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贷款己付材料未到的会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 合适的外套 发表的提问:
购买材料,运费已经支付了,购买的材料费和税费还未支付,怎么做会计分录?
你好,借原材料,贷银行存款,应付账款。
271楼
2023-03-14 09:01:58
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卡卡老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 一叶浮萍 发表的提问:
老师请问本月购入材料,材料款已付,材料已到,材料已领用,但发票未到,具体如何做分录?谢谢
学员,您好。 您可以暂估入库,等发票到了再调整。 借:原材料/库存商品 贷:应付账款-暂估 材料领用:借:生产成本 贷:原材料
272楼
2023-03-14 09:17:59
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一叶浮萍:回复卡卡老师 老师我们是建筑施工企业购入暂估时直接借方入工程物资可以?还有本月支付货款时分录?另红冲时要冲领用分录和付款的分录?谢谢?
2023-03-14 09:48:17
卡卡老师:回复一叶浮萍建筑施工企业,领用时计入工程成本的。 支付货款:借:应付账款 贷:银行存款 冲红的话,不需要冲减领用和付款分录的。
2023-03-14 10:05:50
一叶浮萍:回复卡卡老师 谢谢老师
2023-03-14 10:19:55
一叶浮萍:回复卡卡老师 购入时入原材料还是工程物资?
2023-03-14 10:38:30
卡卡老师:回复一叶浮萍购入是,计入原材料。工程物资是企业自身建造自用资产才入的科目。
2023-03-14 10:58:21
一叶浮萍:回复卡卡老师 谢谢老师
2023-03-14 11:24:16
卡卡老师:回复一叶浮萍不客气,如果方便麻烦给个五星好评。
2023-03-14 11:38:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 思思 发表的提问:
6月5日给定金2000元,做的分录是借预付账款2000 贷银行存款2000 6月份购进原材料1万元,货款未付,做分录是 借原材料1万 贷应付账款1万,这样子做对吗
6月份应当是借;原材料 贷;预付账款 10000
273楼
2023-03-15 08:02:12
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ wei? 发表的提问:
可以再教我,已付款购买材料,未收到发票的分录吗
你好,借:预付账款 贷:银行存款
274楼
2023-03-15 08:23:39
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wei?:回复小黎老师 请问老师 这个不用暂估入库吗?
2023-03-15 08:45:39
小黎老师:回复wei?你好,月末还没收到发票,材料已经入库了,需要暂估
2023-03-15 09:01:40
wei?:回复小黎老师 材料都用掉了 说发票在报税前会开过来
2023-03-15 09:26:03
小黎老师:回复wei?您好,材料用掉了,当月开来的发票,当月做账的时候直接计入原材料 不需要走预付账款
2023-03-15 09:37:16
wei?:回复小黎老师 好的 谢谢老师
2023-03-15 10:01:52
小黎老师:回复wei?不用谢,祝你生活愉快
2023-03-15 10:17:24
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
购入材料已入库,货到发票未到,款已付,怎么做分录?
您好 借 原材料 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款-暂估应付账款 借 应付账款 贷 银行存款
275楼
2023-03-15 08:39:11
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纯真的大地:回复bamboo老师 如果是发票到了呢
2023-03-15 09:07:58
bamboo老师:回复纯真的大地借 应付账款-暂估应付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款
2023-03-15 09:28:55
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 妖精打架 发表的提问:
12月份收到材料款发票22471.5,付款10000。 1月份收到材料款2300,付款13510。 请问12月份和1月份会计分录怎么做?
你好,借原材料22471.5 贷银行存款10000 应付账款12471.5
276楼
2023-03-15 08:52:18
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暖暖老师:回复妖精打架借原材料2300 贷应付账款2300
2023-03-15 09:20:20
暖暖老师:回复妖精打架借应付账款1351 贷银行存款13510
2023-03-15 09:30:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ Christine 发表的提问:
购入库存商品和原材料当月就付款收到发票,借原材料税费,贷银行存款,这笔摘要写购进原材料 如果是当月付款次月收到发票,借应付账款,贷银行存款,这笔摘要写预付货款,,次月收到发票摘要写取得材料发票,次月开票的,付款分录摘要写付款,次月收到的发票分录写原材料入库可以吗
你好,可以写原材料入库,也是可以的
277楼
2023-03-15 09:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ Daisy 发表的提问:
5月2日,向M公 生明的材料价款 200 000元 材料尚未运到。 司购入甲材料2000公斤, 元,增值税率13%,进项税 材科米购业务 单价 100元/公斤、增值税 26000元。款项以银行存款方式全部付清,材料尚未运到。会计分录
你好 借:在途物资  200 000 , 应交税费—应交增值税(进项税额) 200 000*13%,   贷:银行存款 200 000*1.13
278楼
2023-03-16 08:45:22
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 苹果西装 发表的提问:
我们是小规模,上个月购买原材料先预付了一部分款项,做了借:预付账款,贷:银行存款这个分录。这个月付了尾款,材料和发票一起到了,这个分录是借:原材料,贷:预付账款和银行存款么?
是的,现在就做借原材料 贷预付,付款就借预付 贷银行
279楼
2023-03-16 08:57:26
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苹果西装:回复maize老师 可以合成一个分录写么?
2023-03-16 09:27:50
maize老师:回复苹果西装最好是分开这个比较好 后续你看预付就知道收到多少材料
2023-03-16 09:47:21
苹果西装:回复maize老师 明白,谢谢老师
2023-03-16 10:00:18
maize老师:回复苹果西装满意请给五星好评,谢谢
2023-03-16 10:25:33
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 老实的爆米花 发表的提问:
购入材料一万元增值税一千三百元账款未付材料未入库写会计分
同学你好!这个的话 借:在途物资    10000       应交税费-应交增值税-进项税额    1300       贷:应付账款        11300
280楼
2023-03-16 09:12:00
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 大海 发表的提问:
本月原材料预付账款,货到发票未到,暂估入库,借原材料贷预付账款?下月初冲红,不能把预付账款给冲了吧?因为确实是本月已经预付了的。写一下完整的分录
1.付款时: 借:预付账款—某公司 贷:银行存款 2.收到货时,按不含税金额 : 借:库存商品(或原材料) 贷:应付账款——暂估 3.收到发票时,先用红字全部冲回暂估数, 借:库存商品(或原材料)(红字) 贷:应付账款——暂估(红字) 然后再按发票上的数量、金额填制凭证 借:库存商品(或原材料) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款—某公司
281楼
2023-03-19 09:55:21
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大海:回复张艳老师 问题1,就是说不管本月是否已付款,暂估入库的会计分录都是借原材料贷应付账款-暂估,下月再红冲?问题2,如果接下来3个月还没收到发票,就要继续每月暂估下月红冲,连着做3个月,直到收到发票?
2023-03-19 10:15:26
张艳老师:回复大海1 是的 2不用每个月月初冲红,什么时候发票到了,再做红冲处理。
2023-03-19 10:35:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 执着的雪糕 发表的提问:
购入C材料三万五千元,贷款以银行存款支付,材料尚未收到。
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
282楼
2023-03-19 10:24:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ li-Lee 发表的提问:
11月购买材料分录:借:原材料 10000 贷:应付账款 10000 12月份把这笔材料退货了,分录可以这样写吗? 借:原材料 -10000 贷:应付账款 -10000
你好,是的,是这样做分录的
283楼
2023-03-19 10:44:47
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 务实的往事 发表的提问:
企业购入材料1000千克,每千克200元,增值税发票上注明税款为34000元,材料已入库,款项未付的会计分录
您好 借:原材料200000 应交税费-进项税34000 贷:应付账款 234000
284楼
2023-03-19 10:58:34
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户3yktmk 发表的提问:
以银行存款1000000元预付给江南公司购进C材料,过几天天河公司向江南公司购入C材料,增值税专用发票上注明的价款为2000000元,进项税额为260000元。材料尚未收到,余款尚未支付。会计分录
同学你好 借,预付账款1000000 贷,银行存款1000000 2 借,在途物资2000000 借,应交税费一应增一进项260000 贷,预付账款2260000
285楼
2023-03-19 11:12:00
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