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建造固定资产向银行借款会计
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ kento? 发表的提问:
卫健委给差额事业单位拨付了一笔款项,收到时做分录:借:银行 贷:其他应付款;用这钱购买了固定资产,付款时:借:其他应付款 贷:银行,固定资产入库:借:固定资产 贷:? 请问这里贷方应该用什么科目呢?(政府会计制度)
你好! 借:固定资产 贷:财政拨款收入
121楼
2023-01-10 09:50:18
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kento?:回复蒋飞老师 老师您好,但是我们上级主管部门也就是卫健委已经做了财政收入,我们二级单位就不能做了 ,不然年终决算和财政局对不上账
2023-01-10 10:44:58
蒋飞老师:回复kento?可以记入“上级补助收入”
2023-01-10 10:59:39
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 隐形的翅膀 发表的提问:
方园公司发生以下经济业务,请编制会计分录。 1.2018年1月初从银行取得长期借款8000 000元,用于建造固定资产,期限3年,款项存入银行。固定资产的建造期为2年。 2.若上述借款年利率为5%,到期一次还本付息,单利计算。2018年12月底计提该项长期借款利息。 3.2019年12月底,计提该项长期借款的利息。 4.2020年12底,计提该项长期借款的利息。 5.2021年1月,偿还该项长期借款的本金和利息。
1借银行存款8000000 贷长期借款8000000
122楼
2023-01-10 10:01:33
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暖暖老师:回复隐形的翅膀2借在建工程400000 贷应付利息400000
2023-01-10 10:24:08
暖暖老师:回复隐形的翅膀3借在建工程400000 贷应付利息400000
2023-01-10 10:45:38
暖暖老师:回复隐形的翅膀4借财务费用400000 贷应付利息400000
2023-01-10 11:12:13
暖暖老师:回复隐形的翅膀5借长期借款8000000 应付利息1200000 贷银行存款81200000
2023-01-10 11:31:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 梓馨 发表的提问:
老师:麻烦问一下。公司处置固定资产,银行进账20000元,原固定资产购进40000元。因为免税,所以税费没记。借:固定资产清理 20000 累计折旧 20000 贷:固定资产 40000 借:银行存款 20000 贷:固定资产清理 20000 借:营业外收入 20000 贷:固定资产清理 20000
你好,需要做应交税费的,这个分录可以。
123楼
2023-01-10 10:10:46
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 负责的哈密瓜 发表的提问:
新政府会计制度下如何补记2015年购买的固定资产,2015年只做了分录:借:经费支出,贷:银行存款,没有做借:固定资产,贷:资产基金-固定资产,现在如何补记
借:经费支出,贷:银行存款,做借:固定资产,贷 累计盈余
124楼
2023-01-10 10:17:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Vańnié 发表的提问:
小规模纳税人买了 空调1w 安装费2k 计入固定资产请问这样做分录对吗1、借 在建工程-空调 1w 贷 银行存款 1w2、 借 在建工程-安装费 2k 贷 银行存款 2k3、 借 固定资产-电子设备-空调 12000 贷 在建工程-空调 12000
你好!是的。就是这样做。
125楼
2023-01-11 09:48:10
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Vańnié:回复宋生老师 2级科目和3级科目也是正确的哈?
2023-01-11 10:01:57
宋生老师:回复Vańnié你好!是的。因为这个本身是自己设计的。
2023-01-11 10:18:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 梓馨 发表的提问:
老师:麻烦问一下。公司处置固定资产,银行进账20000元,原固定资产购进40000元。因为免税,所以税费没记。借:固定资产清理 20000 累计折旧 20000 贷:固定资产 40000 借:银行存款 20000 贷:固定资产清理 20000 借:营业外收入 20000 贷:固定资产清理 20000 总感觉哪里不对
这个分录是正确的。
126楼
2023-01-11 10:12:20
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郭老师:回复梓馨折旧累计了2万是吗。没有做应交税费,银行借银行存款贷固定资产,清理应交税费应交增值税。
2023-01-11 10:34:25
郭老师:回复梓馨固定资产清理这个分录没有余额了 不用做第三个
2023-01-11 10:49:32
梓馨:回复郭老师 这个就记固定资产清理,不用记营业外收入了吗
2023-01-11 11:15:16
郭老师:回复梓馨不是这个意思,做两前两个分录固定资产清理,他没有余额啦。
2023-01-11 11:28:55
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ myx 发表的提问:
老师您好:行政单位购买了固定资产,做借:其他应付款,贷:银行存同时借固定资产,贷:累计盈余对吗
你好  借:固定资产                贷:非流动资产基金——固定资产     同时,   借:事业支出                贷:财政补助收入    
127楼
2023-01-11 10:17:59
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myx:回复曼曼老师 我这固定资产买给社区的,是用了往来单位的款。
2023-01-11 10:43:45
myx:回复曼曼老师 财务会计怎么走往来,又做出了固定资产。
2023-01-11 10:53:55
曼曼老师:回复myx你好同学,麻烦你将问题表述清楚,我没明白你的意思,不明白你说的你买的固定资产,是用的往来单位的款项?
2023-01-11 11:23:19
myx:回复曼曼老师 是的
2023-01-11 11:35:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蓝叶CC 发表的提问:
请问老师,按照账面价值处理固定资产,以下分录是否正确: 1、借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产 2、借:银行存款 贷:固定资产清理
你好 不准确  固定资产处置分录: 将固定资产的账面价值转入固定资产清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 发生清理费用等支出 借:固定资产清理        应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 残料变价收入(入库)及保险公司或责任人赔偿 借:银行存款        原材料        其他应收款 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额) 出售或处置收入 借:银行存款 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额) 处置结束将固定资产清理结转成零 因出售、转让等原因产生的固定资产处置利得或损失 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 或相反会计分录 因已丧失使用功能、自然灾害发生毁损等原因而报废清理产生的利得或损失 借:固定资产清理 贷:资产处置损益  或 借:资产处置损益  贷:固定资产清理
128楼
2023-01-12 09:19:10
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蓝叶CC:回复玲老师 按账面价值处理,无减值准备,无处置费用,不考虑增值税的情况下呢?
2023-01-12 09:31:25
蓝叶CC:回复玲老师 我就想确认一下,这种情况下,还需要用到资产处置损益这个科目吗?
2023-01-12 09:51:29
玲老师:回复蓝叶CC你好  有处置损益 的时候用,没有不用
2023-01-12 10:18:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ Fang芳 发表的提问:
出售还未计提折旧的固定资产 分录 借:固定资产清理 500 贷:固定资产 500 借:银行存款 800 贷:固定资产清理 500 营业外收入 300 这样做可以吗
你好,第二个贷方需要把营业外收入换成待处置资产损益 其他的是正确的
129楼
2023-01-12 09:32:56
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Fang芳:回复邹老师 后期是否需要将待处理财产损溢 转入营业外收入?
2023-01-12 09:49:26
邹老师:回复Fang芳你好,不需要,待处置财产损益已经是损益科目,需要结转到本年利润
2023-01-12 10:13:28
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
根据企业所得税法规定,下列借款费用应资本化的有( )。 A、为购置固定资产发生借款的,在该资产购置期间发生的合理的借款费用 B、为建造固定资产发生的借款,在该资产建造期间发生的合理的借款费用 C、为经过6个月以上建造才能达到预定可销售状态的存货发生借款的,该存货建造期间发生的合理的借款费用 D、为经过12个月以上建造才能达到预定可销售状态的存货发生借款的,该存货建造期间发生的合理的借款费用
【正确答案】 ABD 【答案解析】 企业为购置、建造固定资产、无形资产和经过12个月以上建造才能达到预定可销售状态的存货发生借款的,在有关资产购置、建造期间发生的合理的借款费用,应予以资本化,作为资本性支出计入有关资产的成本。
130楼
2023-01-12 09:54:09
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问:
老师,购入计算机事业单位(项目资金)借:其他应付款 贷:银行存款;那固定资产入库借:固定资产-通用设备 贷:???
你好! 借:固定资产 贷:其他应付款
131楼
2023-01-12 10:15:00
全部回复
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 酸柠檬 发表的提问:
正确答案是【正确答案】 分录为: 借:固定资产清理 915   累计折旧 3855(1650+1320+885)   固定资产减值准备 230   贷:固定资产 5000 借:固定资产清理 2   贷:银行存款 2 借:银行存款 1044   贷:固定资产清理 900     应交税费——应交增值税(销项税额)144 借:资产处置损益 17   贷:固定资产清理 17 我这样写对吗?(图片)
您好,先处理账面价值,再收货款的分录,然后再结转账面上的固定资产清理。 这样不会有错误,而且考试的时候,也是按步骤得分的
132楼
2023-01-27 10:39:02
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酸柠檬:回复宸宸老师 就是像我这样一起写也是正确的吧
2023-01-27 11:05:46
宸宸老师:回复酸柠檬您好,是的,您写的本身也是没错的
2023-01-27 11:30:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 洋洋 发表的提问:
师:买车的购置税啊,120元的本子税能计入固定资产,借:固定资产-xxxx贷:银行存款吗
你好,购置税计入固定资产成本 120元的本子费用计入管理费用核算的
133楼
2023-01-27 10:51:18
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洋洋:回复邹老师 借;固定资产 170000 管理费 120 贷:银行存款170120,这样吗?
2023-01-27 11:04:10
邹老师:回复洋洋你好,是的,是这样做分录
2023-01-27 11:17:29
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 矮小的狗 发表的提问:
我机关会计用其他应付款购买电脑会计分录如下借其它应付款贷银行存款,借固定资产贷方如何记账
你好 借;固定资产 贷:其他应付款
134楼
2023-01-27 11:21:00
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 矮小的狗 发表的提问:
我机关会计用其他应付款购买电脑会计分录如下借其它应付款贷银行存款,借固定资产贷方如何记账
你好 借;固定资产 贷:其他应付款
135楼
2023-01-28 08:35:38
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