咨询
商业银行应当对会计账务处理
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 梅子 发表的提问:
电子商务公司的会计怎么账务处理
根据实际发生的经济业务进行账务处理就是了
196楼
2023-02-14 10:32:26
全部回复
梅子:回复邹老师 互联网销售一般是不开发票的,他的销售收入是根据什么算的,月末怎么报税
2023-02-14 10:52:42
邹老师:回复梅子这个就看你企业是按照什么情况来申报了 可能全额社保,也可能只申报一部分收入
2023-02-14 11:18:07
梅子:回复邹老师 关键是税局是根据发票确认收入的,互相网销售的大部分都不开发票,那么收入可以根据情况随意开具发票确认吗?
2023-02-14 11:28:28
邹老师:回复梅子税局如果查账,可能会根据你的销售记录,银行流水
2023-02-14 11:38:48
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 典雅的战斗机 发表的提问:
前任会计没有做银行存款账,前任出纳移交银行存款余额后,后任会计怎样做账务处理?
这个有银行存款的对公账户,需要补做银行存款的收支账
197楼
2023-02-14 10:44:59
全部回复
典雅的战斗机:回复江老师 有对公账户,但之前的账很乱,出纳会计都没有做银行存款账。
2023-02-14 10:57:05
江老师:回复典雅的战斗机这个也是需要补做银行存款明细账,不然后期如果税务稽查是有问题的
2023-02-14 11:13:27
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Zmj 发表的提问:
企业是商场,缴纳的水资源税如何进行账务处理对外售出的水,如何开票,如何进行账务处理
您好,交纳的水资源税,借;应交税费-应交水资源税,贷:现金或者银行存款,计提时,借:税金及附加,贷:应交税费-应交水资源税。对外售出的水,按售价开发票,借;现金或者银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
198楼
2023-02-15 09:31:31
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 菊花 发表的提问:
上个月有一笔预付款5000,账务处理为:借:预付账款5000,贷:银行存款5000,这个月发票来了,支付尾款8600!账务处理—借:应付账款8600,贷:银行存款8600, 借:库存商品12035.4 应交税费—进项1564.6 贷:预付账款5000 应付账款8600 请问老师这个账务处理对不对,需要把本月支付的尾款科目也录成预付账款吗,还是这样做就行
把本月支付的尾款科目也录成预付账款 只使用一个,你之前用预付账款那后面一直用预付账款,
199楼
2023-02-15 09:49:07
全部回复
maize老师:回复菊花不要应付账款 预付账款都启用了,一个供应商
2023-02-15 10:15:46
职称:,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ Season 发表的提问:
商贸会计如何归集成本,如果业务多了,对应不了各项成本,该如何处理,
就是主营业务成本,商业企业,成本多了,问问同行上系统
200楼
2023-02-15 10:02:59
全部回复
Season:回复 ??举个例子,主营业务成本我知道,但是可能结转成本时把运费忘记了,这种情况怎么办,怎样才能结转成本的时候不会忘记某项成本???
2023-02-15 10:43:32
回复Season运费你可以摊销进入存货成本,或者进入销售费用,你要做完账检查一下有没有未摊销事项,在没有其他好的办法
2023-02-15 11:03:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 顺心的雪糕 发表的提问:
老师你好,企业采购的研发用品未取得发票,会计处理为借:应付账款 贷:银行存款 这样对吗?感觉会导致账实不符
您好 研发用品未取得发票,会计处理正确的 收到发票后 借:研发支出 贷:应付账款
201楼
2023-02-16 09:00:41
全部回复
顺心的雪糕:回复bamboo老师 如果一直没有收到发票呢?要怎么处理,有的挂账还是17年
2023-02-16 09:20:55
bamboo老师:回复顺心的雪糕一般可以挂账三年的 到时候没收到发票 借:营业外支出 贷:应付账款
2023-02-16 09:35:35
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 美美 发表的提问:
老师,公司前两个月卖的商品品,已做正常业务处理,本月收到对方退货商品并要进行换货处理,这个会计分录要怎么处理
同学你好,很高兴为您解答。 被换货的产品和之前的产品是同一类型的产品吗 换货的过程中产生其他费用了吗
202楼
2023-02-16 09:24:10
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 学堂用户_ph561764 发表的提问:
老师,我们公司是以服务费作为主要收入,设备从总部买来,再以原价卖给代理商。会计处理是买的时候借:库存商品 贷:银行存款 然后售出的时候做向相反分录吗?不涉税,设备不赚钱,公司很小,目前很多东西也不规范。
您好同学 这个可以的同学但是不涉税是不对的,销售时贷方有税
203楼
2023-02-16 09:45:56
全部回复
学堂用户_ph561764:回复何江何老师 谢谢老师!但是在售出时没有记主营业务收入,期末结转却要结转成本。这不就没增加收入,只增加了成本吗?
2023-02-16 10:03:11
何江何老师:回复学堂用户_ph561764您好同学你们现在做一个收入,再做一个成本结转就好了
2023-02-16 10:24:34
学堂用户_ph561764:回复何江何老师 好的,谢谢老师!
2023-02-16 10:35:56
何江何老师:回复学堂用户_ph561764不客气懂了记得五星好评
2023-02-16 10:58:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Miya 发表的提问:
小规模商贸公司,做内账,公司的老板在公司正常运营的当月,去银行开立个人银行户,存入银行10元。(怎么做账务处理)
你好!不做。这个跟公司没关系
204楼
2023-02-16 09:59:59
全部回复
Miya:回复宋生老师 以下截图,是各位老师给我答案,没有一个一样的,我怎么判断哪个能用
2023-02-16 10:13:55
宋生老师:回复Miya你好!是这样的,如果你打算把这个账户作为公司账户使用,可以入公司账。作为一个银行存款的二级科目。 如果光从这业务上来说,跟公司没有任何关系,不入账才是对的。 就像你们老板自己打牌输了200,你也不用入账啊,跟公司没关系
2023-02-16 10:25:28
Miya:回复宋生老师 请给分录
2023-02-16 10:41:30
宋生老师:回复Miya你好!你到底是哪种情况呢?
2023-02-16 11:05:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 李艳月rxnvgu 发表的提问:
付银行承兑金额多于应支付款项,对方用银行转账过来多付款项,怎么账务处理
你好 借应付账款 借银行  贷应付票据
205楼
2023-02-19 10:31:15
全部回复
李艳月rxnvgu:回复玲老师 对方用小额承兑和银行存款找回多付款项怎么账务处理
2023-02-19 10:54:34
玲老师:回复李艳月rxnvgu找回来的银行记借方银行存款了 
2023-02-19 11:11:14
李艳月rxnvgu:回复玲老师 找回的票据,借应收票据是吧
2023-02-19 11:24:18
玲老师:回复李艳月rxnvgu如果是找回票据还找回银行存款 借方。应收票据和银行存款两个科目。
2023-02-19 11:49:42
玲老师:回复李艳月rxnvgu你好 借应付账款 应收票据 借银行 贷应付票据
2023-02-19 12:19:25
李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师,请问个体工商户,开了银行对公账户,销售型的,有十几个业务员,需要做账吗,还有怎样处理税务
同学你好, 个体工商户也是需要建帐的 税务方面:需要看税务局的核定,如果是定额征收,每个月按固定金额缴纳税款就可以了,如果是查账征收,需要根据实际账务情况,进行缴纳税款
206楼
2023-02-19 10:56:08
全部回复
李雪婷老师:回复阳光实际业务中,很多个体工商户都是定额征收的,税务对其账务要求也不高,所以很多个体户只是每个月固定缴纳税款,并没有建立完整的账务
2023-02-19 11:21:26
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
旅游行业差额征收的结转增值税那一部分  1.取得旅游服务收入时的会计处理:  借:银行存款1091800   贷:主营业务收入1060000   应交税费——应交增值税31800  2.支付B公司旅游服务分包款时的会计处理:  借:主营业务成本424000   应交税费——应交增值税12720   贷:银行存款436720  3.住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账时的会计处理:  借:主营业务成本530000   应交税费——应交增值税15900
对的
207楼
2023-02-19 11:18:21
全部回复
天天向上:回复袁老师 借:主营业务成本530000    应交税费——应交增值税15900    贷:银行存款545900 如果这样的话,这些税怎么结转呢? : 实际上交的话,是含税收入减去含税成本得出的数据。然后除(1 3%)X3%应交的增值税 : 倒是我们录入的分录的那些增值税应该怎么冲呢?
2023-02-19 11:43:14
袁老师:回复天天向上根据余额,贷方余额缴纳即可
2023-02-19 11:58:23
天天向上:回复袁老师 @袁老师:但是根据贷方的话,就交多啦
2023-02-19 12:23:06
袁老师:回复天天向上贷方扣除借方在贷方的余额 啊
2023-02-19 12:51:18
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 小珂儿 发表的提问:
事业单位,银行销户,当时也没要余额15·13元,账上还有余额?好多年了,银行估计也查不多了吧,账务怎么处理
同学你好,你首先和银行对账,如果银行那没余额估计是你们账有问题需要调账。如果银行有余额看看是什么钱,该付款的付款,利息需要上缴到财政局
208楼
2023-02-19 11:25:19
全部回复
小珂儿:回复波德老师 这是我单位自己开的户,后来就是统一用财局支付中心的户,才把这个户销了的,这都是之前会计的遗留的帐了,好多年了,银行也不查了,就是自己账上银行存款还有15.13元,实际没有了,怎么处理账务
2023-02-19 12:06:13
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 入怀 发表的提问:
12、年末,市环保局尚有158000元的财政授权支付额度未支用,依据代理银行提供的对账单作相关注销额度的会计账务处理。
同学您好, 借:财政应返还额度  158000   贷:零余额账户用款额度  158000 借:资金结存—财政应返还额度  158000   贷:资金结存—零余额账户用款额度  158000
209楼
2023-02-19 11:51:00
全部回复
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 平淡的奇迹 发表的提问:
12、年末,市环保局尚有158000元的财政授权支付额度未支用,依据代理银行提供的对账单作相关注销额度的会计账务处理。
同学您好, 借:财政应返还额度  158000   贷:零余额账户用款额度  158000 借:资金结存—财政应返还额度  158000   贷:资金结存—零余额账户用款额度  158000
210楼
2023-02-20 09:07:13
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×