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贷款己付材料未到的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 溪溪溪 发表的提问:
一般纳税人购买材料付款,材料入库,收到发票,分别怎么做会计分录
借;在途物资 应交税费 贷;应付账款 借;原材料 贷;在途物资
196楼
2023-02-15 10:08:59
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溪溪溪:回复邹老师 收到发票后呢,还有怎么结转
2023-02-15 10:23:17
邹老师:回复溪溪溪付款借;预付账款 贷银行存款 收到发票 借;在途物资 应交税费 贷;预付账款 入库 借;原材料 贷;在途物资
2023-02-15 10:41:47
溪溪溪:回复邹老师 @邹老师:老师,一般纳税人,我们上个交了8250的增值税,银行提给我的是8500。这个应该怎么做分录,多余的部分应该怎么做分录
2023-02-15 11:10:43
邹老师:回复溪溪溪借;应交税费——未交增值税 贷;银行存款 8500
2023-02-15 11:34:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ DORIS 发表的提问:
1月进货原材料,未付款。2月专票来,仍未付款。3月付款。请问1月2月3月的会计分录如何做
你好 1月进货原材料,未付款 借;原材料,贷;应付账款——暂估 2月专票来,仍未付款 借;应付账款——暂估,贷; 原材料 借;原材料,贷;应付账款 3月付款 借;应付账款,贷;银行存款等科目
197楼
2023-02-16 09:14:57
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DORIS:回复邹老师 这个不会影响正常属于本月原材料结转成本的金额吧?
2023-02-16 09:30:48
邹老师:回复DORIS你好,不影响正常的成本结转的
2023-02-16 09:45:33
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 「糯米豆」 发表的提问:
进了原材料,货到未付款,借跟贷?
你好,发票收到时,借原材料,应交税费--应交增值税(进项税),贷应付账款
198楼
2023-02-16 09:43:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ ✨ づsんóц掌ィ心 发表的提问:
如果货款已付,材料入库,发票未到,暂估入库时借原材料,贷预付账款还是贷应付账款?
你好,贷方是应付账款——暂估
199楼
2023-02-16 09:48:43
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✨ づsんóц掌ィ心:回复邹老师 付款时我做借:预付账款,贷:银行存款。入库时借:原材料,贷:应付账款(暂估)然后发票到了做借:原材料,贷:预付账款,同时冲销暂估入库的凭证,是吗?
2023-02-16 10:17:16
邹老师:回复✨ づsんóц掌ィ心你好,是的,是这样处理的
2023-02-16 10:42:57
✨ づsんóц掌ィ心:回复邹老师 不用一直用预付账款是吗
2023-02-16 11:00:00
邹老师:回复✨ づsんóц掌ィ心你好,暂估贷方是应付账款,然后取得发票就冲销暂估,同时冲销之前预付款项的预付账款
2023-02-16 11:25:15
✨ づsんóц掌ィ心:回复邹老师 暂估入账时是含税价还是不含税价格
2023-02-16 11:36:06
邹老师:回复✨ づsんóц掌ィ心你好,按不含税价格入账的
2023-02-16 11:50:15
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ W 发表的提问:
老师你好,采购一批材料,款已付,但是票未开,票是几个月后累计开,那么采购材料时候的分录是:借:原材料 贷:银行存款?
您好,预付账款,谢谢
200楼
2023-02-16 10:05:59
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W:回复思顿乔老师 那等票到了呢,借:预付账款贷:银行存款吗
2023-02-16 10:28:43
思顿乔老师:回复W票没到就是借:预付账款贷:银行存款 票到就是借:原材料 贷:借:预付账款
2023-02-16 10:50:45
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
采购原材料的运费,如果计入费用的话,怎么做会计分录?借:原材料,管理费用 贷:应付账款 吗?
你好,采购的运费也是计入原材料成本的。借:原材料 贷:应付账款
201楼
2023-02-19 11:15:12
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迈着猫步的阳光:回复吴月柳 金额不是很大,想计入费用里面,这个分录正确吗?借:原材料,管理费用 贷:应付账款
2023-02-19 11:34:05
吴月柳:回复迈着猫步的阳光对的
2023-02-19 11:53:34
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ A.Little bear 发表的提问:
采购入库的会计分录,发票已到是借原材料,进项税,贷应付账款,,那么发票没到的怎么处理
您好 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款
202楼
2023-02-19 11:26:49
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A.Little bear:回复bamboo老师 那后面发票到了怎么处理
2023-02-19 11:49:02
bamboo老师:回复A.Little bear借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款
2023-02-19 12:12:50
A.Little bear:回复bamboo老师 我们现在用的里金蝶kis专业版,我们实际操作种,就有一些物料已经入库,但是当时单价没有谈好,后面对账的时候才会确认单价,这个过程可能会中间可能会出现2个会计期间,这样的话,原材料的金额也是预估的,这个怎么处理
2023-02-19 12:39:27
bamboo老师:回复A.Little bear收到发票的时候调整原材料的入库价格
2023-02-19 12:50:20
A.Little bear:回复bamboo老师 以前上学的时候我记的材料采购这块是发票未到,是借在途物资,贷应付账款,后面票到了,是借原材料,税,,贷在途物资的
2023-02-19 13:16:55
bamboo老师:回复A.Little bear这是材料计划成本用的 您单位用计划成本还是实际成本
2023-02-19 13:32:01
A.Little bear:回复bamboo老师 这两个使用环境上有区别吗
2023-02-19 14:01:50
bamboo老师:回复A.Little bear计划成本跟实际成本有区别 一般国企等用计划成本
2023-02-19 14:21:58
A.Little bear:回复bamboo老师 谢谢老师,明白了
2023-02-19 14:42:55
bamboo老师:回复A.Little bear不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-19 15:07:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 花洛.滋美肌~表妹 发表的提问:
老师您好,请问付了材料款,还没有票的时候会计分录是:借 应付账款,贷 银行存款 如果是有发票:借 材料(设备)贷:银行存款 对吗
借 材料(设备) 贷应付账款,这样 前面是对的
203楼
2023-02-19 11:54:00
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花洛.滋美肌~表妹:回复maize老师 如果我前面没做分录。 付了款,发票已经回来,我就可以直接做,借:材料(设备)贷:银行存款 对吗老师
2023-02-19 12:19:10
maize老师:回复花洛.滋美肌~表妹是的,是的,对的,你说对
2023-02-19 12:37:20
花洛.滋美肌~表妹:回复maize老师 谢谢老师的耐心解答
2023-02-19 12:47:20
maize老师:回复花洛.滋美肌~表妹好我先回复别的学员了
2023-02-19 13:08:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
上年底发生的成本费用,次年三月得到发票,怎么做分录上期分录:借原材料 贷应付账款一暂估应付款。下期做相反分录:应付账款一暂估应付款 贷原材料。收到发票时:借原材料 贷应付账款 如果3月份收到发票,只是3月份做相反分录,还是每个月得做相反分录?
你好,可以在收到发票做暂估相反分录,然后根据发票做购进分录
204楼
2023-02-20 09:24:05
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小乐 发表的提问:
原材料暂估分录借原材料~布贷应付账款~应付暂估材料款
老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
205楼
2023-02-20 09:46:09
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王雁鸣老师:回复小乐您好,对的。原材料暂估分录 ,借:原材料~布 ,贷:应付账款~应付暂估材款
2023-02-20 10:02:49
小乐:回复王雁鸣老师 老师我问下国税申报表里有一个固定资产进项税情况表,这个我就零保存申报可以不,有数不往上填
2023-02-20 10:27:15
小乐:回复王雁鸣老师 老师啊您帮我回下吧我想听听您填写这个表不
2023-02-20 10:48:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
这会计分录,购入原材料18000元,增值税进项额3060元,款项未付!分录怎么写
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
206楼
2023-02-20 09:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ xia 发表的提问:
卖原材料会计分录: 借:其他业务收入 贷 银行存款 结转原材料成本怎么做分录呢 借 贷 原材料
你好,分录是 借;应收账款等科目 贷;其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;其他业务成本 贷;原材料
207楼
2023-02-21 09:27:43
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xia:回复邹老师 好的
2023-02-21 09:40:49
邹老师:回复xia祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-21 09:59:42
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 常拾 发表的提问:
老师,一般纳税人购买材料,先付款,暂时还没有收到发票,请问怎样写会计分录 请问是借原材料 贷银行存款吗
材料收到了没呢??
208楼
2023-02-21 09:40:49
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常拾:回复马老师 老师,有的收到了,有的没有收到,请问这两种怎么做分录
2023-02-21 10:03:37
常拾:回复马老师 老师,实际上这个是别的公司挂靠在我们公司的项目,材料款从我们公司出去,现在没拿到发票,就只有一笔银行转账记录,所以不知道怎么入账
2023-02-21 10:20:19
马老师:回复常拾款付了料没有到的借预付账款 贷银行存款 材料到了,款也付了 借原材料 贷银行存款 票到以后冲销这个分录然后根据发票在做借原材料 贷银行存款
2023-02-21 10:30:31
常拾:回复马老师 老师请问是这样吗
2023-02-21 10:53:43
马老师:回复常拾你第三第四行的分录是什么意思?? 你摘要每一笔业务一写 你写的那摘要过几个月我估计你自己都不知道你做的啥账了
2023-02-21 11:19:50
常拾:回复马老师 老师,第一二行是冲销以前做的付款的分录 第三、四行是记录的一张发票,五、六行记录的是另外一张发票,第三行是材料的不含税价格 第四行是进项税额 因为是同一个公司的,所以我就写在一张凭证上了,老师我是第一次做这种分录,请老师帮忙检查一下这样处理是否正确
2023-02-21 11:48:31
常拾:回复马老师
2023-02-21 12:10:23
马老师:回复常拾你把分录写好 摘要写好 不要后面这几个混在一起 例如第一个 只要可以写某公司票到冲暂估
2023-02-21 12:24:49
常拾:回复马老师 谢谢!我懂了老师,也就是说要分开写凭证,第一个分录摘要写冲销,第二个分录摘要写收到发票
2023-02-21 12:48:43
马老师:回复常拾是的,分开写每一个摘要表示对应分录
2023-02-21 13:01:35
常拾:回复马老师 非常谢谢老师!
2023-02-21 13:12:20
马老师:回复常拾麻烦给老师五星好评谢谢
2023-02-21 13:38:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 发表的提问:
老师问一下购入原材料款已付发票未开会计分录怎么做
借;预付账款 贷;银行存款
209楼
2023-02-21 09:56:59
全部回复
晴:回复邹老师 原材料已经入库了也是这么做吗
2023-02-21 10:26:55
邹老师:回复借;原材料 贷;应付账款——暂估
2023-02-21 10:45:02
晴:回复邹老师 就是购入原材料已入库款已付发票未开这会计分录怎么做
2023-02-21 11:10:20
邹老师:回复借;原材料 贷;应付账款——暂估 借;预付账款 贷;银行存款
2023-02-21 11:31:47
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户65v8xz 发表的提问:
2.应付账款的账务处理:某企业2×20年11月份购入甲材料2000千克,当月已全部 收到并验收入库。但到11月30日,仍未收到发票等账单。企业财务人员按每千克30元将甲材料暂估入账。会计人员编制会计分录如下:借:原材料 甲材料60000 -- 贷:应付账款--暂估材料款60000 2×20年12月初,该会计人员未对此笔暂估材料款进行冲销。2×20年12月9日,发 票等账单到达并据以付款。增值税专用发票上列示:单价30元,货款总计60000元,增值税7800元。会计人员编制会计分录如下:借:原材料 甲材料60000 -- 应交税费 应交增值税(进项税额)7800货:银行存款67800
同学你好,题 中的分录是对的;
210楼
2023-02-22 08:40:42
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