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已核销贷款现金收回会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
收回已确认并转销的坏账准备会计分录怎么做?
借:应收账款 贷:坏账准备 再按正常收款入账: 借:银行存款 贷:应收账款
256楼
2023-03-05 10:51:00
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李:回复紫藤老师 请问不用做借坏账准备,贷信用减值损失这一步了吗,这样的话坏账准备贷方不就多了吗
2023-03-05 11:09:45
紫藤老师:回复收回已确认并转销的坏账准备,那说明以前就计提了,不用做借坏账准备,贷信用减值损失这一步了
2023-03-05 11:32:32
李:回复紫藤老师 好的
2023-03-05 11:52:39
紫藤老师:回复加油哈,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-05 12:04:44
李:回复紫藤老师 就是说期末重新计算并调整坏账准备就可以了对吧
2023-03-05 12:17:34
紫藤老师:回复对的,你的理解是正确的
2023-03-05 12:39:38
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.43w
引用 @ 钟灵毓秀 发表的提问:
老师,非同一控制下的企业合并的调整分录,应收账款的评估减值,(按评估的金额收回,坏账已核销),分录 借:应收账款 贷:信用减值损失 这个分录我不太懂,老师可以用通俗的语言解释下吗
意思是冲销内部交易计提的坏账准备 原来是 借:信用减值损失 贷:应收账款-坏账准备 抵消就是做相反的分录
257楼
2023-03-06 07:57:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 丫丫 发表的提问:
一般纳税人 销货一批,现金收款!分录是不是 借:现金 贷:主营业务收入 贷:应交税金—销项税额
你好,是的,是这样进行账务处理
258楼
2023-03-06 08:12:38
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丫丫:回复邹老师 如果不开票也是这样处理么
2023-03-06 08:25:21
邹老师:回复丫丫你好,如果你申报的是不开票收入,是的
2023-03-06 08:49:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 小诗 发表的提问:
老师,这一题中的收回已确认并转销的应收账款,跟已转销的坏账又收回是一样意思吗?分录都是:借:银行存款,贷:坏账准备吗?
你好,是的,是一个意思,分录是 借;应收账款 贷;坏账准备 借;银行存款 贷;应收账款 或者 借;银行存款 贷;坏账准备
259楼
2023-03-06 08:20:55
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 风雨同行 发表的提问:
管理人员出差借款3000,回来还款,开收据200 借:现金200,管理费用2800,贷:其它应收款3000。做这样分录,做现金收款凭证?,还是做记帐凭证,如果有专职现金会计,现金会计是不是只做现金收付款凭证,那这个分录涉及转帐,那具体怎么处理,还有学堂上这张凭证做的格式对不对?谢谢
记账凭证,支付费用还要记一张付款现金凭证,借 其他应收款 2800 贷 现金
260楼
2023-03-06 08:37:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发嗲的月饼 发表的提问:
您好,想问一下,无法收回的货款的会计分录怎么做?摘要怎么写?
借 营业外支出 贷 应收账款等 摘要无法收回XXX货款
261楼
2023-03-06 08:50:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
收回利华公司欠款4万元存入银行的会计分录。
借。银行存款贷应收账款。
262楼
2023-03-07 07:20:07
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朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 舒心的万宝路 发表的提问:
6. 16日 企业收回客户前欠货款150000元 ,存入银行 编制会计分录
借银行存款150000 贷应收账款
263楼
2023-03-07 07:41:31
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 悠悠我心 发表的提问:
公司是机械设备租赁公司,我租用了其他公司的设备,款项已付,发票已收到,会计分录借应付账款,贷库存现金对吗
你好!是的。但是你之前应该先管理费用-租金等 贷应付账款。
264楼
2023-03-07 08:08:07
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悠悠我心:回复宋生老师 所以我做掉了一步,所以我应付账款是负数
2023-03-07 08:37:48
悠悠我心:回复宋生老师 现在补上借管理费用,贷应付账款可以吗
2023-03-07 08:59:49
宋生老师:回复悠悠我心你好!是的。这样就可以了。
2023-03-07 09:27:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 无语的黄蜂 发表的提问:
收回货款怎么记会计分录
之前挂了应收吗?借银行存款,贷应收账款。
265楼
2023-03-07 08:36:27
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无语的黄蜂:回复郭老师 之前没挂,老师 直接收回的
2023-03-07 08:50:02
郭老师:回复无语的黄蜂借银行存款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品。
2023-03-07 09:13:45
无语的黄蜂:回复郭老师 没挂是不是要写营业收入
2023-03-07 09:31:52
郭老师:回复无语的黄蜂你好,对的,上面给你写了分录。
2023-03-07 09:45:58
无语的黄蜂:回复郭老师 一级科目是银行存款,二级科目是主营业务收入吗?
2023-03-07 10:09:51
无语的黄蜂:回复郭老师 看错了老师
2023-03-07 10:23:59
无语的黄蜂:回复郭老师 不好意思
2023-03-07 10:36:42
郭老师:回复无语的黄蜂不用客气,工作愉快。
2023-03-07 11:02:58
无语的黄蜂:回复郭老师 谢谢老师
2023-03-07 11:31:27
无语的黄蜂:回复郭老师 那老师,收入定金是预收账款,借银行存款,贷预收账款,对吗?
2023-03-07 11:42:12
郭老师:回复无语的黄蜂你好对的是这么做的。
2023-03-07 12:00:29
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小杏子 发表的提问:
已计提核销的坏账准备转回,分录如何?当时已经计提借:资产减值损失 贷:坏账准备 然后确认坏账:借:坏账准备 贷:资产减值损失 是否用红字冲回这2笔分录就还?
已计提核销的坏账准备转回,分录如何? 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款 不用红冲之前的分录。
266楼
2023-03-07 08:50:59
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小杏子:回复张艳老师 当时的资产减值损失已经冲减了当年的利润了,不需要冲回来吗
2023-03-07 09:04:29
张艳老师:回复小杏子这个是不需要冲回来的。本期会使坏账准备金额增加,资产负债表日会重新考虑坏账准备金额是否合适的,到时再调整的话,会影响当期损益的。
2023-03-07 09:30:06
小杏子:回复张艳老师 这样贷方不是一直挂着坏账准备了吗?
2023-03-07 09:48:04
张艳老师:回复小杏子不会的,月末会根据应收账款的余额和计提坏账的比例,重新调整期末坏账准备的数字,这样就会涉及调整信用减值损失这个损益科目的。
2023-03-07 10:05:01
小杏子:回复张艳老师 我们是内账,每个月都不计提,之前计提的是以为收不回来才全部做坏账,才做过一笔计提
2023-03-07 10:16:06
张艳老师:回复小杏子规范的内帐核算,也是上面的分录处理的。
2023-03-07 10:38:20
小杏子:回复张艳老师 贷方的坏账不是一直都挂着吗?因为我接下来不会计提坏账准备了
2023-03-07 11:06:37
张艳老师:回复小杏子如果接下来不计提减值准备的话,就反冲回去 借 坏账准备 贷 资产减值损失或信用减值损失
2023-03-07 11:16:40
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 好丽友派 发表的提问:
部分拖欠的的会计分录:借:银行存款 、现金 贷:营业收入是这样的吗
267楼
2023-03-08 07:50:36
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
代承租方付款给第三方时(先代付款项,然后再收回款项),会计分录我是这样做的 借:应收账款——XXX公司 贷:银行存款 现金流量:支付其他与经营活动有关的现金 但是因为银行划款时弄错了对方的开户名被退回来了,那退回来的会计分录应该怎么做呢? 会计分录是不是可以这样做 借:银行存款 借:应收账款——XXX公司(负数) 现金流量:支付其他与经营活动有关的现金(负数)
是的,你的理解是对的
268楼
2023-03-08 08:02:34
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小鱼儿:回复辜老师 会计分录是对的是吗?可是退回时都是借方没有贷方呀
2023-03-08 08:30:15
辜老师:回复小鱼儿借方一个正数一个负数,凭证是平的
2023-03-08 08:43:21
明烨老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ 小杏子 发表的提问:
已计提核销的坏账准备转回,分录如何?当时已经计提借:资产减值损失 贷:坏账准备 然后确认坏账:借:坏账准备 贷:资产减值损失 是否用红字冲回这2笔分录就还?
学员您好: 当时核销时的分录不是很正确,应是借:资产减值损失 贷:坏账准备 确认坏账未借:坏账准备 贷:应收账款。 如果核销该笔账款没有跨年的是可以红冲进行还原的。
269楼
2023-03-08 08:11:38
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小杏子:回复明烨老师 两笔分录都要红冲吗?
2023-03-08 08:34:29
明烨老师:回复小杏子学员您好: 如果应收款项已经收回,则两笔都要红冲。
2023-03-08 08:54:53
小杏子:回复明烨老师 应收没收回,有可能收回,老板说挂到其他应收款去,所以需要冲回来
2023-03-08 09:08:13
小杏子:回复明烨老师 退货回来的商品进入车间重新返工,部分报废的,怎么出分录?请明细点,谢谢!
2023-03-08 09:32:22
明烨老师:回复小杏子学员您好: 那也全部冲回吧,然后按照知己再计提坏账即可,如明确可以收回,不计提坏账也可。
2023-03-08 09:48:28
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 超帅的外套 发表的提问:
上月现金收的客户的货款。开了专票,做了分录,借现金,贷主收,应税。这月现在要用现金退回货款,但不冲收入,转为应收账款,可以借应收账款,贷现金吗
您好 可以这样账务处理
270楼
2023-03-08 08:33:44
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