咨询
去年少入帐预收账款会计处理
分享
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 李鹏飞 发表的提问:
如何通过往来会计科目(应收账款、预收账款、其他应收款、其他应付款、预付账款、应付账款)、经营收入、经营费用计算实际收款、付款多少钱?
一个单位只用一个往来科目就行了
286楼
2023-03-13 07:41:59
全部回复
李鹏飞:回复朴老师 我所在的公司全用了,还分了不同的部门。某个部门想查他们的付款和收款,我都不知道怎么查
2023-03-13 07:59:24
朴老师:回复李鹏飞那就只能挨个科目查对应的单位,然后统计了
2023-03-13 08:09:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 左岸 发表的提问:
清理往年预收款如何做帐
你好,是需要转为无票收入?
287楼
2023-03-13 08:10:24
全部回复
左岸:回复邹老师 老师 税金在1月补交了,当时无开发票
2023-03-13 08:38:04
邹老师:回复左岸借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费 你好,你可以做这个分录
2023-03-13 08:51:31
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
你好老师,请教你,我公司去年多预计了收入,今年要冲销如何做帐。你好老师,我是冲销2021年的多计收入 我在2021年做帐分录是:借:应收帐款 贷:主营收入 应交税金-应交增值税-销项税 结转了销售成本的 我们是小企业会计准则
同学你好 那就做 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 这样就行
288楼
2023-03-13 08:26:26
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 隐居在沙漠 发表的提问:
请问老师:老板收到预付工程款没有到公司帐上就支付了部分款项。会计分录怎么处理?
你好,既然是地方预付的怎么又没有到公司账上 支付 借;预付账款 贷;银行存款
289楼
2023-03-13 08:50:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 忧心的小馒头 发表的提问:
去年有笔收入张冠李戴的计入成其他公司,也造成记错的公司收款金额也错了,本年度应该怎么调账呢?会计分录如何处理?
借应收账款-对的 贷应收-错误的
290楼
2023-03-14 07:25:11
全部回复
忧心的小馒头:回复郭老师 主营业务收入金额也记错了,会计分录应该怎么处理呢?
2023-03-14 07:59:52
郭老师:回复忧心的小馒头多了还是少了?
2023-03-14 08:13:30
忧心的小馒头:回复郭老师 就是应该是甲公司收入,记成了是乙公司的,造成往来款甲公司少记乙公司多记,跨年度的,这样账务应该怎么调整
2023-03-14 08:26:20
郭老师:回复忧心的小馒头借应收-乙贷主营业务收入应交税的金额没有错不是吗 只是二级科目记错了
2023-03-14 08:49:16
忧心的小馒头:回复郭老师 对的
2023-03-14 09:16:16
郭老师:回复忧心的小馒头借应收账款-甲公司 贷应收账款-乙公司
2023-03-14 09:31:55
忧心的小馒头:回复郭老师 但当时乙公司往来是现金收回来的,借:现金 贷:应收账款_乙公司,这个分录怎么调整才能平呢
2023-03-14 09:59:32
郭老师:回复忧心的小馒头借现金贷应收账款-甲公司
2023-03-14 10:14:32
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 西江月 发表的提问:
账上开票400000,对方账上开票挂账430000。之前开的营业税票外帐会计没有入账。现在对方给我们付款是430000我们账上预收的三万咋处理啊老师
您好!你把之前的补做进去就好了。
291楼
2023-03-14 07:38:45
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小蚂蚁 发表的提问:
2017年已开票59920并已收款,但为水处理项目预收款,可不可以计算为2018年收入
你好!你已经开盘了,就要做17年收入
292楼
2023-03-14 07:46:10
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问:
应收账款尾数几分,几毛钱不会回款,会计处理除了做坏账,还有其他处理方式吗?
你好,应收账款尾数几分,几毛钱不会回款,可以通过财务费科目核算。
293楼
2023-03-14 08:15:03
全部回复
清爽的柜子:回复邹老师 是财务费用吗?
2023-03-14 08:30:17
邹老师:回复清爽的柜子你好,是的,是这个意思
2023-03-14 08:51:41
清爽的柜子:回复邹老师 借:银行存款(或库存现金) 营业费用--销售折扣与折让 贷:应收帐款 可以这样做吗
2023-03-14 09:05:18
邹老师:回复清爽的柜子你好,借方不应当通过营业费用核算,而是应当通过财务费用科目
2023-03-14 09:23:41
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 杏花,东哥问你今天好好学三小时了吗? 发表的提问:
2019年专项应付款,在2021年12月调帐,进入营业外收入,请问怎么做账务处理?
你好,这个属于以前年度的,借专项应付款,贷以前年度损益调整
294楼
2023-03-14 08:44:59
全部回复
杏花,东哥问你今天好好学三小时了吗?:回复庄老师 老师,这是我做的分录。您帮我看看分录对不对? 借:专项应付款65万 贷:营业外收入 65万| 借:营业外收入 65万 贷:以前年度损益调整 65万 借:以前年度损益调整 65万 贷:利润分配-未分配利润 65万
2023-03-14 09:22:35
庄老师:回复杏花,东哥问你今天好好学三小时了吗?你好,要这样处理, 借:专项应付款65万 贷:以前年度损益调整 65万 借:以前年度损益调整 65万 贷:利润分配-未分配利润     应交税费--应交所得税
2023-03-14 09:34:47
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 侯玉霞 发表的提问:
以前代帐个房地产会计,因繁忙将帐务交给侄子代理,以前首付款都做在预收帐款,可现在有许多款项付清并办理了房产证全额开票,他还放在预收帐款没做收入,怎么办,报税系统今天截止,现在弄不及了,想先把12月份税9报走,再做收入行吗?(跨年度)
这样做有风险的,实在来不及也只有这样了。
295楼
2023-03-15 08:07:30
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 可靠的台灯 发表的提问:
借财政应返还,贷收入,预算会计借资金结存,贷预算收入。次年钱到账并返回财政,如何记帐
返还的时候就是借零余额账户,用款额度贷财政应返还额度。
296楼
2023-03-15 08:19:30
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ Debbie 发表的提问:
哪种会计处理方法好?比如2015年8月一笔费用/成本类无票支出,已经付款,当时会计账务处理是借:预付账款 贷:银行 还是借:费用类 贷:银行存款。预知可能无法收到发票
你好,挂预付
297楼
2023-03-15 08:44:59
全部回复
Debbie:回复邹老师 那么,1.2016年5月31日前都无票,则当时借;预付账款的这笔一直挂着,费用也无法体现。若是当时做借:费用类的,则需事现在16年5月汇缴调减费用,对不对?2.则如果是2年后才拿到发票,还可以补充做费用做抵扣吗?
2023-03-15 09:12:50
邹老师:回复Debbie是的 不可以的
2023-03-15 09:35:00
Debbie:回复邹老师 不是说5年内可以“补充申报”企业所得税吗?企业基础信息表里有这个
2023-03-15 10:03:59
邹老师:回复Debbie你好,可以补充申报,但是不能在以后取得发票了去调整以前的数据
2023-03-15 10:29:14
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ ? 发表的提问:
企业年底有17万的收入挂帐,其中有8万多挂应收借方计入今年收入,还有8万多想算成明年的收入,是不是得做成应收帐款贷方也就是预收账款,那这笔的借方该怎么写
17万的收入挂帐,这笔分录怎么样写的呢?
298楼
2023-03-16 08:18:02
全部回复
?:回复小小霞老师 全计入今年的话就是借:应收帐款,贷:主营业务收入
2023-03-16 09:01:26
?:回复小小霞老师 但是有一部分想作为明年的收入
2023-03-16 09:27:07
?:回复小小霞老师 记入明年的话分录该怎么写呀
2023-03-16 09:37:13
小小霞老师:回复?借:应收帐款, 贷:主营业务收入 预收账款
2023-03-16 09:48:45
?:回复小小霞老师 我们这边科目里好像没有主营业务收入预收账款
2023-03-16 10:07:56
小小霞老师:回复?你好,可以新增会计科目
2023-03-16 10:23:53
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 胡半仙 发表的提问:
我们是房地产行业,以前不管收到定金还是首付款还是按揭款,我们的会计分录都是借:银行存款,贷:预收账款。新收入准则之后,是不是说:收到定金(定金一般是在未签订销售合同之前收的)借:银行存款,贷:预收账款,收到首付时,借银行存款,预收账款(预收要转到合同负债),贷:合同负债?等交房后在确定收入?如果发生了面积差需要补款,那么会计分录又应该怎么做呢?请如果不是很了解新收入准则的老师不回答,因为我们单位已经实行了新收入准则,所以一直在考虑今后的会计账务处理,谢谢
如果合同已经生效,收取的预付的款项,计入合同负债。 合同没有生效之前,可以先计入预收账款,后期转入合同负债 交房以后,借合同负债贷收入销项税 补款直接计应收,贷收入
299楼
2023-03-16 08:35:15
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 怕孤独的小馒头 发表的提问:
预收账款跨年退回怎么处理呀
你好 这个 预收账款  是算定金退回来吗? 你是购买方还是销售方这块   这样好判断科目。 原来分录怎么挂的  
300楼
2023-03-16 08:41:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×