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结转本期收入类科目会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 无心的飞机 发表的提问:
结转本期损益时如何编制会计分录
你好 借;本年利润,贷;主营业务成本,其他业务成本,税金及附加,管理费用,销售费用等科目 借;主营业务收入,其他业务收入,营业外收入,投资收益等,贷;本年利润
256楼
2023-03-06 08:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结转本期实现的净利润,求会计分录
借本年利润 贷利润分配未分配利润
257楼
2023-03-07 07:46:31
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Winni 芳 发表的提问:
请问一下,我在金碟专业版中的损益类科目的借袋方向有部分设反了,对结转成本有什么影响不
您好!会有的,它结转的时候也会相反的方向结。
258楼
2023-03-07 08:01:58
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Winni 芳:回复宋生老师 这个账都做了一年了,现在改不了,他成灰色的 那可以有什么补救的办法不
2023-03-07 08:21:27
宋生老师:回复Winni 芳您好!您可以把累积到现在的余额,做一个相反的凭证。
2023-03-07 08:33:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ wyn 发表的提问:
企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。(计入“销售费用”科目。)如果该商品卖出,结转成本时的会计分录如何记录?
你好,结转成本的分录是 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
259楼
2023-03-07 08:08:12
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wyn:回复邹老师 购入时:借:销售费用; 贷:银行存款; 出售时:借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税费---应交增值税(销项税额) 结转成本时:借:主营业务成本;贷:销售费用,还是库存商品?
2023-03-07 08:20:28
邹老师:回复wyn你好,结转成本贷方是库存商品,不需要再做销售费用了
2023-03-07 08:33:55
wyn:回复邹老师 该商品入库时分录:借:库存商品;贷:什么科目
2023-03-07 09:02:23
邹老师:回复wyn你好,入库的时候,贷方可能是应付账款或银行存款 
2023-03-07 09:15:59
wyn:回复邹老师 企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。(计入“销售费用”科目。)为什么不把进货费用一并计入库存商品呢?
2023-03-07 09:32:00
邹老师:回复wyn你好,这个就是准则的规定(需要记忆)
2023-03-07 09:59:59
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 好好学习天天向上 发表的提问:
下列各项中,事业单位会计期末结转计入事业结余科目的是
你好,财政补助结转和非财政补助结转转入事业结余,再转入结余分配,最后在事业基金
260楼
2023-03-07 08:29:24
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 清爽的蜡烛 发表的提问:
作业:2019年1月1日,甲公司将自行开发完成的非专利技术出租给另一家公司,该非专利技术成本为360 000元,双方约定的租赁期限为10年,编写会计分录: (1)每月摊销 (2)期末结转损益
每月摊销360000/360=1000 借其他业务成本1000 贷累计摊销1000
261楼
2023-03-07 08:45:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 乐妈 发表的提问:
从去年己经和收入结转的费用调出来,帐务怎么做?科目分录?
你好 具体是什么业务 为什么要调整处理 。 是因为业务取消了吗 去年分录怎么做的 这样好判断
262楼
2023-03-08 07:50:27
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乐妈:回复meizi老师 去年工程项目点比较多,有的的审计费设计费部分己结算付款,有的没有结算付款的记帐到应付账款里面,但上任会计年底全部工程打包全部结转了。这种包包帐过不了审计的。现在要做账具体每个项目点的工程(含工程款,审计设计费)是多少要怎么接着做呢?求思路和具体科目分录,谢谢!
2023-03-08 08:09:02
meizi老师:回复乐妈你好 你按照项目 单独来做 你要把对应某个项目的成本 以及审计设计费 对应的计入某项目里面去。 不要打包一起做 要分到具体项目去
2023-03-08 08:19:33
乐妈:回复meizi老师 我现在就是要这样做,但我要接着上任的帐做,我想问的就是该怎样从他己结转的账里调出来我才能做,因为这些帐都在己结转前记过包包账了。要怎么调出来,具体分录科目用什么?
2023-03-08 08:41:58
meizi老师:回复乐妈你好之前怎么做分录的
2023-03-08 08:54:41
乐妈:回复meizi老师 这是结转完交给我的表。原来所有项目点所有费用都记到库区基金支出。然后一笔和所有资金来源一结转,没付款的都在应付里面。
2023-03-08 09:17:20
meizi老师:回复乐妈我是说你之前计入的什么科目去了 这样才好判断怎么来红冲 在做分录
2023-03-08 09:30:06
乐妈:回复meizi老师 己付款的 借:库区基金支出 贷 银行码款 没付款的 借:库区基金支出 贷:应付账款
2023-03-08 09:48:45
meizi老师:回复乐妈你好 你等下 你们是什么类型的企业 不是一般的企业吗 ? 库区基金支出 这个科目是什么行业的科目
2023-03-08 10:01:26
乐妈:回复meizi老师 国家拔款专项资金 行政事业单位
2023-03-08 10:21:42
meizi老师:回复乐妈难怪了 。 那要麻烦你重新提问下了 。我上面以为你是一般的企业 行政事业单位不太熟悉 你要重新提问下 注意下行政事业单位 %2B问题来提问 。 这样才好有会的老师回复你。 你以后提问也一定注意 备注下 行政事业单位。 麻烦你重新提问下。
2023-03-08 10:47:10
乐妈:回复meizi老师 现在不是了,转到我这儿就是用的一般项目工程的账务处理。你就按我刚说的分说一般是怎么冲红,科目分录怎么做?
2023-03-08 10:58:18
meizi老师:回复乐妈你好 如果是这两笔分录错误的话 一般企业的处理就是做红字分录处理 那你就己付款的 借:库区基金支出 红字 借银行码款 没付款的 借:库区基金支出红字 贷:应付账款 红字 这样来红冲 处理 在按你们实际的分录来做分录即可
2023-03-08 11:24:54
桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 觉醒的天平 发表的提问:
第19题,结转本年利润账户的会计分录怎么写,我写的是借本年利润贷什么,加上贷本年利润,借什么。为什么答案写的是借主营业务收入贷本年利润加一系列的会计科目
把损益类科目转到本年利润啊。 费用类科目转到本年利润借方 借本年利润 贷费用类/成本类科目 收入类科目转到本年利润贷方 借收入类科目 贷本年利润
263楼
2023-03-08 08:12:11
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觉醒的天平:回复桂龙老师 可是,这样就不平了
2023-03-08 08:47:14
桂龙老师:回复觉醒的天平本年利润借贷不平就对了,贷方余额表示盈利,借方余额表示亏损
2023-03-08 09:03:05
觉醒的天平:回复桂龙老师 我是按照上面的要求写的,然后发现不对,答案是借主营业务收入贷本年利润,财务费用,销售费用,管理费用,主营业务成本
2023-03-08 09:23:28
桂龙老师:回复觉醒的天平把损益类科目转到本年利润啊。 费用类科目转到本年利润借方 借本年利润 贷费用类/成本类科目 收入类科目转到本年利润贷方 借收入类科目 贷本年利润 收入类就是转到本年利润贷方
2023-03-08 09:37:58
觉醒的天平:回复桂龙老师 为什么财务费用在贷方
2023-03-08 10:03:25
桂龙老师:回复觉醒的天平你拍答案出来我看看
2023-03-08 10:24:43
觉醒的天平:回复桂龙老师
2023-03-08 10:52:34
觉醒的天平:回复桂龙老师 老师,图片中的19道
2023-03-08 11:02:41
桂龙老师:回复觉醒的天平明白了,你这是哪一年的教材啊? 你这个图片是把结转化成一步了,分录中的本年利润的金额是倒挤出来的。也就是把收入类科目记到借方,把费用类/成本类科目记到贷方,然后再借贷相减得出差额就是本年利润
2023-03-08 11:19:16
觉醒的天平:回复桂龙老师 哦,是最新一版的教材
2023-03-08 11:32:56
觉醒的天平:回复桂龙老师 老师,那其他类型的题目还是按照第一次的格式写吗?
2023-03-08 11:44:09
桂龙老师:回复觉醒的天平最好是按照两步结转的。
2023-03-08 12:13:40
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ wenyu 发表的提问:
请问老师,事业单位每月的期末是否只是结转财务会计科目到本期盈余,而不结转预算会计科目。月度报表是不是只有资产负债表和收入费用表?其他预算类的报表只是预算会计科目年末结转以后出?我看到用友U8系统UFO报表有本年盈余和预算结余差异调节表的月度版本, 由于我本月发生了预付账款,产生了差异,本想尝试出具该报表,但是该表数据计算无法去选,不知道是不是跟预算会计科目没有结转有关?谢谢老师指点
事业单位不是月末结转支出和收入,年末一次性结转收入支出。报表只有资产负债表和收入费用表。
264楼
2023-03-08 08:36:11
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wenyu:回复姜老师 您说的是那种类型的科目?那关于差异表您有什么建议
2023-03-08 09:00:47
姜老师:回复wenyu我说的是所有的收入支出科目。
2023-03-08 09:30:19
姜老师:回复wenyu不好意思,差异表我没有做过,现在还没有涉及这个表的内容。你再咨询一下其他老师吧。
2023-03-08 09:41:20
河三老师
职称:税务师,初级会计师,注册会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 宵宵 发表的提问:
成本类科目,如生产成本,制造费用是不是期末必须都结转入成本,不能留余额?
不是的,一般制造费用没有余额,都结转入生产成本,生产成本余额代表在产品成本。
265楼
2023-03-08 08:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ Andlo 发表的提问:
请问,明细分类账每个科目都要本年累计后结转下年是吗?
有发生额,有余额的需要结转
266楼
2023-03-09 07:45:25
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Andlo:回复邹老师 基本有余额,那么像管理费用办公费的,上年余额是借7000,结转下年了也是借7000,然后1月1号发生一笔办公费300,那么余额就借7300了,可以这样的?
2023-03-09 08:14:25
邹老师:回复Andlo损益类科目是没有余额的 管理费用期末余额是0才对 然后本年发生一笔300,本月累计就是300,本年累计也是300
2023-03-09 08:30:45
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 香雪 发表的提问:
结转本年利润会计科目
你好,意思是怎么转到未分配利润吗?
267楼
2023-03-09 07:58:39
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香雪:回复东老师 年度了,本年的利润需要结转吗
2023-03-09 08:13:31
东老师:回复香雪这个需要结转到未分配利润里面的。
2023-03-09 08:28:48
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
收入中,合同履约成本,合同结算,成本结转的会计分录怎么做?
 合同履约成本会计分录   企业为履行合同可能会发生各种成本,属于其他企业会计准则(例如,《企业会计准则第1号-存货》《企业会计准则第4号-固定资产》以及《企业会计准则第6号-无形资产》等)规范范围的,应当按照相关企业会计准则进行会计处理;不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,应当作为合同履约成本确认为一项资产:   合同履约成本及建造合同的会计处理   1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。包括直接材料、直接人工、制造费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本等等。   2.该成本增加了企业未来用于履行(包括持续履行)履约义务的资源。   3.该成本预期能够收回。   (1)登记发生的合同成本   借:合同履约成本   贷:原材料/应付职工薪酬/机械作业等   (2)登记与客户的结算   借:应收账款   贷:合同结算--价款结算   实际收取价款:   借:银行存款   贷:应收账款   (3)期末根据履约进度确认收入和费用   借:合同结算--收入结转   贷:主营业务收入   借:主营业务成本   贷:合同履约成本   (4)确认合同预计损失   注   亏损合同根据或有事项准则的规定,确认   预计负债=(预计总成本-总收入) (1-完工百分比)   借:主营业务成本   贷:预计负债   完工时转销:   借:预计负债   贷:主营业务成本
268楼
2023-03-09 08:12:33
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 怕孤单的外套 发表的提问:
损益类科目,结转损益后,本月合计是多少
企业损益类科目是指核算企业取得的收入和发生的成本费用的科目,它具体包括: 主营业务收入、其他业务收入、投资收益、补贴收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支付、营业费用、管理费用、财务费用、营业外支出、所得税、等。 根据企业会计制度的规定,损益类科目余额,应当在期末结转入本年利润科目。结转后,损益类科目期末余额为零。
269楼
2023-03-09 08:32:05
全部回复
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
咨询个工会会计问题。在应收未收上级经费时,分录是这样的,借:应收上级经费,贷:拨缴经费收入 收到时,借:银行存款,贷:应收上级经费 如果期末应收上级经费有余额,则是未收到的经费, 这样的话,期末拨缴经费收入这个科目如何处理?全额转入结余科目? 全部转入结余科目,因为有未收到的经费,这样不是造成结余科目虚增?
按照实际收到的经费进行结转,没有收到的留在应收上级经费科目
270楼
2023-03-09 08:41:59
全部回复

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