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内账会计离职现金和账对不上
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张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
离职赔偿金怎么入账
,先计提员工离职补偿 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付离职补偿 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金或银行存款
241楼
2023-03-01 09:06:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 清秀的饼干 发表的提问:
企业今年3月成立,之前的有账目一直未建内账,8月份要建内账,之前几个月的会计内容可以都统计放在8月,只体现在8月份的报表中可以吗
可以,盘点现有的余额做期初,
242楼
2023-03-02 08:06:11
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 悦湄 发表的提问:
如果会计辞职,老板让出纳兼做会计内账工作,这样合理吗?
不合理,一般会计和出纳应该分离的
243楼
2023-03-02 08:24:31
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鲁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.48w
引用 @ 学堂用户v5yn9z 发表的提问:
老师好,我接手这个单位也有几年了,实际现金和账上的现金相差50多万元,会计从没有跟出纳核对过现金账
你好,你要对下帐的,查一下实际现金去哪里了,不然有税务风险
244楼
2023-03-02 08:41:23
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ k1 发表的提问:
今年6月我们单位给离职员工发了离职补偿金,当时计提时候会计分录是借管理费用 离职补偿金,贷应付职工薪酬
你好,分录没有问题的。
245楼
2023-03-02 09:05:59
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k1:回复汪晨老师 那这个季度缴纳工会经费的时候,离职补偿金要算吗
2023-03-02 09:22:11
汪晨老师:回复k1你好,离职补偿金不需要算进去的。
2023-03-02 09:47:12
潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 菲菲 发表的提问:
你好,会计们交接工作,新会计发现离职会计记账错,报税错很多报表,新会计应该怎么处理?还能交吗
你好! 1.如果前任会计做错账,再交接时候要注明这些事项也意味着后期工作的跟进!也要让老板知道前期的情况,交接清楚未了事项 2.如果你是交接人务必反应到你的领导! 3.如果你觉得这些问题带来风险可以不接的 4.如果接了就应该梳理前期的账!继续工作开展 老师的建议供参考!
246楼
2023-03-05 09:51:50
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菲菲:回复潘潘老师 好的。可以让她在交接书说明不?
2023-03-05 10:40:33
菲菲:回复潘潘老师 不然,怎么办才好啊?
2023-03-05 11:08:55
潘潘老师:回复菲菲要交接清单和说明情况说明情况,签字
2023-03-05 11:19:41
潘潘老师:回复菲菲反正把交事事项说明清楚就可以!
2023-03-05 11:46:15
菲菲:回复潘潘老师 老师有范文吗?
2023-03-05 12:15:55
潘潘老师:回复菲菲没有具体的交接魔板,你可以网上查一下!然后根据自己修改!没有格式化要求,写清楚就可以!
2023-03-05 12:33:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 摩登 发表的提问:
老师在吗?找了一份工作,主要工作内容是一个部门的应收应付、内外账这个还有一些账务的核对。原先的会计助理已经离职到期了,后期主办会计会工作上有提点。没有经验,您说可以胜任这个工作吗 考了初级证 实操学了一些理论
你好,你会做账 报税 就可以。
247楼
2023-03-05 10:07:53
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摩登:回复郭老师 内账外帐主要是做什么的?
2023-03-05 10:27:29
郭老师:回复摩登你好,外站这个就是全盘 做账、报税、 内帐,这个看单位要求,有些是做流水,有些事做凭证的。
2023-03-05 10:43:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 有多好 发表的提问:
基本情况 我公司成立2年 一直代理记账外账 现中途想做内账出纳也是第二年才来只能流水账 因第一年的出纳做的流水账且不规范问内部会计和出纳 怎样才能配合 至少他俩的数据现金银行方面能对上?
你好,可以之前的不需要管了,盘点期末余额,做你的期初,剩下的根据业务来做。
248楼
2023-03-05 10:29:53
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有多好:回复郭老师 好的 您说的是出纳方面的现金银行怎样做? 盘点期末做期初
2023-03-05 10:52:21
郭老师:回复有多好之前的做的乱,余额对不上不是吗 实际现金余额知道吧 期初放到期初,不做分录的,然后接下来按业务来做就可以的
2023-03-05 11:03:35
有多好:回复郭老师 其它数据呢 比如代理记账现收借款 虽写了借款条 但与实操有出入 且确实存在无票买了办公用品 管理费用与代理记账不一致
2023-03-05 11:31:56
郭老师:回复有多好按实际业务,没有发票的实际有业务也做上
2023-03-05 11:57:23
有多好:回复郭老师 好的 那关于税费呢 小规模 季不超30万 除自开专票缴税增值税附税 其余普票计提了也不交
2023-03-05 12:11:58
郭老师:回复有多好免增值税的结转到营业外收入
2023-03-05 12:29:46
有多好:回复郭老师 内账可不可以直接专票缴税了 计入管理费用 普票全部计入主营业务收入 不看税
2023-03-05 12:40:18
郭老师:回复有多好直接价税合计做账 交的税可以记管理费用
2023-03-05 12:59:49
有多好:回复郭老师 您上述说的是两种方法吗? 一种是不管专 普都价税分离 免增值税入营业外收入?交的税入哪个科目?还是专 普都不价税分离 交的税直接管理费用
2023-03-05 13:11:50
郭老师:回复有多好上面说的是一种借银行存款贷主营业务,收入交税,借管理费用,贷银行存款。
2023-03-05 13:29:25
有多好:回复郭老师 老师,朋友挂靠公司 ,公司开票 ,对公收到款,借银行贷主营收入 但要把款给朋友 主营收入和银行等于就都没了 直接冲红吗? 还是借其它应付个人 贷银行 ? 问题主营收入还挂着数 借的其它应付 之前没贷过 直接借?
2023-03-05 13:43:20
郭老师:回复有多好内账按实际业务做就可以 不需要做收入的
2023-03-05 13:57:54
有多好:回复郭老师 老师 能具体说一下嘛 进账 借银行 贷啥? 款给朋友 借啥? 贷银行
2023-03-05 14:22:50
郭老师:回复有多好借银存贷其他应付款 这个是收到的 支付给挂靠的人做相反的分录 差额计营业外收入
2023-03-05 14:48:58
微风BREE老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.04w
引用 @ 娴┏ (^ω^)=☞ 发表的提问:
金碟系统现金管理系统和总账系统对不上,这是什么原因呢。明细账跟总账又对得上
有没有发现总账系统金额刚好是现金管理系统的一半,查一下是否重复导入了对账单
249楼
2023-03-05 10:49:33
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娴┏ (^ω^)=☞:回复微风BREE老师 对的。按你说的问了出纳,有多导入,后面删了。现在出的数对不上。是不是没有在现金管理系统清除完数据呢,要怎么做呢
2023-03-05 11:07:57
微风BREE老师:回复娴┏ (^ω^)=☞对不上,要查找原因,可以看下差额多少,再检查一下是否没有删除干净呢
2023-03-05 11:26:24
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 1943006231 发表的提问:
离职会计不交接会怎么样
你好,是什么内容都没交接吗?
250楼
2023-03-05 10:57:00
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1943006231:回复小惑老师 内帐会计,是往来账
2023-03-05 11:08:30
小惑老师:回复1943006231你去做内账还稍微好些,现在是什么都没有做交接就离职了吗
2023-03-05 11:24:31
1943006231:回复小惑老师 客户的账没有核对完
2023-03-05 11:35:48
1943006231:回复小惑老师 就是应收账款
2023-03-05 11:53:00
小惑老师:回复1943006231那你入职时先跟有关部门能核对一下吗
2023-03-05 12:15:03
1943006231:回复小惑老师 没有
2023-03-05 12:31:00
小惑老师:回复1943006231那只能是按照现状继续往后做题了
2023-03-05 12:58:10
1943006231:回复小惑老师
2023-03-05 13:14:55
小惑老师:回复1943006231就是说目前没有人跟您交接只能是按照目前的帐往下继续做,在作中再去看看有没有错误
2023-03-05 13:30:19
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 焱兰 发表的提问:
银行存款和现金涉及几个会计如何对账,做账好
把每个人的期初和明细对好,然后进行汇总,特别是银行账,每个账户期末余额要与对账单一致
251楼
2023-03-06 07:42:38
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 发表的提问:
我是内账会计,也是现金会计,年终的账怎么结呢
同学你好 你是问年度结转损益吗
252楼
2023-03-06 07:57:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
T3系统会计月底和出纳对现金账是怎么对的
你好,就是用账面余额与出纳手上实际的资金核对
253楼
2023-03-06 08:24:19
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萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 账面余额在哪里找啊?
2023-03-06 08:50:10
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,就是库存现金的明细账的期末余额
2023-03-06 09:05:44
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ .......... 发表的提问:
记账凭证汇总表就是把这个月借方和贷方发生的金额列出来对么,和当月总账本上的借贷金额是一样的对么,为什么会计之前记录的库存现金和银行账款和总账记录的都不样
是的,你核对吧,估计有计算错误
254楼
2023-03-06 08:38:05
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..........:回复袁老师 我翻看之前会计的记账凭证汇总表有一个月金额和总账的借贷都都一样有一个月完全不相同
2023-03-06 09:03:24
袁老师:回复..........一般不会,查找原因吧
2023-03-06 09:15:57
..........:回复袁老师 那正确的一定是和总账本上的一样对么
2023-03-06 09:33:18
袁老师:回复..........是的
2023-03-06 09:55:30
..........:回复袁老师 排列的时候有顺序么
2023-03-06 10:13:43
袁老师:回复..........有的啊
2023-03-06 10:28:29
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ sufeiworld2008 发表的提问:
老师 您好,公司现在要求把之前的科目余额调节表补起来,但是之前会计已经离职了,我才入职不久,金蝶账上制表人名字跟实际补科目余额调节表的制表人能名字不一致有影响吗?审计那边会查吗?或者之前会计做的账有问题会影响到我吗?
这个没有关系的,之前的账务处理问题不会算你的工作失误,但是你接手了就会要把之前的错误调整过来,这个调整你将要负责。祝您工作愉快
255楼
2023-03-06 08:56:59
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sufeiworld2008:回复小杨老师 好的 谢谢老师
2023-03-06 09:23:59
小杨老师:回复sufeiworld2008不客气哦,祝您工作愉快
2023-03-06 09:53:41

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