咨询
会计银行存款帐与银行对不上
分享
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 学堂用户ffe2ke 发表的提问:
2.诚杨公司于2020年1月1日在中国建设银行借入基建借款500000元,借款期限两年,年利率6.8%,按年付息,到期还本,不计复利。所借款项划存银行当日,诚杨有限公司当即结算工程款500000元。生产线于2022年1月1日办理竣工结算。要求:根据上述资料,编制借入、计息(按年)、付息、还本的会计分录。1.2020年10月30日,银行对账单余额为269000元,银行存款日记账余额为171045元,甲公司与银行往来资料如下:(1)10月30日,收到购货方转账支票-张,金额为36800元,已送存银行,银行尚未入账。(2)10月30日,甲公司当月的水电费用1325元,银行代为支付但公司未接到银行通知,尚末入账。(3)10月30日,甲公司开出支票尚有48320元未兑现。(4)10月30日,甲公司送存支票12240元,因对方存款不足,被银行退票,公司未接到通知。(5)10月30日,甲公司委托银行代收款项100000元,银行已入账,公司尚未收到银行通知。
你好,这是要问什么呢
241楼
2023-02-28 09:21:45
全部回复
小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 激动的蚂蚁 发表的提问:
某公司20x7年10月31日,对银行存款进行清查后发现,银行存款日记账余额70000元,银行对账单存款余额84000元。清查人员将企业银行存款日记账与银行送来的对账单核对后,发现下列各项经济业务双方记录不一致: (1)银行代公司支付水费2 000元,公司尚未记账; (2)银行为公司代收销货款26000元,公司尚未记账; (3)银行代付电费500元,公司尚未记账; (4)公司开出现金支票预付差旅费600元,持票人尚未到银行提取现金; (5)公司开出转账支票2500元支付培训费,银行尚未记账; (6)公司收到转账支票12600元,已入账,尚未将支票送存银行。 以上六项的会计分录
同学你好 1、2、3:不做账 4:借:其他应收款 贷:银行存款600 5:借:管理费用2500 贷:银行存款2500 6:借:银行存款12600 贷:应收账款等
242楼
2023-02-28 09:35:59
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 俊秀的鱼 发表的提问:
某企业2×18年4月30日的银行存款日记账账面余额为691600元,而银行对账单上企业存款余额为681600元,经逐笔核对,发现有以下未达账项: (1)4月26日,企业开出转账支票3000元,持票人尚未到银行办理转账,银行尚未登账。 (2)4月28日,企业委托银行代收款项4000元,银行已收款入账,但企业未接到银行的收款通知,因而未登记入账。 (3)4月29日,企业送存购货单位签发的转账支票15000元,企业已登账,银行未登账。 (4)4月30日,银行代企业支付水电费2000元,企业尚未接到银行的付款通知,故未登记入账。 要求:根据以上有关内容,编制“银行存款余额调节表”,并分析调节后是否需要编制有关会计分录。
你好,需要先填写“银行存款余额调节表”, 具体方法:                                   银行存款余额调节表 银行存款日记账月末余额为681600元                            银行对账单余额为691600元 未达帐项:                                                                     未达帐项: 加:银行已记增加而企业未记增加的账项4000元        加:企业已记增加而银行未记账项15000元 减:银行已记减少而企业未记减少的账项2000元         减:企业已记减少而银行未记的账3000元 调整后企业银行帐余额                   683600元             调整后对帐单余额703600元
243楼
2023-03-01 08:56:35
全部回复
庄老师:回复俊秀的鱼调整后对帐单余额703600元和调整后企业银行帐余额  683600元 不相等,需要编制有关会计分录。
2023-03-01 09:37:07
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
什么情况下会出现借:银行存款,贷:银行存款,会计上有这种做法吗?
有的,不同银行互转就会这样
244楼
2023-03-01 09:22:01
全部回复
娇:回复maize老师 对银行有什么要求吗?比如法人公司什么的,能具体说下吗?现在分不清什么情况下这样做
2023-03-01 09:49:34
maize老师:回复只能是公司银行,基本户 一般户
2023-03-01 10:03:08
娇:回复maize老师 如果是分公司对总公司转账,是基本户对基本户转账,这样的情况还能这样做会计分录吗
2023-03-01 10:14:33
maize老师:回复总分公司这个不清楚了,这个没有关注过,
2023-03-01 10:30:34
娇:回复maize老师 那同一法人开的公司,两个独立公司,独立账户之间转账呢,就不是总公司还有分公司的关系,还有两个法人是夫妻关系
2023-03-01 10:45:40
maize老师:回复那这个做其他应付款,或者是其他应收款,不是借银行 贷银行
2023-03-01 11:09:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 菜场小会计 发表的提问:
实操中手工帐现金日记帐和银行存款日记帐登记时哪个只登一个账,不重复登记
你好,需要根据业务的分录登记,有都是涉及一个,有的是现金,银行存款都会涉及 比如存现,取现,就现金,银行存款需要同时登记
245楼
2023-03-01 09:35:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 自由的小蜜蜂 发表的提问:
收到支票后,就做账,那不是企业已收,银行未收款呀!银行日记账的余额会与银行账上的余额对不上呀!那怎么弄
同学 你好 收到支票后,就做账,是企业已收,银行未收款 做银行存款余额调节表
246楼
2023-03-02 08:44:42
全部回复
自由的小蜜蜂:回复bamboo老师 怎么做呢?
2023-03-02 09:11:37
bamboo老师:回复自由的小蜜蜂你可以百度搜一个银行存款余额表格式 自己做一份 按照你的情况填写 就平了
2023-03-02 09:27:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 心语 发表的提问:
银行存款对账,只有一个一个看吗?
您好,不是的,一开始先看看差额是多少,找一下是哪个月差的,再看一遍差的那个月,有没有正好是这个差额的数字。如果没有的话,就把这个差额除以2,再看看差的这个月,有没有正好等于差额除以2的数字。如果还没有的话,就把这个差额除以9,看看差的这个月,有没有包含除以9得出的数字的数字。如果有的话,有可能是把数字们数写颠倒了,改正即可,如果还没有,就只能一个一个的核对了。
247楼
2023-03-02 09:06:31
全部回复
心语:回复王雁鸣老师 复杂吗?,我看有的对银行存款很恼火,那和供应商对账呢?注意哪些,那这个月除了银行存款,还有哪些呢?
2023-03-02 09:41:08
王雁鸣老师:回复心语您好,会者不难,难者不会,您会对了,就感觉不复杂的。我供应商对账一样的操作就行。除了银行存款,还有现金,库存商品需要核对。
2023-03-02 10:01:25
心语:回复王雁鸣老师 和供应商的账,我们是做的借:预付账款,贷:银行存款,有时预付账款多,但银行存款没打这么多,是冲返利直接作为预付账款,还有赠品入库需要开金额吗?
2023-03-02 10:15:20
王雁鸣老师:回复心语您好,冲返利直接做的预付账款,也是对的。赠品入库需要开金额的。借;库存商品,贷;营业外收入-赠品收入。
2023-03-02 10:36:35
心语:回复王雁鸣老师 如果是赠品,不需要钱,也要做金额?还有就与供货商的的账如何调账也?
2023-03-02 10:49:03
王雁鸣老师:回复心语您好,是的,也要做的。如果调账,我没明白您的意思,具体是什么业务呢?
2023-03-02 11:05:02
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 小草 发表的提问:
这样现在对账后的银行存款还剩下多少了?
你给的图片没有银行存款账呀
248楼
2023-03-02 09:21:31
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 喜洋洋 发表的提问:
用金蝶软件做帐,首次立帐时将银行基本帐户及另一银行专户余额合计入帐,2个帐户只入了一个银行的帐户,当专户销户余额转入基本帐户,使得企业银行帐与银行对帐单不符,怎么处理的好,现企业银行大于银行。
您好,一般情况下,企业银行金额大于银行对账单的金额,把差额转入营业外支出处理就行了。
249楼
2023-03-02 09:32:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ Miss陈 发表的提问:
银行存款科目与银行实际账户有几毛钱对不上,是之前的人交接的,这种怎么处理呀
差额放到营业外收支的
250楼
2023-03-05 10:45:10
全部回复
Miss陈:回复郭老师 是记账比实际的多了几毛钱,那就借计营业外支出,贷记银行存款是吗
2023-03-05 11:03:19
郭老师:回复Miss陈可以的 可以这么做的
2023-03-05 11:16:14
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ ttkx 发表的提问:
我现在有个问题:会计记帐时收到银行利息时:借:银行存款;贷财务费用利息负数。 这对吗?
你好,嗯嗯,对的呢,是的
251楼
2023-03-05 11:03:02
全部回复
ttkx:回复王晶老师 为什么?贷财务费用利息负数
2023-03-05 11:17:42
王晶老师:回复ttkx收到的利息啊,。,财务费用一般这个科目是在借方的
2023-03-05 11:43:45
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 爱笑的书包 发表的提问:
在会计上有银行存款和暂收款要对得上这个说法吗?
你好 银行收款的要和银行存款的流水对上
252楼
2023-03-05 11:27:00
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计 发表的提问:
公账提现,然后把现金存入私账,内帐怎么做 外账是 借:库存现金 贷:银行存款(公账) 内帐是:借:银行存款(私账) 贷方:银行存款(公账)对吗
您好!是的。就是这样做。
253楼
2023-03-06 08:01:02
全部回复
会计:回复宋生老师 就是我们代客户付货款应该怎么做分录 等到时候收到客户货款又应该怎样做分录
2023-03-06 08:29:47
宋生老师:回复会计您好!借其他应收款 贷银行存款 收到的时候借银行存款 贷其他应收款。
2023-03-06 08:54:42
会计:回复宋生老师 @宋老师:有一张付款通知书 付款金额3700元 备注写着客户供应商代付5000元订金 扣深圳-广州运费1300元 这个怎么做分录啊
2023-03-06 09:24:17
宋生老师:回复会计您好!没看懂你的意思,是你要帮人家代付吗?还是什么
2023-03-06 09:42:07
会计:回复宋生老师 @宋老师:不是,是当时客户要这个供应商付了5000订金退回去,扣了运费1300, 客户付了全款美元的,
2023-03-06 09:59:23
宋生老师:回复会计您好!然后这个跟你们公司有什么关系呢
2023-03-06 10:24:47
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 女乔子 发表的提问:
银行余额和帐里的银行存款余额对不上,账里数大于银行实际余额,已经很多年了,怎样做账把它调成一致,
你好 那你们要从开始有差异的年份开始查账 一一核对 查出原因后才好调整账务
254楼
2023-03-06 08:08:11
全部回复
女乔子:回复meizi老师 但是调账要对账单啊,银行那边说是系统的问题,以前年度的打不出来,我还可用什么当调账依据
2023-03-06 08:32:40
meizi老师:回复女乔子你好 那你们之前年份没有自己打印出来备份吗?如果没有对账单的话 没法核对的哦
2023-03-06 09:02:11
女乔子:回复meizi老师 我们只有对账单,差回单,也对出来哪些账没做,但是没回单,不知怎么调账
2023-03-06 09:29:31
meizi老师:回复女乔子那你们看下网银可以打印回单不 把对出来的帐一一补做进去 如果没有回单的话 只有写情况说明 然后领导签字补了
2023-03-06 09:55:05
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Sadie 发表的提问:
资产负债表上的货币资金里银行存款金额与月底银行对账单上的账户余额不一致,怎么查
编制银行存款余额调节表查找原因。
255楼
2023-03-06 08:31:16
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×