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结转本月应交房产税会计分录
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 朴素的小猫咪 发表的提问:
将出售商品取得的收入300万元存入银行,同时结转已售产品成本200万元,怎么写会计分录
借银行存款300 贷主营业务收入** 应交税费~应交增值税(销项税)** 借主营业务成本200 贷库存商品200
226楼
2023-02-22 08:38:40
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 魁梧的冰淇淋 发表的提问:
飞马公司上月投入生产的A产品100件,本月末已经全部完工。上月投入生产的B产品160件 本月末已经完工120件,经过测算剩余40件在产品的成本占全部160件总成本(到本月末为止)的20%假设160件B产品的总成本为Y,则未完工的40件B产品的成本应该为Y×20%。在分析计算的基础上结转A、B两种产品完工总成本与单位成本 要求:请以飞马公司会计人员的身份编制上述经济业务的会计分录
你好,你计算成本,你这里缺乏材料
227楼
2023-02-22 08:45:02
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 甜美的小天鹅 发表的提问:
老师有道题目不会 本月A产品(1000件)和B产品(500件)全部完工,计算并结转本月完工入库的产品成本 写会计分录 谢谢老师
借库存商品-甲产品 -乙产品 贷生产成本--甲产品 -乙产品
228楼
2023-02-22 09:08:59
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 欣慰的水壶 发表的提问:
将出售商品取得的收入300万元存入银行,同时结转已售产品成本200万元,怎么写会计分录?
您好,借:银行存款300,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本200,贷:库存商品200
229楼
2023-02-23 08:11:28
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计算并结转已销a产品的成本,作会计分录
借主营业务成本 贷库存商品
230楼
2023-02-23 08:21:29
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 2489406490 发表的提问:
销售产品一批,价款6000元,收到款项存入银行,同时,结转已销产品成本4000元,这个怎么会计分录啊
借:银行存款6000 贷:主营业务收入 应交税费,结转成本,借:主营业务成本4000 贷:库存商品,如果是内账就不用价税分离
231楼
2023-02-23 08:50:57
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 含糊的超短裙 发表的提问:
结转辅助生产单位完工入库产品成本怎么编制会计分录
借:库存商品 贷生产成本-辅助生产成本
232楼
2023-02-23 08:58:49
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 方陈许 发表的提问:
老师,我们公司应交税费-已交税金科目下一余额一直在累加,请问要怎么结转呀?本月交上月的增值税该怎么做会计分录呢?
您好,借 应交税费 未交增值税 贷银行存款(本月交上月的) 要看下已交税费是交的什么
233楼
2023-02-23 09:05:59
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方陈许:回复小黎老师 上一个会计每月交增值税的时候直接借已交税金贷银行存款,然后已交税金这个科目就一直在累计了
2023-02-23 09:27:14
小黎老师:回复方陈许您好,那这个科目就应该是 未交增值税,这个科目可以跟最终的 应交税费,应交增值税 未交增值税 进项抵减
2023-02-23 09:47:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 晴乐依 发表的提问:
结转已销产品成本的会计分录是什么样子的
你好 借主营业务成本或者其他业务成本贷库存商品 看你的销售的产品是否是你们的主营范围
234楼
2023-02-24 08:47:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 留胡子的信封 发表的提问:
将出售商品取得的收入300万存入银行,同时结转已售产品成本200万元。这个会计分录怎么做?
你好 借;库存现金300万,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;银行存款300万,贷;库存现金300万 借;主营业务成本200万 , 贷;库存商品200万
235楼
2023-02-24 08:55:48
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 自觉的啤酒 发表的提问:
结转本月制造费用会计分录怎么写?
借生产成本贷制造费用
236楼
2023-02-24 09:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 自觉的砖头 发表的提问:
生产成本结转为库存商品的会计分录
你好,借;库存商品,贷;生产成本
237楼
2023-02-26 18:15:11
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 现实的眼睛 发表的提问:
老师,我刚接手的,期初余额:应交税金-应交税金借方余额是41.29,本月发生销账税额是1120.8,没有进项税,应该计提和结转?会计分录怎样做?
一、是不是留抵增值税是41.29元,销项是1120.80元,你这个借方科目应该是说错了
238楼
2023-02-26 18:25:43
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现实的眼睛:回复江老师 接过来账是应交税金余额借方有41.29,是上个月留底的
2023-02-26 18:39:51
江老师:回复现实的眼睛应该是留抵增值税,就是41.29元,你可以看一下你们上月的增值税申报表的主表
2023-02-26 19:09:31
现实的眼睛:回复江老师 我看了上月明细账进项税借方2355.92,销项税贷方2314.63
2023-02-26 19:38:50
现实的眼睛:回复江老师 报表上是留底41.29,没错
2023-02-26 20:06:22
现实的眼睛:回复江老师 现在我应该怎样处理?
2023-02-26 20:35:32
江老师:回复现实的眼睛一、上月没有留换增值税的情况下,形成上月留抵增值税是:41.29元(2314.63-2355..92=-41.29)
2023-02-26 20:48:26
现实的眼睛:回复江老师 怎样做本月计提和会计分录?
2023-02-26 21:16:42
江老师:回复现实的眼睛一、“应交税费——应交增值税”借方余额是41.29,本月发生销账税额是1120.8,需要交的增值税是: 1120.8-41.29=1079.51元。 二、借:税金及附加129.55 贷:应交税费——应交城建税75.57 贷:应交税费——应交教育费附加32.39 贷:应交税费——应交地方教育附加21.59
2023-02-26 21:39:23
现实的眼睛:回复江老师 可以整套计提和结转分录发给我吗?我还没弄明白。谢谢!
2023-02-26 22:00:19
江老师:回复现实的眼睛这个就是计提的分录。你是还想要增值税的结转分录?
2023-02-26 22:20:06
现实的眼睛:回复江老师 是的,老师,我还没有弄明白一般纳税人的增值税计提和结转分录
2023-02-26 22:33:05
江老师:回复现实的眼睛一、增值税的计提,分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2023-02-26 22:56:36
赵俊鸽老师
职称:,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ smile 发表的提问:
制造费用-工资结转月末结转成本,怎么做会计分录呢
借 生产成本 贷制造费用
239楼
2023-02-26 18:50:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 力量 发表的提问:
老师,做账是应交税费-应交增值税(进项)年底或者每月月底累计的金额要不要结转,要是不结转,余额会一直挂着特别大的金额,要是结转分录怎么编写
如果销项税大于进项税,是要结转的
240楼
2023-02-27 08:26:24
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力量:回复辜老师 销项大于进项我是用转出未交增值税这个三级科目结转的,我的意思是年底,进项税这个三级明细账要不要结转成0
2023-02-27 08:37:53
辜老师:回复力量你已结转,就没有余额的了
2023-02-27 09:04:23
力量:回复辜老师 二级科目下没有余额,三级科目下有余额,我的意思是三级科目下要不要结转平
2023-02-27 09:16:07
辜老师:回复力量看一下你的科目余额表
2023-02-27 09:40:37
力量:回复辜老师
2023-02-27 10:06:44
辜老师:回复力量你要这样结转的 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2023-02-27 10:20:47
力量:回复辜老师 意思,年底三级明细应该都是0?
2023-02-27 10:31:10
辜老师:回复力量是的,要对应结转的
2023-02-27 10:48:54

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