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结转已销商品销项税会计分录
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 忐忑的季节 发表的提问:
小规模纳税人购买库存商品的会计分录,月底是未销售的库存商品是否需要结转成本
你好,借库存商品,贷银行存款,未销售的可以不结转的
76楼
2022-12-24 10:56:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问:
如果这个月进项大于销项,结转会计分录怎么做啊。
你好!不需要单独做分录。
77楼
2022-12-24 11:10:13
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A. 董薇 ?【白给】 发表的提问:
老师您好,我们公司5月只有进项没有销项,那进项用结转吗?6月有销项的话,又该怎么处理会计分录呢?
借转出未交增值税,贷进项税额,6月 做借销项税额 贷转出未交增值税
78楼
2022-12-24 11:20:52
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A. 董薇 ?【白给】:回复maize老师 老师,那就是我5月只做借转出未交增值税贷进项税额,6月正常结转销项税额,销项税额大于留底+当月的,我再做借转出未交增值税贷未交增值税就可以了是吗?这个差额是当期销项-留底-当期进项对吗?留底这个数在6月的账里是不体现的对吧?
2022-12-24 11:51:20
maize老师:回复A. 董薇 ?【白给】前面是的,是的,这个留底5月体现了,
2022-12-24 12:15:18
A. 董薇 ?【白给】:回复maize老师 好的,谢谢老师
2022-12-24 12:33:51
maize老师:回复A. 董薇 ?【白给】好的,我先回复别的学员了
2022-12-24 12:58:22
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小桥 发表的提问:
年底销项大于进项,结转的会计分录?
你好! 比如销项税额10,进项税额5
79楼
2022-12-24 11:34:11
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蒋飞老师:回复小桥应交增值税=10-5
2022-12-24 11:45:31
小桥:回复蒋飞老师 麻烦问下结转的会计分录?
2022-12-24 12:15:29
蒋飞老师:回复小桥借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)5 贷:应交税费-未交增值税5
2022-12-24 12:37:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人小销售库存商品,如何做分录?销项税额需不需要结转和需不需要计提增值税?
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。 结转到转出,未交增值税。
80楼
2022-12-24 11:41:59
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郭老师:回复增值税需要交的话,需要结转。
2022-12-24 12:05:39
莼:回复郭老师 那结转的分录是?增值税不需要交的情况是不用做分录是吧?
2022-12-24 12:25:24
郭老师:回复借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2022-12-24 12:54:35
莼:回复郭老师 增值税需要交的话,需要结转。,老师你说这句是什么意思?
2022-12-24 13:08:28
郭老师:回复增值税不需要交的,你需要结转到营业外收入。
2022-12-24 13:18:57
莼:回复郭老师 怎么写分录?
2022-12-24 13:32:42
郭老师:回复借银行存款贷主营业务收入应交税费借应交税费贷营业外收入。
2022-12-24 13:55:56
莼:回复郭老师 一般纳税人的增值税销项税不是可以冲减进项税额,怎么还需要这样结转到营业外收入
2022-12-24 14:25:30
莼:回复郭老师 不过就是进项税足够让销项税税额抵扣
2022-12-24 14:46:43
郭老师:回复增值税需要交的,你需要结转,借应交税费应交增值税转出,未交增值税,贷应交税费,未交增值税。
2022-12-24 15:12:14
郭老师:回复这个就是结转需要交纳的增值税。
2022-12-24 15:36:25
莼:回复郭老师 现在的情况就是进项税足够让销项税额抵扣万, 这样的需要交增值税就是0 那是怎么做分录?
2022-12-24 15:52:32
郭老师:回复不交税,不做其他的,
2022-12-24 16:10:12
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 点石成金 发表的提问:
销售商品车一辆,车款300000元,销项税额48000,随同汽车销售赠送的精品成本为1000元,市场售价1200元,车款及税金共348000元,客户pos机刷支付。该商品车成本为260000元这个题的会计分录是什么?
借:其他货币资金--POS 348000 贷:主营业务收入--汽车 300000 应交税费--应交增值税(销项税额) 48000 借:主营业务成本 贷:库存商品--汽车 借:销售费用--赠品 1200 贷:库存商品--精品 应交税费--应交增值税(销项税额)
81楼
2022-12-25 11:04:22
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点石成金:回复张艳老师 赠品也要交税吗?最后一笔分录不太明白
2022-12-25 11:33:56
张艳老师:回复点石成金是的,赠品是要视同销售的,要确认增值税的。
2022-12-25 11:49:22
点石成金:回复张艳老师 最后一笔分录对应的金额分别是多少?为什么要做销售费用?
2022-12-25 12:00:41
张艳老师:回复点石成金由于是销售过程中赠送的,所以要计入销售费用科目核算的。 由于不知道赠送的精品成本无法填写。销项税额为=1200/(1+16%)*16%=165.52 抱歉了,刚才计算过程中,发现上面销售费用--赠品 1200中的数字是不对的,应该是赠送的精品成本+165.52
2022-12-25 12:17:08
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 她说 发表的提问:
这个月只有进项没有销项怎么做会计分录?如下月有销项上月的进项如何结转?
1 认证进项了 记进项里 借库存商品 等应交税费应交增值税进项 贷银行存款 没有的可以申报留抵 下期抵扣 2 没有认证的记待认证进项 后面要抵扣的时候认证 借进项贷待认证进项 不清楚的再追问
82楼
2022-12-25 11:16:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
这个月只有进项,没有销项月底是否要结转?结转的会计分录怎么做?
你好,不需要结转未交增值税的
83楼
2022-12-25 11:41:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.44w
引用 @ 发表的提问:
销售商品18000元,贷款存入银行,按16%计算销项税额2880元,成本为12000元。的会计分录
借:银行存款20880       贷:主营业务收入18000      应交税费-增值税-销项2880 借:主营业务成本12000 贷:库存商品12000
84楼
2022-12-26 11:10:34
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叶子 发表的提问:
年末,进项税大于销项税,结转的会计分录怎么做?
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 , 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
85楼
2022-12-26 11:22:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ krystal 发表的提问:
月末要把进项销项结转,会计分录怎么做
你好,不需要这样处理的 只需要根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
86楼
2022-12-26 11:29:27
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krystal:回复邹老师 那我期末结转增值税的这些数字该怎么来呢,要不要从销项进项那里来
2022-12-26 11:52:59
邹老师:回复krystal你好,就是每个月增值税申报表的应纳税额,当然是与销项,进项有关
2022-12-26 12:06:59
krystal:回复邹老师 那你们会计学堂里面那个金马商贸的账套就是这样做的啊
2022-12-26 12:24:49
邹老师:回复krystal你好,这样是不对的
2022-12-26 12:35:42
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 粗犷的小刺猬 发表的提问:
月末进项、销项和应交增值税的结转会计分录
当销项大于进项时: 借:应交税费-应交增值税税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 当你交税时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 当进项大于销项时 借:应交费-应交增值税税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
87楼
2022-12-26 11:38:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 邢程程 发表的提问:
老师,加计递减的会计分录怎么做,月末结转别人只要我结转进项销项和进项转出,那加计抵减的怎么做呢
您好 加计抵减的申报后直接写分录 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益 银行存款
88楼
2022-12-27 10:30:36
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邢程程:回复bamboo老师 就是说9月结转税金的时候不用管加计抵减的金额,10月申报完做你说的那个分录是吧,最后未交增值税就平了
2022-12-27 11:00:37
bamboo老师:回复邢程程是的 您理解正确的
2022-12-27 11:14:16
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ Sally ? 发表的提问:
老师,进项大于销项,月末结转会计分录怎么做
这样月末不用另作分录。
89楼
2022-12-27 10:49:51
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
由于部分原因,18年的进项和销项没有结转,且18年11月申请的退税也没有到款,19年我现在该怎么做会计分录?
您好,您可以补结转,正常结转就可以
90楼
2022-12-27 10:55:00
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小幸运:回复文老师 具体怎么做分录呀?
2022-12-27 11:28:13
文老师:回复小幸运退税是属于什么退税,没有退,多交应该再应交税费对借方,或者挂其他应收款
2022-12-27 11:54:30
小幸运:回复文老师 就是多计算了收入,多交了税,然后申请的退税,所以19年我要怎么结转增值税相关科目啊?
2022-12-27 12:08:24
文老师:回复小幸运就按在群里说的方式结转,吧应交增值税的三级科目进项何销项税额都转平,转到转出未交增值税
2022-12-27 12:37:55
小幸运:回复文老师 那我的退税到银行时,又要怎么做分录呢?
2022-12-27 13:01:01
文老师:回复小幸运借银行存款贷应交税费--未交增值税 借应交税费--未交增值税贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2022-12-27 13:30:40

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