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会计账务处理错误怎么写说明
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 向阳の花 发表的提问:
016年的账,公司之前一个会计在增值税处理上有错误,你帮看下这个该怎么调整?
老师麻烦看下
121楼
2023-01-10 09:45:26
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袁老师:回复向阳の花这光看科目余额表看不出原因的,具体分析哪里不对再调整吧
2023-01-10 10:02:14
向阳の花:回复袁老师 老师,可以帮我看下这个企业所得税年报企业基础信息表上的资产总额是怎么算的吗,我看了之前会计算的按照平均数算算不出来这个金额。老师帮我看下,谢谢
2023-01-10 10:28:04
袁老师:回复向阳の花是1938万,它填错了,你填2021即可
2023-01-10 10:57:49
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
海关年报币值字段有误什么意思啊,那需要改哪里是证明有数据填写错误么
您好,根据您的描述,建议企业直接联系注册地海关的企管科,咨询申报不通过的原因。2018年年报暂时无需申请,企业可以关注海关相关通知。
122楼
2023-01-10 09:58:39
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
海关年报币值字段有误 什么意思啊,那需要改哪里 是证明有数据填写错误么
您好!可以先查看年报的审批状态,如是暂存的可以直接修改,再进行申报。如是已审批通过,企业需联系海关进行修改。
123楼
2023-01-10 10:27:04
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叮当老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 悦耳的纸鹤 发表的提问:
上个月开的一张收据交款单位名称写错了,会计也按照错误的名称冲之前的预付款了,这个月才发现错误,重开了一张交款单位名称正确的收据,可是之前错误的那张已经入账装订收据怎么处理。跪求!
你好!直接红字冲销之前的2份凭证,再篮字做2份正确的即可。
124楼
2023-01-10 10:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
关于以融资租赁租入的固定资产的主要账务处理错误的说法有哪些
不好意思,没有看到你所提供的选项
125楼
2023-01-11 10:23:15
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 能干的棒棒糖 发表的提问:
初学会计,很多理论不能清楚理解,做题时总是纠结,错误率高
你好,同学,这是任何一个初学者都会经历的过程, 根据错误的题目去消化知识点,掌握知识点,多练习就好啦
126楼
2023-01-11 10:29:44
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计更正错误的方法分别适用于哪些情况
  错账更正法   1、划线更正法   记账凭证正确,在记账或结账过程中发现账簿记录中文字或数字有错误,采用划线更正法。更正时,先在错误的文字或数字(整个)上划一道红线,但使原字迹仍可辨认,然后在红线上方空白处用蓝字填上正确的文字可数字。记账人员需在更正外盖章。   例:365误写成356,应作如下更正: 356   365   2、红字更正法   这种方法亦称红笔订正法、赤字冲账法。此方法适用于记账凭证上的应记科目和金额发生错误,并已登记入账。发生这种错误不论是结账前,还是结账后,无论金额或分录错误,都可采用此方法更正。更正时,先用红字金额填制一张内容与此同时错误记账凭证完全相同的记账凭证,并在摘要中写明“更正第×号凭证错误”,并据以用红字金额登记入账,冲销原有的错误记录;然后,再用蓝字填写一张正确的记账凭证,登记入账。(例见P151)   例:从银行提取现金200元,误作分录如下:   借:银行存款 200.00   贷:现金 200.00   更正:借:银行存款 200.00   贷:现金 200.00   借:现金 200.00   贷:银行存款 200.00   如在记账后,发现记账凭证上的应借、应贷科目未错,仅是金额大于正确数,则用红字法冲销多记的金额即可。   3、补充登记法(P152)   这种方法,适用于是在记账后,发现记账凭证中应借应贷科目未错,只是所填金额小于
127楼
2023-01-11 10:35:48
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
付款时账务处理没错只是收到的发票不合格会计怎么处理
发票不合规就要拒收,并要求对方重开开具正确的发票
128楼
2023-01-11 10:47:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
付款时账务处理没错只是收到的发票不合格会计怎么处理
您好!你退回发票让对方重开。
129楼
2023-01-12 09:55:15
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 月亮上的蝴蝶 发表的提问:
老师 发现2019年处理固定资产时候账务处理错误 营业外收入 营业外支出 固定资产 累计折旧 固定资产清理 多计!现在是需要调减账务怎么处理?
你好,同学。 把之前的分录冲红,损益 类用以前年度损益调整处理。然后再做正确的分录处理
130楼
2023-01-12 10:17:33
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月亮上的蝴蝶:回复陈诗晗老师 老师 是这样的。我们是运输行业 去年处理变卖自有车辆固定资产 涉及到几个车辆 在去年不同的月份变卖。。。现在针对处理的车辆固定资产 统一累计需要调整为 借: 减少营业外收入 贷:减少营业外支出。。通过损益调整科目 怎样写分录?
2023-01-12 11:00:54
月亮上的蝴蝶:回复陈诗晗老师 去年变卖记的分录是 借:银行存款。贷:营业外收入 应应销。。结转时借:营业外支出 贷:固定资产清理 。现在发现正确分录应是。借 :银行存款 贷:固定资产清理 应应销 。借:固定资产清理 贷:营业外收入 。那在今年是该怎样通过损益调整嘛?分录该怎么写嘛 金额有点大!
2023-01-12 11:20:35
陈诗晗老师:回复月亮上的蝴蝶借 以前年度损益调整 贷 固定资产清理 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整
2023-01-12 11:48:19
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 故意的康乃馨 发表的提问:
会计电算化引入是显示选择错误怎么办
同学可以问一下软件公司,一般是表格的格式出错
131楼
2023-01-12 10:45:00
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蓉蓉老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.09w
引用 @ AA会计学堂-刘老师???? 已认证 发表的提问:
有个上月凭证的科目写错了,导致账本和明细账都填写错误了,想了解一下怎么更改
具体是哪个科目错了呢,
132楼
2023-01-27 10:48:48
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AA会计学堂-刘老师???? 已认证:回复蓉蓉老师 其他应付款写成其他应收款了,我们是物业代收的电费
2023-01-27 11:10:57
蓉蓉老师:回复AA会计学堂-刘老师???? 已认证你是手工账吗,还是电脑账,其实你就在这个月把错误的科目做分录调整就好了
2023-01-27 11:33:42
AA会计学堂-刘老师???? 已认证:回复蓉蓉老师 手工的
2023-01-27 12:01:42
蓉蓉老师:回复AA会计学堂-刘老师???? 已认证你就做个调整分录,做成对的就好了
2023-01-27 12:20:18
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 早日退休吖 发表的提问:
我刚来新的公司 发现上个会计报的报表出现了错误 我这边该怎么办 按照她报送的报表往下走吗
账有问题么 你冲掉之前重新做就可以
133楼
2023-01-27 11:16:17
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早日退休吖:回复maize老师 帐没有问题 这个要怎么才能冲掉啊
2023-01-27 11:36:04
早日退休吖:回复maize老师 就是报送报表时 应付账款金额少加了一个金额 管理费用金额多加了一个金额 这两个金额是相同的 其他科目不变的情况下 这两者之间有什么办法冲一下吗
2023-01-27 11:57:56
maize老师:回复早日退休吖只是报表有问题?那需要去税局更正
2023-01-27 12:22:42
早日退休吖:回复maize老师 不去税局的话 可不可以通过修改帐的方式来使报表与帐一致呢
2023-01-27 12:46:53
maize老师:回复早日退休吖但是你说账没有问题啊,那正确你要改错误么,,,,
2023-01-27 13:00:13
早日退休吖:回复maize老师 是上上个季度的报表了,还可以修改吗?不修改的话有什么影响啊
2023-01-27 13:26:34
maize老师:回复早日退休吖需要修改和你账上一致才可以
2023-01-27 13:39:00
早日退休吖:回复maize老师 过了这么久还可以修改吗
2023-01-27 13:58:03
早日退休吖:回复maize老师 那我是不是要修改两个季度的报表啊
2023-01-27 14:11:43
maize老师:回复早日退休吖需要去修改才可以 是的
2023-01-27 14:23:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
付款时账务处理没错只是收到的发票不合格会计怎么处理
你好!你收到发票有没有做分录。
134楼
2023-01-27 11:37:57
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 燕子 发表的提问:
老师好,我有一笔转帐错误,帐户有误,款被退回会计帐务处理怎么做?可以做成借:银行存款,贷:银行存款吗?
你好,这个不是银行账户之间转账,不可以这样(借:银行存款,贷:银行存款)做分录 应当这样做分录 转账,借;应付账款等科目,贷;银行存款 退回,借;银行存款,贷;应付账款等科目
135楼
2023-01-27 11:51:00
全部回复
燕子:回复邹老师 好的,谢谢老师!
2023-01-27 12:12:18
邹老师:回复燕子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-27 12:23:14

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