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退回多发工资如何做会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
老师汇款汇错退回如何做会计分录
借其他应收款 贷银行,借银行 贷其他应收款
31楼
2022-12-11 13:38:28
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
退还工会经费,如何做会计分录
你好! 借记 管理费用-工会经费 负数 借记 银行存款
32楼
2022-12-11 13:53:59
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蔷薇:回复老江老师 @Lillian 计提时:   借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款   返还时:   借:银行存款   贷:其他应付款-工会经费
2022-12-11 14:10:22
蔷薇:回复老江老师 这是另外一位老师给的回复
2022-12-11 14:26:00
蔷薇:回复老江老师 就是不明白在退还时为什么是其他应付款
2022-12-11 14:45:45
老江老师:回复蔷薇@Lil*nMU:退还了,应该冲管理费用更好些,毕竟这个已经不用还了,不用挂其他应付!
2022-12-11 15:09:26
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 烟雨幕然 发表的提问:
收到税务局退回税金,如何做会计分录
您好 请问退回的是什么税金
33楼
2022-12-12 11:54:55
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烟雨幕然:回复bamboo老师 附加税
2022-12-12 12:19:26
bamboo老师:回复烟雨幕然借:银行存款 贷:应交税费——附加税 借:应交税费——附加税 贷:税金及附加——附加税
2022-12-12 12:46:59
烟雨幕然:回复bamboo老师 谢谢老师。
2022-12-12 13:11:44
bamboo老师:回复烟雨幕然不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-12 13:36:20
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 满意的月光 发表的提问:
职工退回多几月前多发的工资如何做账?谢谢
你好 借 库存现金 贷 应付职工薪酬
34楼
2022-12-12 12:20:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 努力努力 发表的提问:
员工退回多发工资,怎么做分录
你好,借;银行存款等科目 贷应付职工薪酬
35楼
2022-12-12 12:47:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
上个月计提工资,本月发放工资,有员工资多发,本月退回,这个退回的工资要不要冲减计提的会计分录?
您好,退回的工资要冲减计提的会计分录的。
36楼
2022-12-13 11:53:03
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佳佳:回复王雁鸣老师 借:管理费用 -2000 借:应付职工薪酬-工资 2000 对嘛?
2022-12-13 12:08:01
王雁鸣老师:回复佳佳您好,对的。
2022-12-13 12:28:53
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ XUE 发表的提问:
多发的工资退回怎么做分录?
你好,冲减你的额计提分录就可以
37楼
2022-12-13 12:09:18
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XUE:回复暖暖老师 计提时走了应付职工薪酬科目,冲减时还用管应付职工薪酬吗
2022-12-13 12:31:27
暖暖老师:回复XUE需要的,就你计提和发放分录倒着走一遍
2022-12-13 12:55:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 刻苦的早晨 发表的提问:
老师你好,请问工资计提正确,发放是多发了1分钱,员工及时退回怎么做会计分录
你好 借银行 贷其他应收款 
38楼
2022-12-13 12:29:30
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 紫园 发表的提问:
银行代发工资因姓名错误而返回应如何做会计分录
当月退回的可以不用做的
39楼
2022-12-13 12:45:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
上月已收款,未开票的收入,发生退回,如何做会计分录
你好 那你上月是否做无票收入 做分录交税的
40楼
2022-12-14 11:55:44
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枫:回复meizi老师 是的
2022-12-14 12:20:39
meizi老师:回复你好 那你现在做 借主营业务收入 应交税费贷应收账款或者银行存款
2022-12-14 12:40:30
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 鑫儿 发表的提问:
上月因开票有误,本月顾客将发票退回,重新开过,退回的发票如何做会计分录?
要申请红字发票才可以做退回分录
41楼
2022-12-14 12:24:40
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鑫儿:回复吴月柳 申请了,那这个完整的会计分录要怎么做账务处理?
2022-12-14 12:51:04
吴月柳:回复鑫儿当时的分录用红字表示就可以了
2022-12-14 13:09:47
鑫儿:回复吴月柳 是一样的,只是因为开票开出密码区,顾客认证不了,所以才重新开过一份
2022-12-14 13:38:50
吴月柳:回复鑫儿那库存商品不用冲了,就把收入冲了再做就可以了
2022-12-14 13:57:42
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
收到国税退回多交增值税的会计分录如何处理?
借:银行存款贷:应交税费
42楼
2022-12-14 12:32:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 岚涩星晴 发表的提问:
老师,本月多缴增值税,本月收到退回多缴的税款,如何做会计分录,谢谢
你好,本月收到退回多缴的税款 借;银行存款,贷;应交税费——应交增值税
43楼
2022-12-14 12:44:58
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岚涩星晴:回复邹老师 应交税费-增值税的三级科目是什么呢
2022-12-14 12:56:37
邹老师:回复岚涩星晴你好,你这个是小规模 纳税人,还是一般纳税人?
2022-12-14 13:17:12
岚涩星晴:回复邹老师 一般纳税人
2022-12-14 13:32:09
邹老师:回复岚涩星晴你好,一般纳税人退回多交的增值税分录是 借;银行存款,贷;应交税费—未交增值税 不需要通过三级明细科目核算
2022-12-14 13:56:27
岚涩星晴:回复邹老师 就一直留在这个科目,不再去做处理了吗
2022-12-14 14:09:54
邹老师:回复岚涩星晴你好,之前缴纳计入应交税费—未交增值税借方,现在退回计入贷方 不会导致一直留在这个科目(应交税费—未交增值税)啊
2022-12-14 14:36:30
岚涩星晴:回复邹老师 缴纳时,应交税费—未交增值税借方1000,退回只退了500,记入贷500,所以这个科目还是会有数
2022-12-14 14:58:01
邹老师:回复岚涩星晴你好 之前需要缴纳1000的时候 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费—未交增值税500 借;应交税—未交增值税1000 , 贷;银行存款1000 现在退回500,借;银行存款500,贷;应交税费—未交增值税500 这样三笔分录之后,应交税费—未交增值税期末余额是0啊
2022-12-14 15:18:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ S6蔚 发表的提问:
工资发放如何做会计分录?
你好 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
44楼
2022-12-15 13:19:57
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S6蔚:回复邹老师 应收账款减少还是应付账款增加啊贷方?
2022-12-15 13:30:28
S6蔚:回复邹老师 为什么个人所得税计贷方表示个税增加了呢?
2022-12-15 13:47:19
邹老师:回复S6蔚你好 应收账款借方表示增加,贷方表示减少 应付账款借方表示减少,贷方表示增加
2022-12-15 14:08:56
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 笑君 发表的提问:
代扣代缴的手续费的退回,用于奖励员工,如何做会计分录?
借银行存款贷,其他应付款 应交税费应交增值税
45楼
2022-12-15 13:33:33
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笑君:回复东老师 用来奖励给员工也要交税么
2022-12-15 13:45:53
东老师:回复笑君哦对,肯定也是需要交税的。
2022-12-15 14:12:55

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