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收到增值税普通发票会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 甜美的彩虹 发表的提问:
30日,购入 材料2000千克,每千克45元,增值税税额 11700元;702材料1000千克每千克72元,增值税税额9360元。款项尚未支付。另用银行存款支付运输费 600元(含税, 取得增值税普通发票,按重量分配)。 701和702 材料已运到,并验收入库,结转实际采购成本怎么计算和写会计分录
你好 701材料的采购成本=2000*45%2B600*2000/(2000%2B1000) 702 材料的采购成本=1000*72%2B600*1000/(2000%2B1000) 分录是 借:原材料—701材料 2000*45%2B600*2000/(2000%2B1000) , 原材料—702材料 1000*72%2B600*1000/(2000%2B1000), 应交税费—应交增值税(进项税额) 11700%2B9360,   贷:应付账款2000*45%2B11700%2B1000*72%2B9360   银行存款 600
241楼
2023-03-02 08:56:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 简单 发表的提问:
小微企业:这个月总销售收入1万,税务代开专用增值税发票3000,自开手工普通发票1000,要怎么做会计分录?
借;应收账款10000 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
242楼
2023-03-02 09:12:05
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简单:回复邹老师 老师,因为我是微企业,所以季收入不超过3万是免征税的,那么我会计分录应将增值税下面是不是要设一个减免的科目呀,像这个问题对方已经是银行付我销售款,那我这样做你看对不对:借:银行存款10000 贷:主营业务收入9708.74 应交税金务-应交增值税-减免 291.26 对吗?还有,我这个计税销售额是不是不用管是手工票还是代开专票还是未开给人家发票?
2023-03-02 09:40:42
简单:回复邹老师 还有一个问题,现行的国家政策是小微企业月销售额不超过3万免征增值税,那我月销售额是1万,可是其中在税务代开的专票3千是当场要交3%增值税的,那么我交的这90元税金到后面是要退给我吗?不然的话不就相当于没有免我的增值税了吗?
2023-03-02 09:55:40
邹老师:回复简单借;应收账款10000 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税,这个分录没有错,你可以把减免的增值税在次月转入营业外收入,代开的发票是不免税的
2023-03-02 10:17:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ のし☆ve溪淇▔古怪 发表的提问:
490税控盘增值税发票和330普通发票的做分录
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
243楼
2023-03-02 09:29:59
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のし☆ve溪淇▔古怪:回复邹老师 管理费的金额是820还是不含490的税金?
2023-03-02 09:56:11
邹老师:回复のし☆ve溪淇▔古怪你好,金额是 820
2023-03-02 10:23:28
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 肖佳 发表的提问:
上午好 老师 请教下 我们是一般纳税人公司 材料已收到 发票也收到 收到的发票为增值税普通发票 分录里 要写出应交税费 应交增值税吗 麻烦老师帮我写下分录 我是小白
学员你好,专用发票写出应交税费,普票不写 分录如下 借;原材料 应交税费-增值税-进项税额 贷;应付账款或银行存款等 如果普票就没有应交税费就行
244楼
2023-03-05 10:17:05
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肖佳:回复悠然老师01 谢谢老师‍
2023-03-05 10:48:21
悠然老师01:回复肖佳不用客气,给个五星好评就行
2023-03-05 11:08:49
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 知性的故事 发表的提问:
小规模物业公司代收代缴水电费(平价无任何加价),给用户开具了增值税普通发票,要计入收入吗?应如何写会计分录?
你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
245楼
2023-03-05 10:39:23
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 无聊的猎豹 发表的提问:
5日用银行存款支付,第4季度报纸杂志订阅费3000元含税,取得增值税普通发票。会计分录
同学您好, 您能详细说一下吗
246楼
2023-03-05 10:44:55
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ Amy 发表的提问:
服务费15000给对方公司开具增值税普通发票,对方公司要求打入会计或法人私人账户是否合理,需要出具什么说明,会计分录怎样做?
您好 需要对方写委托收款说明书 委托个人向您单位收款 最好咨询下当地税务或者12366 看是否允许委托收款 有的地区不允许的 借:管理费用等 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
247楼
2023-03-05 11:02:08
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 个性的大侠 发表的提问:
李明是A公司采购部门的一位工作人员,采购了一批办公用品(计算器/笔记本/圆珠笔等),金额2000元,开具增值税普通发票一张,金额45元 ,李明并将此费用进行报销,请问详细的会计分录怎么做?
你好 这个钱是李明自己垫付来报销 还是之前在公司借支了备用金去采购 。这样好判断具体的分录
248楼
2023-03-05 11:24:00
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个性的大侠:回复meizi老师 李明垫付了来报销的
2023-03-05 11:51:35
meizi老师:回复个性的大侠你好 1. 李明报销费用 借管理费用-办公费 贷其他应付款-李明 2 公司支付给李明:借其他应付款-李明贷银行存款或者库存现金
2023-03-05 12:16:26
个性的大侠:回复meizi老师 没看懂,为什么会出现两种情况呢?
2023-03-05 12:43:32
meizi老师:回复个性的大侠你好 李明垫付了款 是个人支付的对不对 。 所以你做费用的时候贷方 不会直接做银行存款 。 你要体现贷方其他应付款 -李明 在报销给李明 冲其他应付款 在银行存款去支付
2023-03-05 12:58:47
个性的大侠:回复meizi老师 不可以直接写借管理费用-办公费,贷银行存款吗?因为最终结果就是公司把李明垫付的钱还给他了
2023-03-05 13:25:04
meizi老师:回复个性的大侠你好 因为最开始不是公司直接支付 。你要体现业务 。你要体现出先是员工垫付钱 回来报销的业务。
2023-03-05 13:39:28
个性的大侠:回复meizi老师 老师,我想问一下哦,做账的时候,业务过程这个环节是一定要体现的吗?不是说最后借贷必相等就ok了吗?
2023-03-05 14:07:45
meizi老师:回复个性的大侠你好 1. 是的 2. 假如你直接做 借管理费用-办公费贷银行存款 所有人都会认为是公司直接支付给对方购买办公品 但是你们银行回单 是支付给员工的。 与你们实际业务都不一致了。
2023-03-05 14:20:54
个性的大侠:回复meizi老师 谢谢老师
2023-03-05 14:31:43
meizi老师:回复个性的大侠没事的 希望能帮到你 满意请给予评价
2023-03-05 14:48:51
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问:
小规模纳税人收到的普通发票成本会计分录是不用分开录主营业务成本和应纳增值税是吗,那报税时直接让销售额/(1+0.03)*0.03是吗
你好,是开出普票吧。是的,报税时直接按销售额/(1+0.03)*0.03
249楼
2023-03-06 08:35:25
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默默的枫叶:回复立红老师 专票也是一样的吧
2023-03-06 08:54:21
立红老师:回复默默的枫叶你好,专票上价款和税款是分开的,按上面注明的价按填就行。
2023-03-06 09:06:39
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 无心的黑夜 发表的提问:
注销公司,然后对方给我们开的增值税普通专用发票会计分录怎么处理?
您好,按发票项目做账,借资产,成本费用科目,贷应付款。
250楼
2023-03-06 08:47:51
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蜡笔小欣 发表的提问:
收到增值税普票支付工地配电柜及材料费6500,怎么做会计分录?
这个是工地用可以做工程施工,贷库存现金
251楼
2023-03-06 08:53:19
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 背后的鱼 发表的提问:
筹备期间公司购买办公用品,对方开出增值税普通发票,怎么写会计分录。
您好,筹建期间的费用直接计入 管理费用-开办费
252楼
2023-03-06 09:16:09
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
老师,购入的金税盘480元拿到的增值税普通发票,这个480是可以全额抵扣吗,那购入的会计分录是要怎么做?
一、增值税一般纳税人的会计处理按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在应交税费——应交增值税科目下增设减免税款专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记固定资产科目,贷记银行存款、应付账款等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记应交税费——应交增值税(减免税款)科目,贷记递延收益科目。按期计提折旧,借记管理费用等科目,贷记累计折旧科目;同时,借记递延收益科目,贷记管理费用等科目。企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记管理费用等科目,贷记银行存款等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记应交税费——应交增值税(减免税款)科目,贷记管理费用等科目。(二)小规模纳税人的会计处理按税法有关规定,小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额应直接冲减应交税费——应交增值税科目。
253楼
2023-03-06 09:23:59
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玲老师:回复青春侠这个是政策的文件规定 现在最新的分录 这样做 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2023-03-06 09:55:39
翁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 发表的提问:
企业开具出去增值税专用发票,没有收到款,并且交纳了增值税销项税额的款项了,这样会有那些会计分录?具体到开出发票没有收到款的会计分录,以及交纳了增值税销项税额的会计分录,
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税–销项税额
254楼
2023-03-07 08:49:41
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 三分钟鱼 发表的提问:
普通增值税发票开出后对方说不需要发票了然后跨月冲红后需要做会计分录吗
你好,要的,要红冲,用负数做原来的分录,
255楼
2023-03-07 09:04:37
全部回复
三分钟鱼:回复庄老师 前面开出的发票没有分录 现在冲红的票还需要做分录吗?
2023-03-07 09:26:13
庄老师:回复三分钟鱼你好,前面开票也要缴税做分录
2023-03-07 09:36:42
庄老师:回复三分钟鱼借应收账款,贷主营业外收入,应交税费一应交增值税
2023-03-07 09:47:35

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