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结转本月应交房产税会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 嫣灵 发表的提问:
本月进项税额50000,减免税额480,销项税额53000,如何结转未交增值税,会计分录怎么做?
你好 借:应交税费——应增(销)53000 贷:应交税费——应增(进) 50000 贷:应交税费——应增(减免) 480 贷;:应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
286楼
2023-03-14 08:01:59
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嫣灵:回复立红老师 非常感谢
2023-03-14 08:22:37
立红老师:回复嫣灵不客气的,祝您学习愉快,满意请给老师一个好评,谢谢!
2023-03-14 08:42:27
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ ?? 杨mm 发表的提问:
应交未缴的增值税.结转至未交增值税.以后..月底结转成本收入的时候..不用再做分录了嘛
您好 应交未缴的增值税.结转至未交增值税.以后..月底结转成本收入的时候..不用再做分录了
287楼
2023-03-14 08:30:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 偶遇 发表的提问:
结转应交所得税的会计分录怎么写,能具体的解释吗
您好,计提所得税时,借:所得税费用,贷;应交税费-应交企业所得税,缴纳时,借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款。结转时,借:本年利润,贷:所得税费用。
288楼
2023-03-15 07:32:43
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
请问,结转本月已经销售的产品成本600000元作会计分录为什么不是贷主营业务成本?不是结转成本吗
借主营业务成本贷库存商品
289楼
2023-03-15 07:52:36
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 往事随风 发表的提问:
增值税一般纳税人月未结转会计分录应用及案例
你好 你是要结转的分录 案例 这个是意思要举例吗
290楼
2023-03-15 08:00:08
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
前期的会计未减,也未做过期的分录,直接按生产的自制商品按收入成本分配比例就结转了,这样对吗?
可以的
291楼
2023-03-15 08:26:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
一般纳税人一季度计提的应交所得税是否要手工做分录结转到本年利润中?金蝶软件是否会自动结转?
需要结转到本年利润 自动的,和你损益一块结转
292楼
2023-03-16 07:24:44
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 依旧 发表的提问:
1、工业企业月末结转的会计分录? 2、商贸企业月末结转的会计分录?
一、工业企业月末结转的会计分录? 1、月末,结转制造费用   制造费用分摊可按材料消耗或人工成本或实做工时或机器工时   某产品制造费用分配率 = 该产品消耗材料 / 本期材料消耗总额   某产品应分摊的制造费用 = 该产品制造费用分配率 × 本期制造费用总额   借:生产成本   贷:制造费用   2、月末,结转完工入库产品   借:库存商品   贷:生产成本   3、月末,计提附加税(增值税不在本科目核算)   借:主营业务税金及附加   贷:应交税费—应交城建税   应交税费—应交教育费附加   应交税费—应交地方教育费附加   4、月末,结转本月销售商品成本和税金   借:主营业务成本   贷:库存商品   借:本年利润   贷:主营业务成本   主营业务税金及附加   5、月末,结转本月收入   借:主营业务收入   贷:本年利润   6、月末,结转本月费用   借:本年利润   贷:管理费用   销售费用   财务费用   7、月末,结转应交增值税   1)结转进项税额:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—应交增值税(进项税额)   2)结转销项税额:   借:应交税费—应交增值税(销项税额)   贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   3)结转应缴纳增值税(即进、销差额):   借:应交税费—应交增值税(转出未交增
293楼
2023-03-16 07:39:48
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
7月会计分录做错了,不应做结转会计分录,现在12月份红字冲销行吗?
你好,同学。 可以的,这不影响,你把之前错误的红冲就可以了。
294楼
2023-03-16 08:00:44
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瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 晴晴 发表的提问:
项目的预交所得税会计分录怎么做? 月末结转的分录又是怎样的?
借 应交税费 -预缴所得税 贷 银存 不需要结转
295楼
2023-03-16 08:26:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ???? 发表的提问:
结转在产品到下个月怎么写会计分录
你好! 不用写结转分录的
296楼
2023-03-19 08:59:23
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????:回复蒋飞老师 那等下个月直接写借库存商品,贷生产成本?
2023-03-19 09:26:52
蒋飞老师:回复????你好! 你的理解很对 是的,等完工了再做上面的分录结转
2023-03-19 09:41:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 漠漠 发表的提问:
老师,本月应交增值税(进项)130000, 增值税税销项10000,结转本月增值税的分录怎么
你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额)10000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)130000
297楼
2023-03-19 09:22:51
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漠漠:回复邹老师 进项>销项,只要一步分录对吧? 若是销项>进项时,结转本月增值税分录要怎么做
2023-03-19 09:35:04
邹老师:回复漠漠你好 1,进项>销项,只要一步分录,就可以了 2,销项>进项时 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2023-03-19 10:00:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
按本月产品销售收入的5%计提结转应交销售税金
请问你想问的问题具体是?
298楼
2023-03-19 09:29:07
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 小倩 发表的提问:
老师,我一月份结转增值税时分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额 100 应交税费-未交增值税100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 200。2月份开票产生销项税额100,1月留底税额100,2月份这笔结转分录该如何做呢?
二月份的结转分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 100 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 100 2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 100 贷:应交税费——未交增值税 100 2月份不交增值税,应交税费——未交增值税科目余额是0
299楼
2023-03-19 09:54:31
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 搞怪的黑夜 发表的提问:
销项100进账20 应交增值税80 怎么结转怎么教增值税 会计分录如何处理
借应交税费,应交增值税,销项100, 贷,应交税费,应交增值税,进项20 应交税费,应交增值税,转出未交增值税80 借应交税费,应交增值税,转出未交增值税80 贷应交税费,未交增值税
300楼
2023-03-19 10:24:00
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