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什么样的会计分录用收款凭证
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李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师 请问这两笔会计分录是什么样子的呢?谢谢老师!
同学你好 开出银行汇票未交付 借:其他货币资金 贷:银行存款 资产内一增一减,资产总额不变
271楼
2023-03-12 10:12:26
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李雪婷老师:回复????收到银行汇票 借:银行存款/应收票据 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项 银行存款是资产类科目,收入是损益类科目,税金是负债类科目,所以资产类科目增加
2023-03-12 10:41:01
????:回复李雪婷老师 老师 可是银行汇票存款不是其他货币资金吗这里的银行汇票是不是指银行承兑汇票呢?
2023-03-12 10:57:45
李雪婷老师:回复????同学你好,银行汇票与银行承兑汇票不是一个意思哦 1.出票人不同,银行汇票的出票人是银行,银行承兑汇票的出票人是商业主体。 2.银行汇票是付款人先把钱存入了银行,银行才开票;银行承兑汇票是即使付款人存入的钱不足以支付票面金额,银行也会先对收款人足额支付,再向付款人追偿。 3.银行汇票是见票即付,不需要承兑;银行承兑汇票要承兑。 银行汇票是有点像支票的那种付款方式
2023-03-12 11:20:07
????:回复李雪婷老师 老师 银行汇票存款是不是其他货币资金呢 这里的银行汇票是不是指银行承兑汇票呢?
2023-03-12 11:49:39
李雪婷老师:回复????银行汇票存款不是通过其他货币资金核算,如果直接支付了,通过“银行存款”,否则通过“应收票据” 银行汇票不是指银行承兑汇票,两者是有本质区别的区别如上一条回复所列
2023-03-12 12:04:33
????:回复李雪婷老师 老师 您看一下图片
2023-03-12 12:17:05
????:回复李雪婷老师 老师 我还是不明白,什么用其他货币资金核算,什么用应收票据核算,什么用银行存款核算。就这六个内容 银行汇票 银行汇票存款 银行本票 银行本票存款 银行承兑汇票 商业承兑汇票不明白是什么东西以及用什么来核算
2023-03-12 12:43:24
????:回复李雪婷老师 老师 还有上面的收到银行汇票 什么时候借银行存款 什么时候借应收票据呢?
2023-03-12 13:01:48
李雪婷老师:回复????应收票据与其他货币资金的区别举例 1.销售商品而收到的汇票时: 借:应收票据 贷:主营业务收入 (不含增值税的收入) 应交税金——应交增值税 (销项税额) 2.企业向银行提交“银行汇票申请书”并交存款项,取得汇票: 借:其他货币资金——银行汇票 贷:银行存款
2023-03-12 13:29:05
李雪婷老师:回复????其他货币资金,是企业去银行开立的一种票据,因为对银行的保证形式不同,产生了你图片中的许多形式的其他货币资金 而应收票据,是你收到客户给你开来的一种票据,相当于客户去银行开立票据,然后把票据给你,你收到了就是应收票据
2023-03-12 13:46:58
李雪婷老师:回复????同学你好,老师又查阅了相关的区别,感觉上面解释的有点乱,我重新给你梳理一下
2023-03-12 13:57:40
李雪婷老师:回复????应收票据”简单说就是指企业采用商业汇票支付方式进行商品交易而收到的商业汇票。商业汇票按其承兑人不同分为:商业承兑汇票和银行承兑汇票;(所以如果是销售货物收到的银行汇票,应该指的是银行承兑汇票,你最先开始的图片问题中的收到银行汇票有异议,是自己到银行开的银行汇票,就需要进“其他货币资金”,如果是收到客户的银行汇票,就进“应收票据”
2023-03-12 14:24:33
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 能干的手机 发表的提问:
老师我想知道这个完整的会计分录是什么样子的
你好,你把题目复制过来
272楼
2023-03-12 10:33:59
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能干的手机:回复暖暖老师 2(16分)甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为139%,2019年10月的交易或事项如下 (1)对行政管理部门使用的设备进行日常维修,应付企业内部维修人员工资6万元 2)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月计提折旧04万元 3)月末,分配职工资850万元,其中直接生产产品人员工625万元,车间管理人员工75万元,企业 政意理人员工100万元,专设销售机构人员工资50万元 (4)将本公司生产的液晶电视作为福利发放给职工,其中生产工人100名,行政、管理人员20名,销售人 员50名。每台电视的市场销售价格为1万元,实际成本为0.7万元 5)按规定计算代相
2023-03-12 11:11:07
能干的手机:回复暖暖老师 2)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月计提折旧0.4万元 3)月末,分配职工资850万元,其中直接生产产品人员工625万元,车间管理人员工75万元,企业 政意理人员工100万元,专设销售机构人员工资50万元 (4)将本公司生产的液晶电视作为福利发放给职工,其中生产工人100名,行政、管理人员20名,销售人 员50名。每台电视的市场销售价格为1万元,实际成本为0.7万元 5)按规定计算代相代交工个人所得税4万元 6)以现金支付职干某生活困难补助5万元 7)从应付李经理的工中,扣回上月代垫的应由其本人负担的医疗费4万元 要求编制甲公司2019年10月上述交易或事
2023-03-12 11:25:22
暖暖老师:回复能干的手机1.借管理费用6 贷应付职工薪酬6
2023-03-12 11:36:57
暖暖老师:回复能干的手机2.借管理费用10 贷应付职工薪酬10
2023-03-12 11:58:45
暖暖老师:回复能干的手机借应付职工薪酬10 贷累计折旧10
2023-03-12 12:16:03
暖暖老师:回复能干的手机3.借生产成本625 制造费用75 管理费用100 销售费用50 贷应付职工薪酬850
2023-03-12 12:40:03
暖暖老师:回复能干的手机4.借生产成本113 管理费用22.6 销售费用56.5 贷应付职工薪酬192.1
2023-03-12 13:04:43
暖暖老师:回复能干的手机借应付职工薪酬192.1 贷主营业务收入170 应交税费销项税22.1
2023-03-12 13:23:19
暖暖老师:回复能干的手机借主营业务成本119 贷库存商品119
2023-03-12 13:37:20
暖暖老师:回复能干的手机5.借应交税费—应交个人所得税4 贷银行存款0.4
2023-03-12 13:51:20
暖暖老师:回复能干的手机6.借管理费用5 贷库存现金5
2023-03-12 14:16:37
暖暖老师:回复能干的手机7.借其他应付款代扣代缴4 贷应付职工薪酬4
2023-03-12 14:27:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
记账就是那些原始凭证做会计分录,做账是什么
你好 做账是根据原始单据做分录,记账是根据分录把分录业务登记到账簿
273楼
2023-03-12 10:58:06
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 美满的期待 发表的提问:
收到了托收承付结算凭证,会计分录贷方应该记应付账款还是银行存款
收到了托收承付结算凭证贷方是应付账款
274楼
2023-03-12 11:24:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 尼莫 发表的提问:
老师,我做外账,现在以现金形式收到部分应收账款,做会计分录借现金,贷应收,还需要附原始凭证吗?
需要的,比如你们开给对方的收据
275楼
2023-03-13 08:30:24
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尼莫:回复邹老师 我们自己的收据是可以入账的吗?
2023-03-13 08:45:51
邹老师:回复尼莫可以的
2023-03-13 08:59:33
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
收付款凭证到底是出纳做,还是会计做,如果是出纳做,出纳在登记日记账时,凭证号怎样填写,怎样才能与会计做的凭证号连续?如果会计做,出纳按会计登记的凭证登记但登记日期会延迟?这种情况怎样解决?
同学你好,应该会计子育凭证,做万直接给出纳做账
276楼
2023-03-13 08:45:35
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森林老师:回复小鱼儿同学你好,应该会计做凭证,做完直接给出纳做账
2023-03-13 09:12:21
小鱼儿:回复森林老师 但会计会延迟做,这是出纳再按会计做的凭证登记日记账时,时间就会对不上了
2023-03-13 09:34:42
森林老师:回复小鱼儿同学你好,这个企业内部要沟通了
2023-03-13 09:48:58
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计 发表的提问:
刚做的发票的分录,现在可以做凭证了吗?这个没收到款的分录是填制转账凭证吗?收到款的分录是填制收款凭证吗?这些发票我现在可以填到凭证里吗?上个月的所有发票
您好,您刚做的发票的分录,现在可以做凭证了,这个没收到款的分录,是填制转账凭证,收到款的分录是填制收款凭证,这些发票您现在可以填到凭证里了,上个月的所有发票。
277楼
2023-03-13 08:58:58
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
如果使用软件在填制记账凭证的时候,凭证分收付款凭证和转账凭证,那原始凭证的顺序怎么摆放,是按收款凭证,付款凭证,转账凭证的分类并按时间顺序摆放?
你好!这种收付转的凭证有两个凭证号,一个是分号根据收款、付款、转账各自顺序单独编号,一个是总号是同一按顺序编号。这两个都需要编写。
278楼
2023-03-13 09:17:59
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佳佳:回复晓海老师 总号在系统里没看到啊?在哪里设置的,填完凭证只有收1234付1234转1234
2023-03-13 09:46:22
晓海老师:回复佳佳你好!你用的什么软件?
2023-03-13 10:06:02
佳佳:回复晓海老师 用友T3
2023-03-13 10:34:13
晓海老师:回复佳佳你好!可以截图过来吗?
2023-03-13 10:54:23
佳佳:回复晓海老师 没有总号
2023-03-13 11:21:11
佳佳:回复晓海老师 老师麻烦请看截图
2023-03-13 11:34:40
晓海老师:回复佳佳你好!这上边是没有的,凭证截图一下
2023-03-13 11:59:24
佳佳:回复晓海老师 请再看看
2023-03-13 12:20:58
晓海老师:回复佳佳不好意思,和手工帐不一样。可能是软件查询方便不用编制总凭证号
2023-03-13 12:43:16
佳佳:回复晓海老师 如果是这样记账的话,原始凭证怎么放啊?
2023-03-13 13:12:53
晓海老师:回复佳佳你好!放在相关的凭证后边,装订时按类分别装订就可以。
2023-03-13 13:34:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 发嗲的香菇 发表的提问:
社会团体协会发放专家费用时什么样的原始凭证可以作为出账凭证
你好,需要专家提供劳务费发票入账
279楼
2023-03-14 08:23:53
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发嗲的香菇:回复邹老师 除了提供发票还有什么办法吗?
2023-03-14 08:46:42
邹老师:回复发嗲的香菇你好,这个只能是让对方提供发票入账的
2023-03-14 08:58:18
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 阔达的过客 发表的提问:
如果分录是,借管理费用,库存现金贷其他应收款的话,那么,它的凭证是直接写转账凭证,还是分开来写库存现金的那种写收款凭证呢?
你好 直接记字凭证就行  
280楼
2023-03-14 08:48:56
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Aban 发表的提问:
我用现金支票提现了4万块钱,直接就存到了该很行的卡上,凭证是写什么凭证呢,会计分录如何写呢
你好,借:银行存款-A 贷:银行存款—B,是不是基本户提存到一般户?
281楼
2023-03-14 09:14:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 邹思 发表的提问:
老师,您好!请问月初确定客户的应付款金额时怎么做分录?另收到款时怎么做分录?录凭证时用记字还是什么字?
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 借;银行存款 贷;应收账款 可以是 记字
282楼
2023-03-15 08:42:53
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邹思:回复邹老师 邹老师,您好!我另外想问下,因为是做内账,如果贷不记应交税费,还可以记什么会计科目?应交税费我想等扣款的时候一起做一张分录,请问这要怎么做?辛苦你了
2023-03-15 09:01:08
邹老师:回复邹思你好,内帐你可以根据含税收入全额计入主营业务收入
2023-03-15 09:21:02
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 呆萌的发夹 发表的提问:
企业销售产品,只收回部分货款,会计算人员应填制的记账凭证是什么
你好 借银行 应收账款 贷收入 应交税费 
283楼
2023-03-15 08:57:36
全部回复
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 不休 发表的提问:
老师记账凭证上为什么会有计提这个分录,这不是一个银行付款单吗?
你好,交税之前一定要先欠税,也就是先计提税。比如第12题代开发票时,贷应交税费-应交增值税490.72,那么在第13题就需要缴纳490.72,但是城市维护建设税之前并没有欠缴过,需要在13题先计提(先欠税),然后再缴纳。
284楼
2023-03-15 09:06:08
全部回复
何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 发表的提问:
老师,工程项目支付的机械租赁金,会计凭证分录:借:工程施工—机械使用费,贷:银行存款,这样可以吗
您好,这样做是可以的。
285楼
2023-03-15 09:11:59
全部回复
旦:回复何何老师 月末需要结转吗,怎么结转
2023-03-15 09:41:47
何何老师:回复看工程进度啊,达到节点,转成本
2023-03-15 09:57:35
旦:回复何何老师 哦,好的,谢谢
2023-03-15 10:08:10
何何老师:回复不客气,方便的话给个五星好评
2023-03-15 10:20:49

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