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结转本月应交房产税会计分录
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 冰比冰水冰 发表的提问:
老师,麻烦给我讲一个增值税计提跟转出的分录是如何写的,就是月底结转那个分录,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,这个科目,每个 月底会是平的吗?谢谢
您好,是不会平的,应交税费应交增值税的合计金额是零
256楼
2023-03-05 10:17:37
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冰比冰水冰:回复小林老师 能麻烦老师给我写下这个结转的分录吗?
2023-03-05 10:43:09
小林老师:回复冰比冰水冰您好,您的应交税费应交增值税期末余额是借方还是贷方
2023-03-05 11:04:19
冰比冰水冰:回复小林老师 是贷方余额,感觉一直没平过,这是什么原因导致的?
2023-03-05 11:28:04
小林老师:回复冰比冰水冰您好,那您借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税
2023-03-05 11:47:20
冰比冰水冰:回复小林老师 有的是历史遗留下来的问题,我也需要先做这个分录吗
2023-03-05 11:57:31
冰比冰水冰:回复小林老师 还有就是应交税费-应交增值税的其它二级科目,例如销项,进项,减免、转出之类的,是可以有余额的对吧,只要应交税费-增值税是为0就可以了吧
2023-03-05 12:14:21
小林老师:回复冰比冰水冰您好,是的,各个期末都根据应交税费应交增值税余额调整
2023-03-05 12:30:06
小林老师:回复冰比冰水冰您好,是的,看合计金额不是明细金额
2023-03-05 12:51:39
冰比冰水冰:回复小林老师 好的,谢谢您
2023-03-05 13:07:34
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 甜蜜的月光 发表的提问:
公司租入的房屋 有转租出去 怎么写会计分录 怎么结转成本
借银行 贷其他业务收入 应交增值税,借其他业务成本,贷应付账款,要是不是主营出租话
257楼
2023-03-05 10:33:38
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甜蜜的月光:回复maize老师 这个钱我们已经都都交给房东了 结转成本的话是不是不应该挂在应付上
2023-03-05 11:03:45
甜蜜的月光:回复maize老师 之前做账都挂在长期待摊费用上 可不可以结转成本时:借 其他业务成本 贷:长期待摊费用
2023-03-05 11:20:52
甜蜜的月光:回复maize老师 你好,看到了吗
2023-03-05 11:45:06
maize老师:回复甜蜜的月光你们这个是一次支付一年以上的房租吗?
2023-03-05 12:14:41
maize老师:回复甜蜜的月光付款做借长期待摊费用 贷银行,摊销是做这个:借 其他业务成本 贷:长期待摊费用 支付一年以上房租话,
2023-03-05 12:41:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 刘连 发表的提问:
计提本月企业房地产税,采取从价计征方式,房产余值按30%计。 会计分录
借;税金及附加 贷;应交税费
258楼
2023-03-05 10:45:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
我6月份计提的企业所得税,分录借:所得税费用,贷:应交税费。月末结转计入本年利润。但是这个是税一直没交,现在能转回吗?怎么做分录?
你好,没有缴纳 就需要冲销的 借;应交税费 贷;所得税费用
259楼
2023-03-06 07:59:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
每月应交税费-应交增值税的结转分录应该怎么写
您好 请问是小规模纳税人 不需要缴纳增值税么
260楼
2023-03-06 08:05:36
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xijunkokhjhk:回复bamboo老师 一般纳税人
2023-03-06 08:22:07
bamboo老师:回复xijunkokhjhk进项小于销项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-03-06 08:43:10
xijunkokhjhk:回复bamboo老师 进项大于销项呢
2023-03-06 09:11:33
bamboo老师:回复xijunkokhjhk进项大于销项 可以月末的时候不结转 等年末的时候一次性结转
2023-03-06 09:35:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 学习 发表的提问:
6月末结转未交税费的时候,有进项税和销项税怎么结转?会计分录怎么做?
你好,只需要根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 不需要结转销项,进项
261楼
2023-03-06 08:32:25
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 香水百合 发表的提问:
老师,房地产公司开始签订购房合同,卖房收到预收房款,需价税分离,即:借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-待转销项税额,请问什么时候可以将应交税费-待转销项税额结转到应交税费-销项税额?每月需要像结转进项税一样将待转销项税额结转到应交税费-未交增值税吗?
这个直接做贷应交税费应交增值税预缴增值税就行 这样就行 然后转到未交增值税
262楼
2023-03-06 08:44:59
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香水百合:回复朴老师 我的意思是问什么时候可以将应交税费-待转销项税额结转到应交税费-销项税额?
2023-03-06 09:18:57
朴老师:回复香水百合同学你好 这个就是确认收入的时候
2023-03-06 09:34:04
香水百合:回复朴老师 每月需要将待转销项税结转到未交增值税吗?就像结转进项税额一样
2023-03-06 10:02:20
朴老师:回复香水百合同学你好 对的 最好是每月结转一下
2023-03-06 10:22:25
小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 丁娟 发表的提问:
老师,您好,房地产企业,属于2016年5月1日以前开发的房产,采用简易计税,之前的会计把每个月缴交的增值税放在应交税费--未交增值税科目,这个我不是很理解,现在房产基本卖完并竣工备案,这个应交税费--未交增值税科目要结转吗?能讲详细些吗
你好,预缴的增值税应该放到预缴增值税里面哈。
263楼
2023-03-07 07:37:53
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丁娟:回复小小刘老师 我们是早期的房地产,不是预缴的,老师
2023-03-07 07:50:40
小小刘老师:回复丁娟你好,未交增值税如果有贷方余额表示还有这么多增值税没有交。
2023-03-07 08:10:21
丁娟:回复小小刘老师 我们是借方余额
2023-03-07 08:29:08
小小刘老师:回复丁娟你好,那完全就是把会计科目用错了。应该放到已交税金里面哈。
2023-03-07 08:41:48
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 清爽的糖豆 发表的提问:
一般纳税人 本月销项税额20000 进项税额 10000 加计抵减 1000 本月底 我的账务处理如下:。 结转进项税额:借:应交税费-应交增值税-销项税额20000 结转销项税额:贷:应交税费-应交增值税-进项税额10000 结转未交增值税:贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10000 结转未交增值税:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10000 结转未交增值税:应交税费-未交增值税 10000 次月缴纳税款的时候 借:应交税费-未交增值税 10000 贷:银行存款9000 贷:营业外收入-加计抵减 1000 请老师检查一下,我的会计分录是否有误
你好! 加计抵减是什么业务呢
264楼
2023-03-07 07:55:29
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清爽的糖豆:回复蒋飞老师 国家给到咨询服务业的税收优惠 
2023-03-07 08:18:02
蒋飞老师:回复清爽的糖豆正常的进项税额分录是怎么做的呢?
2023-03-07 08:28:46
清爽的糖豆:回复蒋飞老师 借:应交税费-应交增值税-销项税额20000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额10000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10000 
2023-03-07 08:43:56
清爽的糖豆:回复蒋飞老师 缴纳的时候就是10000 
2023-03-07 08:54:11
清爽的糖豆:回复蒋飞老师 而我们实际缴纳的是9000
2023-03-07 09:19:20
蒋飞老师:回复清爽的糖豆加计抵减,做分录: 借管理费用…咨询费1000 贷应交税费…应交增值税(进项税额)1000 借应交税费…未交增值税1000 贷应交税费…应交增值税(进项税额)1000 次月交纳时 借应交税费…未交增值税9000 贷银行存款10000-1000=9000
2023-03-07 09:46:47
蒋飞老师:回复清爽的糖豆加计抵减,做分录: 借应交税费...应交增值税(进项税额)1000 贷管理费用…咨询费1000 借应交税费...未交增值税1000 贷应交税费...应交增值税(进项税额)1000 次月交纳时 借应交税费...未交增值税9000 贷银行存款10000-1000=9000 (以这一回答为准)
2023-03-07 10:02:14
答疑小王老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 变参变量变焦变形金刚 发表的提问:
2019年退回2018年房产税和土地使用税分录是下面哪个是正确的?借:银行存款贷:应交税费-房产税 应交税费-土地使用税借:应交税费-房产税 应交税费-土地使用税贷:营业税金及附加-房产税 营业税金及附加-土地使用税结转借:营业税金及附加-房产税 营业税金及附加-土地使用税 贷:本年利润还是借:银行存款贷:应交税费-房产税 应交税费-土地使用税结转: 借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润
你好,同学,房产税和土地使用税的会计分录是:计提时:借:税金及附加贷:应交税费-房产税 应交税费-土地使用税;支付时:借:应交税费-房产税 应交税费-土地使用税 贷:银行存款
265楼
2023-03-07 08:13:45
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小茗同学 发表的提问:
老师,应交税费—应交增值税—减免税额科目借方余额,月末如何结转处理的?麻烦告知下会计分录
你好 你月末做抵减:借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费—应交增值税—减免税额 到时你要缴纳税费的销项税 会结转到转出未交增值税贷方去的 。 这样就可以抵减了
266楼
2023-03-07 08:41:59
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小茗同学:回复meizi老师 那转出未交增值税转到未交增值税怎么做呢?到时候交税不是要借未交增值税贷银行存款等么
2023-03-07 09:10:02
meizi老师:回复小茗同学你好      是的到时转未交增值税贷方或者借方。 就看你最终销项税大于进项税不  。 产生了缴纳才会最终做   借未交增值税贷银行存款
2023-03-07 09:21:08
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
月末结转增值税的时候会计分录直接是:<br>借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)<br>贷:应交税费—未交增值税<br>这个分录对吗
你好,是的,借:应交税费—应交增值税--转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税没错
267楼
2023-03-08 07:56:02
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豆豆:回复徐阿富老师 谢谢老师辛苦了
2023-03-08 08:33:48
豆豆:回复徐阿富老师 老师,那月末的时候,我还需要单独做会计分录,把进项税额和销项税额两个科目先单独转入应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗
2023-03-08 09:01:03
徐阿富老师:回复豆豆你好,月末把应交增值税下的所有子目都用一份凭证转到应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目
2023-03-08 09:26:00
豆豆:回复徐阿富老师 老师我去年的都没结转怎么办呀
2023-03-08 09:45:01
徐阿富老师:回复豆豆没关系的,年底数据现在补做下也可以的
2023-03-08 10:08:07
豆豆:回复徐阿富老师 我就每个月月末直接做的会计分录 借:应交税费—应交增值税--转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税没错
2023-03-08 10:34:37
豆豆:回复徐阿富老师 好的知道了老师辛苦了
2023-03-08 10:55:58
徐阿富老师:回复豆豆你好,那不对的,要先把子目转到应交税费—应交增值税--转出未交增值税
2023-03-08 11:25:04
豆豆:回复徐阿富老师 老师那我今年把去年的补做一下可以吗
2023-03-08 11:54:17
徐阿富老师:回复豆豆你好,可以的,补做一笔就好
2023-03-08 12:04:47
豆豆:回复徐阿富老师 谢谢老师
2023-03-08 12:27:54
徐阿富老师:回复豆豆不客气,祝你工作顺利,欢迎以后有问题还找我提问,请为我五星评价,谢谢
2023-03-08 12:38:02
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ ding???? 发表的提问:
老师你好,请问月末结转本月增值税会计分录如何做?
结转分录: 1、结转进项税额:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)     贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额:   借:应交税费—应交增值税(销项税额)     贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):     借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)     贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税     贷:银行存款
268楼
2023-03-08 08:17:50
全部回复
ding????:回复瑜老师 老师,当进项大于销项产生留抵的情况下的结转分录是怎么样做?
2023-03-08 08:43:49
瑜老师:回复ding????1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
2023-03-08 08:53:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税月末结转会计分录
-上月未交增值税借方余额1000(留底),本月无进项,销项500,请问本月月末正确的结转分录,谢谢
269楼
2023-03-08 08:41:59
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙不需要做结转未交增值税的分录
2023-03-08 08:57:10
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 眯眯眼的橘子 发表的提问:
月末增值税结转会计分录
您好, 是一般纳税人还是小规模纳税人呢?
270楼
2023-03-09 07:41:21
全部回复
眯眯眼的橘子:回复东老师 一般纳税人
2023-03-09 07:56:35
东老师:回复眯眯眼的橘子借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷:应交税费-未交增值税
2023-03-09 08:18:38

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