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内账会计离职现金和账对不上
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ YC~ 发表的提问:
内账会计离职 我应该讲她的金蝶软件上的哪些数据导出
能导出的话全部都导出来
1楼
2022-12-07 08:55:32
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YC~:回复马老师 导出后先录入哪些数据呢
2022-12-07 09:22:10
马老师:回复YC~把你科目余额表的余额作为你新建账套的基础数
2022-12-07 09:51:03
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 青苹果 发表的提问:
因上个会计离职,我刚接手这家公司的账,内账上的现金余额比实际现金多了7万多,之前都是老板娘做出纳,钱反正没跑到别人口袋,余额对不上,上个会计也没做到账实相符,用什么方法调到现在正确的余额呢?
你好!内账写个证明挂到待处理财产损益就可以
2楼
2022-12-07 10:23:44
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
会计做账(记账),上级领导不签字,但财务报表签了,财务负责人是上级领导,现离职了,对会计有什么影响吗?
你好 财务只是记账的,对这个报表付责任的还是你们领导的
3楼
2022-12-07 11:16:05
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
内账以前的会计对收入和支出做的是税价分离的(增值税),现在接手要改成税价不分离的,那库存怎么整?跟报表能对得上吗?
您好!你把增值税调到库存商品里面去就可以了
4楼
2022-12-07 12:12:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 醉袖 发表的提问:
老师,我最近刚接我们公司的账,外账现金和内账现金对起来很乱,外账和内账一定要把现金数通过计算对平么,还是做一套可靠的外账,一套内账就可以不管现金数是否能对上了?
你好,内帐与外账的现金是无法对上的
5楼
2022-12-07 13:32:41
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醉袖:回复邹老师 原来的会计用这么个公式把现金数对上了,这么做有意义么
2022-12-07 13:46:51
邹老师:回复醉袖你好,其实没有必要的,外账本来就与内帐有很多核算内容不同,一般是对不上的 对上了反倒是错误 的
2022-12-07 14:04:53
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ???? 发表的提问:
出纳的现金和会计的账对不上怎么查对?
您好,常见的差错查找方法有以下几种:   1、差数法   差数法是按照错账的差数查找错账的方法。如会计凭证上记录的是:   借:应交税费——营业税           5 250     ——城市维护建设税    367.5     ——个人所得税           500     其他应交款—教育费附加     157.5       贷:银行存款                        6 275   若会计人员在记账时漏记了城市维护建设税367.5元,那么在进行应交税费总账和明细账核对时,就会出现总账借方余额比明细账借方余额多367.5元的现象。对于类似差错,应由会计人员通过回忆相关金额的记账凭证进行查找。   2、尾数法   对于发生的角、分的差错可以只查找小数部分,以提高查错的效率。如只差0.06元,只需看一下尾数有“0.06”的金额,看是否已将其登记入账。   3、 除2法   当账账、账证或账实不符,且差数为偶数时,应首先检查记账方向是否发生错误。在记账时,有时由于会计人员疏忽,错将借方金额登记到贷方或将贷方金额登记到了借方,这必然会出现一方合计数增多,而另一方合计数减少的情况,其差额恰是记错方向数字的1倍,且差数是偶数。对于这种错误的检查,可用差错数除以2,得出的商数就是账中记账方向的反方向数字,然后再到账目中去寻找差错的数字就有了一定的目标。如:   借:其他应收款——总务科  500    贷:库存现金             500   登记明细账时,错把其他应收款登记入贷方,总账与明细账核对时,就会出现总账借方余额大于明细账借方余额1 000元,将1 000元除以2,正好是贷方记错的500元。   4、除9法   除9法是指用对账差额除以9来查找差错的一种方法,主要适用于下列两种错误的查找:   (1)数字错位。在查找错误时,如果差错的数额较大,就应该检查一下是否在记账时发生了数字错位。在登记账目时,会计人员有时会把位数看错,把十位数看成百位数,百位数看成了千位数,把小数看大了;也可能把百位看成十位,千位看成百位数,把大数看小了。这种情况下,差错数额一般比较大,可以用除9法进行检查。如将70元看成了700元并登记入账,此时在对账时就会出现余额差700-70=630(元),用630元除以9,商为70元,70元就是应该记录的正确的数额。又如收入现金800元,误记为80元,对账结果会出现800-80=720(元)差值,用720元除以9,商为80元,商数即为差错数。   (2)相邻数字颠倒错误的查找。在记账时,有时易将相邻的两位数或三位数的数字登记颠倒了,如将86记成68,315记成了513,它们的差值分别是18和198,都可以被9整除,这样知道错误问题之后,进一步判断错在哪一笔业务上就可以了。 5、一笔一笔的核对方法。
6楼
2022-12-07 14:42:10
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????:回复王雁鸣老师 老师,我们的账没有这么复杂,没有交税金,也没有对公账户,就是现金账,从5月的单据错了一笔,7月单据错了一笔,8月的单据有一笔计入7月了,我把他踢出来,因为是兼职,每个月单据都是出纳收入和支出汇总给我结出余额,然后昨天我去拿8月的账我登记的结余数金额和我账就是错的这三笔数,
2022-12-07 15:37:31
王雁鸣老师:回复????您好,哦,查到了错了,再调整过来即可。
2022-12-07 15:50:55
????:回复王雁鸣老师 但是出纳不承认呀,他非说他手里现金少了3800
2022-12-07 16:09:12
王雁鸣老师:回复????您好,那需要汇报给老板处理了。因为您和出纳已经解决不了问题了。
2022-12-07 16:28:55
????:回复王雁鸣老师 老板说拿凭证和现金日记账对,但我不知道出纳登没有登记?
2022-12-07 16:56:50
王雁鸣老师:回复????您好,先核对之后,再把实际情况汇报给老板
2022-12-07 17:22:39
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 一一风荷举 发表的提问:
为什么说内账的现金和外账是对不上的呢?
因为外账的现金进出少于内账的现金进出。
7楼
2022-12-07 15:34:27
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一一风荷举:回复徐阿富老师 老师可以举个例子吗
2022-12-07 15:53:51
徐阿富老师:回复一一风荷举你好,内账收到一笔不开销售发票的货款2000元,支付没有发票的购材料的货款500元,这些在外账上可能都没有的,这不就内账现金多些了?
2022-12-07 16:08:31
一一风荷举:回复徐阿富老师 那像这样外账不是真实的,内账才是真实现金余额?
2022-12-07 16:20:36
徐阿富老师:回复一一风荷举你好,是的,企业的一般是内账才是如实的,这个情况应该扭转才是
2022-12-07 16:32:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ love棉花糖 发表的提问:
老师,之前会计离职了,我才接手,看账单位的银行流水和账务里的对不上怎么处理?查账查到年初了,不是今年的,余额对不上,该怎么调平
具体的哪个科目不一致?
8楼
2022-12-07 16:42:15
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love棉花糖:回复郭老师 银行存款,账上多了几百,这几百怎么调平
2022-12-07 17:05:26
郭老师:回复love棉花糖你有银行回单吗?
2022-12-07 17:30:23
郭老师:回复love棉花糖多了还是少啦。
2022-12-07 17:56:51
love棉花糖:回复郭老师 账上年初的银行存款余额 账里就错了,多银行余额多了几百,
2022-12-07 18:13:32
郭老师:回复love棉花糖会不会你有收入没有确认。
2022-12-07 18:28:14
love棉花糖:回复郭老师 是以前年度的,以前的会计做的账,我才接收,一看财务软件里银行存款余额跟实际的对账单都对不上,我查了一年的了,年初余额就对不上了,怎么调账呢?
2022-12-07 18:42:53
love棉花糖:回复郭老师 我才接手
2022-12-07 19:08:57
love棉花糖:回复郭老师 是账里多了600多,实际银行存款少了
2022-12-07 19:22:44
love棉花糖:回复郭老师 查到年初就对不上了,不知道是什么时间余额错了
2022-12-07 19:48:46
郭老师:回复love棉花糖借银行存款贷利润分配。
2022-12-07 20:02:31
love棉花糖:回复郭老师 老师,是账里 银行存款比实际多了600多,我借银行存款,那不是会变成1200多啦
2022-12-07 20:32:04
郭老师:回复love棉花糖做我上面相反的分录。
2022-12-07 20:56:23
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
手工账上,出纳登记日记账,会计和出纳对账的时候,如果会计不登记现金、银存明细账,会计怎样得知现金和银存的余额的,又是怎样和会计对的?
你好,会计和出纳一般是期末对账,会计登记 现金和银行存款的总账,结出余额与出纳核对
9楼
2022-12-07 17:48:34
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5fsshz:回复立红老师 会计总账是根据科目余额汇总表登记,那么在做钉子账户的库存现金和银行存款时,会计是要把出纳的日记账来登记吗?
2022-12-07 18:20:14
立红老师:回复5fsshz你好,做丁字账户的库存现金和银行存款时,会计是根据记账凭证来做的
2022-12-07 18:33:29
5fsshz:回复立红老师 做好丁字账户然后做科目余额表,在根据科目余额表登记现金、银存总账,月末和出纳核对是吗?
2022-12-07 18:45:49
立红老师:回复5fsshz你好,是的,是这样的。
2022-12-07 19:10:12
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 四季蛋黄馅月饼 发表的提问:
老师,每个月出纳和会计对账,对账的主要内容是什么?
你好,主要对现金及银行日记账余额对不对得上。
10楼
2022-12-07 19:17:17
全部回复
职称:
解题: 
引用 @ 訾轩飞儿 发表的提问:
出纳和会计都结账了,是在这个界面对账吗?这个有问题吗?
这个有问题,上月就存在问题,本月的差异越来越大了
11楼
2022-12-07 20:45:49
全部回复
訾轩飞儿:回复 那上期期末余额都对不上怎么打印的报表?
2022-12-07 21:15:45
回复訾轩飞儿就相当于总账会计按他做的账出的报表,出纳按自己的账做的银行存款及现金余额,这两个数据与报表不一致
2022-12-07 21:31:20
訾轩飞儿:回复 老师,填写现金流量表和商品流通费用表在哪里能找到里面的数据?
2022-12-07 21:49:11
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
兼职会计一般兼职外账,还是内账,还是内账和外账?
一般兼职的都是外帐。
12楼
2022-12-07 21:38:46
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
外账的现金,银行存款日记账和内账的现金,银行存款日记账数字对不上吧
您好,是的,对不上的。
13楼
2022-12-07 22:37:52
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ???? 浮笙 发表的提问:
您好,老师,我现在离职快一个月了,但是现在的会计发现应收账款账上多记了400元,怎么办?我离职时没有办交接,而且工商税务的名字也不是我,
你好 正常来说 你在职期间的账就是你的责任 没有交接书这个就不用确认
14楼
2022-12-07 23:38:26
全部回复
玲老师:回复???? 浮笙你好 正常来说 你在职期间的账就是你的责任 没有交接书这个就不好确认
2022-12-07 23:56:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 奔跑中的奋斗 发表的提问:
内账和外账资金对不上,怎么调
你好,这个本来就是对不上的,不需要调整的
15楼
2022-12-08 00:41:19
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