咨询
商业银行应当对会计账务处理
分享
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师好,银行账单比发票多了4分钱账务怎么处理,当时出纳多转4分给对方
你好 借记营业外支出
241楼
2023-02-28 09:38:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 欣慰的纸鹤 发表的提问:
一.A工业企业采用当日即期汇率对外币业务进行折算,并按月计算汇率损益。 (1)编制9月份外币业务的会计分录 ①9月3日: ②9月9日: ③9月16日: ④9月20日: ⑤9月26日: ⑥9月30日: (2)计算9月份的汇兑损益并进行账务处理: ①应收账款账户的汇兑损益 ②应付账款账户的汇兑损益 ③银行存款账户的汇兑损益 ④短期借款账户的汇兑损益 ⑤9月份汇兑损益 6.进行账务处理
你好,同学。你的数据呢
242楼
2023-03-01 09:13:51
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ WATER 发表的提问:
水治理公司会计业务处理应该参照什么行业呢?
你好,可以参照一般的环境保护行业的账务处理
243楼
2023-03-01 09:21:32
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 黔黔(杨) 发表的提问:
会计建外账,实收资产50万,银行存款0,账务怎样处理?
你好,只有发生一笔收到投资的业务吗?
244楼
2023-03-01 09:36:00
全部回复
黔黔(杨):回复邹老师 购买固定资产车,发生了费用
2023-03-01 09:56:56
邹老师:回复黔黔(杨)借;固定资产 管理费用等科目 贷;应付账款等科目 需要根据业务发生作出相应的分录 的
2023-03-01 10:25:43
黔黔(杨):回复邹老师 购买车辆全是用现金支付
2023-03-01 10:53:14
黔黔(杨):回复邹老师 实收资产怎样处理
2023-03-01 11:18:57
邹老师:回复黔黔(杨)借;固定资产 贷;库存现金 实收资产是什么意思
2023-03-01 11:36:54
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Jaime 发表的提问:
手上有一件小规模企业,发生建筑安装服务项目,开具了发票。如何进行账务处理。这样做对吗?借:银行存款 ** 贷:主营业务收入 ** 应缴税费——应缴增值税 **购买的用来安装的产品借:库存商品 ** 贷:银行存款 **领用时:借:主营业务成本 ** 贷:库存商品 **
是销售货物的同时提供安装吗?
245楼
2023-03-02 09:04:45
全部回复
Jaime:回复方亮老师 接了一个工程,按合同上购买需要的器具,然后进行的安装。应该说属于包工包料工程
2023-03-02 09:33:55
方亮老师:回复Jaime1、您的分录错误。 2、购买材料; 借;原材料 贷;银行存款 领用材料; 借;劳务成本 贷;银行存款 发生的人工费; 借;劳务成本 贷;应付职工薪酬-工资 确认收入; 借;银行存款 贷;主营业务收入 贷;应交税费-应交增值税 结转劳务成本; 借;主营业务成本 贷;劳务成本
2023-03-02 09:51:01
Jaime:回复方亮老师 好的,谢谢
2023-03-02 10:07:22
Jaime:回复方亮老师 但是我这个项目还没有完结的,劳务成本就直接转主营业务成本了吗?
2023-03-02 10:26:12
方亮老师:回复Jaime不客气。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2023-03-02 10:41:28
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 笑点低的信封 发表的提问:
(1)2020年6月1日,甲公司采用托收承付结算方式向乙公司销售商品一批,货款 300 000元,增值税额39 000元,以银行存款代垫运杂费6 000元,已办理托收手续。6月10日,甲企业应收账款改用应收票据结算,已收到承兑的商业汇票。9月10日,应收票据到期收回。要求:作出相关会计处理。
你好 借 应收账款 339000 %2B6000 贷 主营业务收入 300000 应交税费-应交增值税-销项税额 39000 银行存款 6000 6月10日 借 应收票据 339000%2B6000 贷 应收账款 339000%2B6000
246楼
2023-03-02 09:11:55
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 魏玉蓉 发表的提问:
企业应当严格区分会计估计变更和前期差错更正,对于前期根据当时信息、假设等作了合理估计,在当期按照新的信息、假设等需要对前期估计金额作出变更的,应当作为会计估计变更处理,不应作为前期差错更正处理,这句话对吗
企业应当严格区分会计估计变更和前期差错更正,对于前期根据当时信息、假设等作了合理估计,在当期按照新的信息、假设等需要对前期估计金额作出变更的,应当作为会计估计变更处理,不应作为前期差错更正处理。
247楼
2023-03-02 09:35:59
全部回复
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 荟花之美 发表的提问:
承兑转给对方,对方直接全额轩给我方,没有业务往来,账务怎么处理处理,可以应收账款转其他应收款,然后银行存款收回可以吗? 老师从税务角度来讲,怎么处理最好?
从哪个角度讲都不合适这么做 因为承兑汇票是建立在真实贸易背景基础上的债权凭证
248楼
2023-03-05 10:42:30
全部回复
荟花之美:回复三宝老师 电子承兑,有银行汇款单也不行是吧
2023-03-05 11:28:16
三宝老师:回复荟花之美不管是纸质的还是电子的,它的本质没有改变
2023-03-05 11:53:48
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小招 发表的提问:
银行对账单有一笔,支付电力公司费用200元,没有收到票,可以这样做会计分录么?借:管理费用-电费,贷:应付账款-电力公司,借:应付账款-电力公司,贷:银行存款 么?
您好,可以的,但是等收到发票时,要把发票放到这张凭证下面作为附件的。
249楼
2023-03-05 11:11:35
全部回复
柳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 动人的背包 发表的提问:
行政事业单位支付银行手续费时预算会计如何进行账务处理。冲销怎么做写记账凭证
您好,借,其他支出,贷,资金结存-货币资金。
250楼
2023-03-05 11:27:00
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 自知 发表的提问:
对公银行账户转钱到法人私户作备用金,账务应该怎么处理呢?
您好!借其他应收款 贷银行存款
251楼
2023-03-06 07:57:09
全部回复
自知:回复宋生老师 @宋老师:三级科目不用加备用金吗?
2023-03-06 08:19:08
宋生老师:回复自知您好!这个企业自己设置就好了
2023-03-06 08:46:07
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 咸鱼 发表的提问:
月末的时候对账就是指和银行账户钱一致再和会计的帐对起来是吧?
您好,是的。
252楼
2023-03-06 08:25:02
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ jenny 发表的提问:
现在才发现公司外账的对公银行的余额与外账的账务不相符,怎么处理,相差240元,后来查回去是9月份的企业网银行年费240元没有做账务处理,现在是2017年了,请问应该怎么处理jQuery1113012959333485923707_1487132089957
直接计入当期费用吧:借:财务费用240,贷:银行存款240
253楼
2023-03-06 08:54:42
全部回复
jenny:回复袁老师 在2017年1月份做回这个账务处理就行了吗?
2023-03-06 09:09:24
袁老师:回复jenny金额比较小,是的当期费用即可
2023-03-06 09:29:45
jenny:回复袁老师 所得税汇算清缴的时候需要跟会计师事务所说吧?
2023-03-06 09:54:32
袁老师:回复jenny不用
2023-03-06 10:11:02
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 小草 发表的提问:
网络订房的会计分录;借;应收账款,贷;主营业务收入,当实现收人时,贷;应收账款,借;银行存款。客人未住退房,贷;应收账款,红字冲减贷;主营业务收入。对吗?
对的,可以的,同学的
254楼
2023-03-06 09:07:12
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 陶醉的路灯 发表的提问:
垫付银行手续费,要挂账处理,借财务费用,贷其他应付款。老师,这样处理,对不?
你好,这个是代收代付吗?
255楼
2023-03-06 09:26:59
全部回复
郭老师:回复陶醉的路灯垫付应该有付款的,你们没有银行支出。
2023-03-06 09:45:20
陶醉的路灯:回复郭老师 是的,老板垫付
2023-03-06 10:09:58
郭老师:回复陶醉的路灯是你单位的,别人垫付的可以。
2023-03-06 10:36:53
陶醉的路灯:回复郭老师 先挂账,这样处理,对不?
2023-03-06 10:46:57
郭老师:回复陶醉的路灯你好对的,是这么做的。
2023-03-06 11:12:09

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×