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什么样的会计分录用收款凭证
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 精明的薯片 发表的提问:
我分不清什么时候填是付款凭证 收款凭证和转账凭证
同学,你好 1.如果分录中库存现金或银行存款在贷方,填付款凭证 2.库存现金和银行存款在借方,填收款凭证。 3.分录中没有库存现金和银行存款填转账凭证。 4.此外存现和提现业务只填付款凭证。
211楼
2023-02-20 09:09:29
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精明的薯片:回复文静老师 如何做总账
2023-02-20 09:39:26
文静老师:回复精明的薯片同学,你的问题太宽泛,具体点
2023-02-20 10:04:55
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 自在独行 发表的提问:
做内账一定得用领付款凭证吗?领付款凭证在做账中起什么样的作用?
领付款凭证是记账凭证吗
212楼
2023-02-20 09:26:55
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自在独行:回复老刘 小企业里用的,相当于支出凭单
2023-02-20 09:51:36
自在独行:回复老刘 给老板签字用的
2023-02-20 10:06:49
老刘:回复自在独行哦,费用报销单吧
2023-02-20 10:26:49
自在独行:回复老刘 是,但我们统一用领付款凭证
2023-02-20 10:51:58
老刘:回复自在独行那你明白了吗?这不是会计制度规定必须不必须的。而是内部管理的需要,有了它,粘贴更方便,领导签字也方便
2023-02-20 11:16:49
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ L is 发表的提问:
你好,老师。我公司短期借款给某高层领导(转到个人银行卡上),然后该领导还款是用了某公司还的款,这个会计凭证怎么做?可以用一开始的短期借款时会计分录,再做一个反分录,可以么?这样
你好,借入;借:银行存款 贷:短期借款 借:其他应收款 贷:银行存款
213楼
2023-02-20 09:37:50
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 学堂用户_ph717892 发表的提问:
根据这个原始凭证,怎么编制会计分录
同学,你好,借:银行存款,贷:财务费用
214楼
2023-02-20 09:53:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 悲凉的蜜蜂 发表的提问:
这两张原始凭证应怎么写会计分录
借:应付职工薪酬-工资 105000 贷:银行存款 94400 贷:应交税费-应交个人所得税 500 贷:其他应付款-社保和公积金 10060
215楼
2023-02-21 09:02:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 自知 发表的提问:
给个原始凭证,写会计分录时要不要写现付或者银付那些
你好,需要看单位有没有分收付转了,还是直接就是记账凭证了
216楼
2023-02-21 09:25:46
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 莹莹 发表的提问:
这张原始凭证怎么做会计分录,应该是从平台上借的钱
你好 借银行存款贷短期借款或者长期借款 看下借款期限是多久 对应的做贷方
217楼
2023-02-21 09:41:54
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莹莹:回复meizi老师 利息怎么做会计科目
2023-02-21 10:05:10
莹莹:回复meizi老师 短期借款用缴纳税款吗?
2023-02-21 10:23:09
meizi老师:回复莹莹你好 计提 借财务费用-利息支出贷应付利息 支付 借应付利息贷银行存款 有利息 对方要给你开票给你入账的 你不用缴纳了 对方收到利息要缴纳
2023-02-21 10:38:54
莹莹:回复meizi老师 我这边就有银行打印回来的单据,可以做借银行存款,贷其他应付款吗?
2023-02-21 10:53:11
meizi老师:回复莹莹你好 如果是银行贷款的话 是做短期或者长期借款 不是挂其他应付款
2023-02-21 11:07:41
莹莹:回复meizi老师 和法人的借款呢!也是短期借款吗?
2023-02-21 11:28:51
meizi老师:回复莹莹你好法人的借款就要挂其他应付款了
2023-02-21 11:56:47
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 高兴的月饼 发表的提问:
业务题,根据原始凭证,写出对应会计凭证,即编制会计分录
业务5-3 借:原材料-花生油 18800 借:原材料-奶油 16600 借:应交税费-应交增值税(进项税额)5916 贷:应付账款-爱华油厂41316 业务5-1 借:应付账款-爱华油厂41316 贷:银行存款41316 业务3-1 借:原材料-白砂糖6940 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1156 贷:银行存款7956 贷:库存现金140 业务4 借:应付账款-爱华油厂70000 贷:银行存款70000
218楼
2023-02-21 09:53:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 水中鱼 发表的提问:
老师,以前的会计把入老板私人账户的营业款记成银行存款了,那我这个月直接一笔分录: 借:其他应收款-老板 贷:银行存款 这样对吗?还需要什么凭证吗
您好 以前会计怎么写的会计分录
219楼
2023-02-22 09:21:32
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水中鱼:回复bamboo老师 以前是这样写 借:银行存款 贷:主营业务收入 银行账户是老板私户
2023-02-22 09:33:04
bamboo老师:回复水中鱼借 银行存款 借方红字 借 其他应收款-老板 借方蓝字
2023-02-22 09:57:04
水中鱼:回复bamboo老师 这样好麻烦啊几百笔怎么搞
2023-02-22 10:23:45
bamboo老师:回复水中鱼您可以弄个清单 汇总做一笔 清单做附件 清单上注明每次收款日期 凭证号 金额
2023-02-22 10:46:50
水中鱼:回复bamboo老师 然后有的又是库存现金存入私户,她又记成银行存款
2023-02-22 11:16:44
bamboo老师:回复水中鱼这种您也只能逐笔做清单 然后汇总做分录调整
2023-02-22 11:31:45
水中鱼:回复bamboo老师 借 银行存款 借方红字 借 其他应收款-老板 借方蓝字 那贷方是什么科目?主营业务收入?
2023-02-22 11:43:58
bamboo老师:回复水中鱼都写在借方就好了 一个蓝字一个红字
2023-02-22 11:55:09
水中鱼:回复bamboo老师 财务软件里前面的结账了,那我不是在这个月写: 借 银行存款 借方红字 借 其他应收款-老板 借方蓝字 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 是这样吧?
2023-02-22 12:19:38
bamboo老师:回复水中鱼看你前面分录 前面会计已经确认了收入啊
2023-02-22 12:43:45
水中鱼:回复bamboo老师 哦,明白了,意思就是我现在只要写“借 银行存款 借方红字 借 其他应收款-老板 借方蓝字”不需要写贷方了是吧?
2023-02-22 13:11:20
bamboo老师:回复水中鱼当时为啥没有确认销项税额 这个您能看出来么
2023-02-22 13:29:55
水中鱼:回复bamboo老师 这个是前面会计做的,有票无票她都没写销项税额,所以我现在接手无从下手
2023-02-22 13:47:08
水中鱼:回复bamboo老师 我们是流通商贸卖电器的很多都是无票销售,但是我们做分录也是要 借:库存现金/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样才对吧?
2023-02-22 14:03:09
bamboo老师:回复水中鱼对的 无票收入也要确认销项税额的 前期的没确认 那您也要调整
2023-02-22 14:18:22
水中鱼:回复bamboo老师 不调行不行,两个有伴的像好多啊?怎么调呢?
2023-02-22 14:41:56
水中鱼:回复bamboo老师 不调行不行,两个月的账好多啊?怎么调呢?
2023-02-22 14:55:39
bamboo老师:回复水中鱼贷 主营业务收入 贷方红字 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方蓝字 也像前面一样 做清单 然后汇总写一笔分录
2023-02-22 15:08:53
水中鱼:回复bamboo老师 主营业务收入红字了,不要再重新写蓝字吗? 贷:主营业务收入 贷方蓝字
2023-02-22 15:33:10
bamboo老师:回复水中鱼不用 当时入账全部计入了主营业务收入 没有确认销项 现在把多计入的收入调整到销项税额
2023-02-22 15:55:39
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 安娜 发表的提问:
样品,不收费。怎么做会计分录
你好 借:销售费用 贷:库存商品
220楼
2023-02-22 09:36:43
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安娜:回复立红老师 我们是采购方呢
2023-02-22 09:54:17
立红老师:回复安娜你好,这个样品将来出售么?
2023-02-22 10:10:34
安娜:回复立红老师 是的,
2023-02-22 10:37:58
立红老师:回复安娜你好,如果用于出售,那么按实收的数量入库,降低入库商品的单价 比如10个商品,每个10元,正常我们入库存成本100元,现在给我们1个样品,那么入库存数量是11,入库成本还是100元
2023-02-22 10:56:07
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 尾巴 发表的提问:
出纳把收付凭证给会计做账,那出纳自己用什么做凭证呢
你好收付都是会计做,那不需要做凭证,出纳登记现金日记账,银行日记账 ,
221楼
2023-02-22 09:50:59
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尾巴:回复maize老师 出纳的 现金日记账和银行日记账不需要原始凭证做账吗
2023-02-22 10:21:42
maize老师:回复尾巴你不是说收付会计做吗,会计那边做出纳不需要再做凭证了,原则涉及现金和银行,收付是出纳做分录,
2023-02-22 10:38:15
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
比如A部门的米购100斤,有原始凭证, 但转B部门的只有20斤,所以没有原始凭证 没有原始凭证就没有做会计分录的依据,所以这该怎么办是不是可以由A部门按单价数量来开据凭证,再做调账,
你好,你们是以部门分别核算的吗?还是同个公司?
222楼
2023-02-23 09:17:40
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 小雅 发表的提问:
老师我们单位给军粮储备库做了个项目,然后现在他们没钱,说是拿米面油来抵账,我们应该如何做会计分录?需要什么原始凭证吗?
您好,这种你收到米面油就借:库存商品 贷:应收账款
223楼
2023-02-23 09:43:54
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宇飞老师:回复小雅如果对方开了专票还要借进项税额。
2023-02-23 10:18:28
宇飞老师:回复小雅这个凭证大致要包括当时你们签订的合同,现在为什么不能支付双方确认的一个抵偿协议等作为原始凭证。
2023-02-23 10:29:37
小雅:回复宇飞老师 我们之前给他们开过票,现在他们还不了钱,给我们米面油,然后我们拿这些东西给员工发福利。现在对方要求我们给他们开收据,证明我们拿了他们的东西了。直接就抵账了,他们不给我们开票
2023-02-23 10:52:42
小雅:回复宇飞老师 现在人家不给签抵偿合同,就把东西给我们,让我们开个收据。收到米面油可以直接借福利费贷应收吗?
2023-02-23 11:07:16
宇飞老师:回复小雅您好,如果是收据的话是不能够入账的,建议和他们再沟通下,不然你这个应收账款就变成坏账损失,然后取得的商品计入营业外收入了。有些不大妥当,还是尽量去取得发票。
2023-02-23 11:19:22
宇飞老师:回复小雅这个程序上有点说不过去,不然你怎么确定这个东西就是用来抵偿债务的,如果事实成立,收到货物就是借库存,贷应收,然后员工福利发放借福利费,贷库存商品
2023-02-23 11:36:26
小雅:回复宇飞老师 意思就是让他们签个抵偿债务的合同是吗?或者说让他们给我们开发票是吗?
2023-02-23 11:47:41
宇飞老师:回复小雅这两个最好都要,发票最重要。
2023-02-23 12:12:52
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 佳泽 发表的提问:
老师,别人向我公司赠送了一批配件,这个会计分录怎么做?会计凭证下需要附上什么原始凭证?
借库存商品 贷营业外收入,你这个别人送货单,你们收货单贴后就可以,要是有不需要付款声明单子贴后更好,
224楼
2023-02-23 09:50:59
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佳泽:回复maize老师 这批赠送的配件按照市场价入账就行吧
2023-02-23 10:02:29
佳泽:回复maize老师 那么我公司销售出去时,怎么结转成本呢?怎样使这批赠送的配件余额为0呢?
2023-02-23 10:23:59
maize老师:回复佳泽是的,你这个根据是这个库存商品结转成本,借主营业务成本 贷库存商品。
2023-02-23 10:39:43
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 腼腆的鞋子 发表的提问:
根据原始凭证编制会计分录。
你好,借:银行存款 贷:长期借款
225楼
2023-02-24 09:14:46
全部回复
腼腆的鞋子:回复小云老师 这就没了?
2023-02-24 09:59:22
小云老师:回复腼腆的鞋子是啊,你这就是一个借款合同啊
2023-02-24 10:28:06
腼腆的鞋子:回复小云老师 不用填数字的吗
2023-02-24 10:49:51
小云老师:回复腼腆的鞋子借:银行存款200000 贷:长期借款200000
2023-02-24 11:14:26

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