(公司)      贷 应付职工薪酬-社会保险费(公司)   2. 缴纳社保   借 应付职工薪酬-社会保险费(公司)      其他应收款-社保(个人) 贷 银行 (公司+个人) 这两步是做了两张凭证的,请问这两张凭证后面分别放什么附件?
您好!你第一个按你工资申报表后者社保申报表做。 缴纳的时候用银行账单做
112楼
2023-01-06 10:13:23
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小葵花_007:回复宋生老师 工资申报表和社保申报表是什么?我们是小公司,好像没见过这种东西,请问是需要自己做的吗?还有第二张凭证,除了放银行回单、社保缴税凭证,还需要什么?
2023-01-06 10:26:38
宋生老师:回复小葵花_007您好!实际上这个就是在自然人申报管理系统里面的表,你导出打印就好了。
2023-01-06 10:41:56
小葵花_007:回复宋生老师 自然人税收管理系统申报的不是个税吗?这个是做社保,后面确定是放这个表吗?
2023-01-06 10:52:04
宋生老师:回复小葵花_007你好!是的。因为个税申报表上面是要填社保扣除额的
2023-01-06 11:20:08
小葵花_007:回复宋生老师 您好,请问可以放社保明细表的吗?缴纳社保的后有个明细表的,上面有社保章的,可以放这个社保明细表吗?
2023-01-06 11:39:12
宋生老师:回复小葵花_007你好!可以的。可以用这个
2023-01-06 12:06:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 阳光 发表的提问:
缴纳社保基费怎么做会计分录
你好 借;应付职工薪酬——社保 其他应收款 贷;银行存款
113楼
2023-01-06 10:23:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
老师你好。最近政府出的返还 企业及其职工2018年度实际缴纳社会保险费的25%的钱, 资金主要用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等稳定就业岗位相关支出。 返还的社保费我们已经收到了,会计分录请问下怎么做呢?
你好!你可以冲减之前的缴纳,或者计入营业外收入
114楼
2023-01-08 11:42:39
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 人间 发表的提问:
老师,你好!第一种情况是:社会保险如果是当月申报当月缴款的话,是不需要计提对吗?那么会计分录:借管理费用--社会保险 贷:银行存款 ? 第二种情况是:社会保险如果是当月申报当月没有缴款的话,那么这样的会计分录是要先做计提吗?分录是:借:管理费用--社会保险 贷 应付职工薪酬--社会保险?
你好!实际操作中都按第二种处理比较好。
115楼
2023-01-08 12:10:22
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人间:回复宋生老师 老师麻烦你,计提社保时的分录和缴纳社保的分录发给我下。谢谢
2023-01-08 12:32:03
宋生老师:回复人间1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2023-01-08 12:59:19
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 缓慢的小刺猬 发表的提问:
1.缴纳职工养老保险30800,医保11000,失业保险3300,共计45100,其中垫付职工社保费12100. 2.发放上月职工工资110000,同时将之前垫付的职工社会保险费12100收回 写会计分录
1、支付社保 借:应付职工薪酬33000 借:其他应收款-社保 12100 贷:银行存款 45100 2、发放工资 借:应付职工薪酬110000 贷:其他应收款-社保12100 贷:银行存款97900
116楼
2023-01-08 12:35:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Maomaokang 发表的提问:
计提社保及缴纳社保的会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
117楼
2023-01-09 09:45:31
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 蓝色多瑙河 发表的提问:
把计提工资、社保会计分录,和缴纳社保会计分录给说一下!
你好,计提工资 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-工资 计提单位缴纳社保 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税
118楼
2023-01-09 09:55:57
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 我不饿不饿不饿 发表的提问:
缴纳保险费3180车船税400会计分录
您好 借 管理费用-保险费 3180 借 应交税费-车船税 400 贷 银行存款 3580 借 税金及附加 400 贷 应交税费-车船税 400
119楼
2023-01-09 10:06:45
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ queena 发表的提问:
请问公司缴纳社保及计提工资的会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
120楼
2023-01-09 10:17:59
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