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帖子
差旅费报销属于什么会计分录
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.65w
引用 @
自然的悟空
发表的提问:
销售部报销差旅费分录
借销售费用,进项,贷其他应付款
196楼
2023-02-16 09:16:42
全部回复
罗老师
职称:
中级会计师,税务师
4.96
解题:
1.7w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
本单位的差旅费报销单属于一次凭证吗
是的,属于一次性凭证。
197楼
2023-02-16 09:27:44
全部回复
果果老师
职称:
中级会计师,税务师
4.95
解题:
0.22w
引用 @
咸蛋超人
发表的提问:
销售部门人员报销差旅费会计分录借记管理费用。公司有专设的销售机构发生的费用计入销售费用-业务招待费?那为什么销售部门的差旅费要计入管理费用?
销售部门人员报销差旅费应记入销售费用-差旅费
198楼
2023-02-16 09:32:59
全部回复
咸蛋超人:
回复
果果老师
如果公司有专设的销售机构发生的费用计入什么呢?
2023-02-16 10:01:52
果果老师:
回复
咸蛋超人
如果要将销售部门费用与专设的销售机构费用分开,可以设三级明细,销售费用-专设的销售机构-费用明细
2023-02-16 10:12:38
星河老师
职称:
中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题:
1.71w
引用 @
妍浠
发表的提问:
业务11 报销差旅费12月15日,销售部刘虹填制差旅费报销单,报销单记载报销金额3600元(即报销人消费3600元,原借款4000元,需要返还多借金额400元给出纳),报销原始单据经总经理签署后交由财务部审核,审核无误后予以报销,出纳收取现金400元并给销售部刘虹开具收款收据。老师,这个题的会计分录怎么写?
同学 借 库存现金 400 管理费用 差旅费 3600 贷 其他应收款-刘虹
199楼
2023-02-19 10:49:24
全部回复
老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
默
发表的提问:
18.12的差旅费发票。19.1交到财务报销打款。会计分录是?
你好 18.12和19.1是什么意思?
200楼
2023-02-19 11:16:46
全部回复
默:
回复
老江老师
是年月
2023-02-19 11:44:09
老江老师:
回复
默
借 管理费用 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款
2023-02-19 12:05:51
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
调皮的蜻蜓
发表的提问:
事业单位上年年末报销差旅费,先做的账,已列支出,现金已取,就等着手续到齐报销,但年底手续没有,没法报销,账已经封了,决算做完了,请问可以在下一年冲红或者更正么?如何做会计分录呢?
你好,如果去年做账了,就把发票贴在后面即可
201楼
2023-02-19 11:24:00
全部回复
调皮的蜻蜓:
回复
紫藤老师
里面有两笔差旅费,剩下的挂个人账上了,但是个人不写欠条,这笔其他应收款在今年怎么处理呢,谢谢老师
2023-02-19 11:50:39
调皮的蜻蜓:
回复
紫藤老师
因为他扶贫一年半,今年还有一年,怕经费不够,想提前支给他,他一直没回来,钱没给他,也没有欠条
2023-02-19 12:19:02
紫藤老师:
回复
调皮的蜻蜓
其他应收款,你现在有发票就冲掉
2023-02-19 12:40:30
紫藤老师:
回复
调皮的蜻蜓
其他应收款,你现在有发票就冲掉
2023-02-19 12:51:57
紫藤老师:
回复
调皮的蜻蜓
其他应收款,你现在有发票就冲掉
2023-02-19 13:20:44
调皮的蜻蜓:
回复
紫藤老师
我的发票只有一部分,剩下的挂在其他应收款了
2023-02-19 13:47:27
紫藤老师:
回复
调皮的蜻蜓
那就挂在,以后有发票就冲掉
2023-02-19 14:04:58
调皮的蜻蜓:
回复
紫藤老师
可是没有欠条啊,其他应收款凭证后面没有票据
2023-02-19 14:34:32
紫藤老师:
回复
调皮的蜻蜓
你付钱了,有银行回单
2023-02-19 14:56:01
调皮的蜻蜓:
回复
紫藤老师
我取得现金
2023-02-19 15:24:25
紫藤老师:
回复
调皮的蜻蜓
取得现金,可以附上收据
2023-02-19 15:35:38
调皮的蜻蜓:
回复
紫藤老师
我正常取现,然后用现金支付的差旅费以及其他应收款
2023-02-19 15:57:24
紫藤老师:
回复
调皮的蜻蜓
支出的现金,可以附上收据
2023-02-19 16:21:09
调皮的蜻蜓:
回复
紫藤老师
欠条、收据同事都不写,钱也没拿走,我这笔钱已经列支出了,库存现金及银行账都没有这笔钱,不知道怎么整了
2023-02-19 16:50:21
紫藤老师:
回复
调皮的蜻蜓
你现在可以补写一张收据的
2023-02-19 17:08:52
调皮的蜻蜓:
回复
紫藤老师
我写么?算违规么?
2023-02-19 17:21:27
紫藤老师:
回复
调皮的蜻蜓
同事在你们单位的,你开一张,他签名
2023-02-19 17:44:35
调皮的蜻蜓:
回复
紫藤老师
他不同意,去年年末他没领,现在他觉得补签对他不好,他不签,如果这笔钱他就是不收,去年我挂在他名下了,今年怎么更正呢,就当我去年记错了,这笔钱怎么做呢?
2023-02-19 17:55:51
紫藤老师:
回复
调皮的蜻蜓
你付钱了,没有发票,应该挂账
2023-02-19 18:18:00
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
报销差旅费,用现金补付的会计分录,怎么拆成两笔填入收,付,转记账凭证?
借:管理费用 3365 贷:其他应收款 3000 库存现金 365 怎么拆成两笔填凭证呢,急求~谢谢
202楼
2023-02-20 08:36:06
全部回复
李老师:
回复
爱笑的流沙
借管理费用3000 贷其他应收款3000 借管理费用365 贷库存现金365
2023-02-20 09:04:30
答疑郭老师
职称:
初级会计师
5.00
解题:
0.98w
引用 @
满意的眼神
发表的提问:
报销差旅费,向公司借出时,为什么会计分录借方是其他应收款?求老师解疑
对方借你单位的钱这个能理解吗?一样的道理
203楼
2023-02-20 09:01:31
全部回复
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
温柔的汉堡
发表的提问:
行政单位职工出差回来还款的时候,报销差旅费,根据实际报销金额,财务会计和预算会计分录怎么做,
你好! 借:业务活动费用(或单位管理费用) 贷:银行存款 预算会计做分录 借:行政支出 贷:资金结存…货币资金
204楼
2023-02-20 09:26:59
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李月老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.96
解题:
0.08w
引用 @
加油呀!
发表的提问:
老师员工的差旅费报销应该怎样写分录?
你好 按照受益部门入费用
205楼
2023-02-21 07:54:34
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
晓~zZ
发表的提问:
8月份公司员工报销了一笔差旅费,已经入账也结账了。后来9月份的时候说这笔差旅费不计入这个帐内,要提出来,这个会计分录要怎么做?
借;库存现金 贷;管理费用——差旅费
206楼
2023-02-21 08:21:52
全部回复
晓~zZ:
回复
邹老师
这样的话管理费用是不是还是原来那样没有减少?
2023-02-21 08:39:55
邹老师:
回复
晓~zZ
是的
2023-02-21 08:58:05
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
一切随缘
发表的提问:
上高企研发部门领料和报销差旅费及工资分别怎么做分录?
您好,领料,借;研发支出-费用化支出-物料消耗,贷;原材料等科目。报差旅费,借;研发支出-费用化支出-差旅费,贷:现金或者银行存款等科目,工资,借:研发支出-费用化支出-工资,贷:应付职工薪酬-工资。
207楼
2023-02-21 08:50:07
全部回复
一切随缘:
回复
王雁鸣老师
谢谢
2023-02-21 09:08:40
王雁鸣老师:
回复
一切随缘
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-02-21 09:19:20
子子老师
职称:
初级会计师,CMA
4.98
解题:
0.41w
引用 @
小鱼儿
发表的提问:
差旅费报销的分录怎么写
借:管理费用等贷:银行存款
208楼
2023-02-21 09:18:07
全部回复
小鱼儿:
回复
子子老师
借方是哪个部门就记哪个吗?谁受益谁承担?
2023-02-21 09:42:02
子子老师:
回复
小鱼儿
你好,对的,你的理解是对的
2023-02-21 10:11:42
汪晨老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
2.2w
引用 @
安❤️
发表的提问:
差旅费报销的分录怎么编
你好,借 管理费用/销售费用 贷 银行存款
209楼
2023-02-21 09:23:59
全部回复
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
香蕉钢铁侠
发表的提问:
报销差旅费怎么做分录啊
您好 借 管理费用-差旅费 贷 银行存款
210楼
2023-02-22 08:08:29
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