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财务处理难点和会计准则应用
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 林方 发表的提问:
按企业会计准则,处理二手车怎么做会计处理
你好 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理
271楼
2023-03-09 09:00:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 然然 发表的提问:
老师,个体的,用的也是小会计企业准则。我填财务报表时,所得税处用填数吗?
你好,个体的没有企业所得税,这里的所得税费用就不需要填写的
272楼
2023-03-09 09:27:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 舒心的电源 发表的提问:
老师,适用小企业会计准则,所得税汇算清缴和预交税款差异如何进行账务处理
你好,是多计提了,还是少了。
273楼
2023-03-10 10:32:50
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郭老师:回复舒心的电源税款已经退回来了吗?
2023-03-10 10:58:35
舒心的电源:回复郭老师 12月申报结束了,预交了所得税全面企业所得税,次年5月31号前做企业所得税汇算清缴后,做完纳税调整后,与去年预交所得税有差异怎么核算?
2023-03-10 11:25:11
舒心的电源:回复郭老师 有可能多,有可能少,两种情况
2023-03-10 11:41:23
郭老师:回复舒心的电源比如你少交了借利润分配贷,应交税费,借应交税费贷银行存款,如果是多交了,做相反的分录。
2023-03-10 11:58:08
舒心的电源:回复郭老师 老师,就是说直接计入利润分配科目,不计入所得税费用科目吗
2023-03-10 12:16:54
郭老师:回复舒心的电源你好是的,是这么理解的。
2023-03-10 12:32:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
下列各项中,属于《企业会计准则》中具体规范的会计处理内容有
下列各项中,属于《企业会计准则》中具体规范的会计处理内容有 A长期股权投资 B固定资产 C投资性房地产 D财务报告的目标 答案是什么,为什么
274楼
2023-03-10 10:58:59
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邹老师:回复爱笑的流沙A长期股权投资 B固定资产 C投资性房地产
2023-03-10 11:16:38
王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 小熊妹妹 发表的提问:
老师:2019年39号文中,邮、电、现、生四项服务,针对实行企业会计准则和小企业会计准则,对交纳增值税时的账务处理各是什么?
企业会计准则 借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 其他收益 小企业会计准则 借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 营业外收入
275楼
2023-03-10 11:18:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ momo 发表的提问:
老师,一般纳税人,用的是小企业会计准则,月底应交增值税怎么做帐务处理呢?城建税和教育附加怎么做?
你好 月底应交增值税 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 附加税 借;税金及附加,贷;应交税费——附加税
276楼
2023-03-10 11:39:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 财务猿 发表的提问:
去税局把小企业会计制度变更为企业会计准则后财务报表什么时候会变成会计准则下的财务报表呢?
你好,这个是由税局修改纳税人系统数据生效之后才可以的
277楼
2023-03-12 10:47:54
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
根据小企业会计准则规定,外币业务偿还应付账款时怎么处理
借应付账款 贷银行存款。。。。。。
278楼
2023-03-12 10:56:24
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 广东 发表的提问:
老师:您们好! 依企业会计准则,仓库盘盈和盘亏的帐务处理是怎样?
一、存货盘盈 会计分录如下: 1、存货发生盘盈,应按其重置成本入账 借: 库存商品 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 2、待查明原因,报经批准处理后 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷:管理费用 二、存货盘亏 会计分录如下: 1、发现盘亏,原因待查 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷:库存商品 2、查明原因,报经批准处理 (1)、属于收发计量差错造成存货短缺 借:管理费用 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 (2)、属于管理不善造成存货霉烂变质,由过失人赔偿部分损失 借:银行存款 管理费用 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 应交税费-应交增值税(进项税额转出) (3)、属于自然灾害造成的损毁,收到保险公司赔款 借:其他应收款-保险赔款 营业外支出 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
279楼
2023-03-12 11:06:37
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 晟依 发表的提问:
老师您好,我们是一般纳税人,出售公司的车给个人,卖亏了,小企业会计准则完整的账务处理分录,购车时进项抵扣了,出售时疫情开的减免优惠的税率
您好,疫情期间针对出售固定资产没有优惠政策。已经抵扣过进项税的,要按照13的税率计算销项税,征收增值税
280楼
2023-03-12 11:30:00
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晟依:回复微微老师 开票时去税局问的,二手车开0.5,我也是按照税局说的开的,还有完整的会计分录
2023-03-12 11:54:02
微微老师:回复晟依1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧    贷:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款    贷:固定资产清理      应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理    贷:资产处置收益/损失
2023-03-12 12:20:44
晟依:回复微微老师 老师,小企业会计准则里没有资产处置损益,那进什么科目,因为加了一级科目,利润表格式固定修改不了
2023-03-12 12:40:09
微微老师:回复晟依您好,进营业外收入或者是支出
2023-03-12 13:00:03
晟依:回复微微老师 好的,谢谢您
2023-03-12 13:29:31
微微老师:回复晟依不客气,祝您工作顺利,身体健康
2023-03-12 13:51:30
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ Lilian 发表的提问:
老师好!2021年度公司亏损,企业所得税汇算有招待费超标准,小企业会计准则下怎么账务处理?谢谢!
学员你好,这个不需要额外的会计处理
281楼
2023-03-13 08:42:51
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Lilian:回复悠然老师01 以后年度弥补的亏损额和未分配利润不相同怎么办?
2023-03-13 08:57:29
悠然老师01:回复Lilian学员你好,亏损也是转到未分配利润,体现在资产负债表,不一致也没有关系
2023-03-13 09:20:25
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 云朵???????????? 发表的提问:
小规模纳税人执行小企业会计准则,请问以前年度确认少了主营业务成本和管理费用,请问应该怎么处理?具体会计分录,谢谢!
你好 那你们贷方是做的什么科目
282楼
2023-03-13 09:07:55
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云朵????????????:回复meizi老师 管理费原来分录是借:应付账款,贷:银行存款
2023-03-13 09:30:38
云朵????????????:回复meizi老师 主营业务成本原来分录是借:应付账款,贷:银行存款
2023-03-13 09:41:50
meizi老师:回复云朵????????????你好 那你就2020年补做 借以前年度损益调整 -成本 以前年度损益调整-费用 贷应付账款 借未分配利润贷 以前年度损益调整
2023-03-13 10:11:49
云朵????????????:回复meizi老师 主营业务收入原来分录是借:银行存款,贷:应收账款
2023-03-13 10:36:40
云朵????????????:回复meizi老师 就是这三个科目的账前面的会计都做错了
2023-03-13 10:48:29
meizi老师:回复云朵????????????你好 你没做收入吗 等下 你是小企业会计准则 1.少做的成本费用 不走以前年度损益调整 你做 :借利润分配-未分配利润贷 应付账款 2. 你没挂应收账款做收入吗
2023-03-13 11:05:14
云朵????????????:回复meizi老师 如果调整了成本费用,那所得税也会需要调整吗?
2023-03-13 11:30:54
云朵????????????:回复meizi老师 前任的会计做的,她是每次收Pos机的款都没有确认收入挂应收,就直接借银行存款贷应收
2023-03-13 11:47:41
meizi老师:回复云朵????????????你好 会涉及你有利润 会涉及缴纳的 ; 那你就补做收入
2023-03-13 12:10:54
云朵????????????:回复meizi老师 可是累计了三年多的错误。有三百万多,一次性确认会很糟糕吧
2023-03-13 12:25:50
云朵????????????:回复meizi老师 有三百多万的收入没确认,具体补做收入的分录怎么做?
2023-03-13 12:47:02
meizi老师:回复云朵????????????你好 借应收账款 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税 补做收入 。你会产生很多滞纳金的。 如果你没做收入没按期报增值税的 不仅仅是增值税 、附加税 印花税、企业所得税 这些会按日产生滞纳金的
2023-03-13 13:01:24
云朵????????????:回复meizi老师 这些我都知道,就是知道所以很糟心,如果我现在开始慢慢每个月多确认无票收入,慢慢冲掉的话,会不会比较合适呢
2023-03-13 13:20:32
meizi老师:回复云朵????????????你好 那你就延期了很久才报税 是有风险的哦。
2023-03-13 13:42:47
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 刘萍 发表的提问:
老师,我们一个股东是以物资入股的,根据企业会计准则,是要视同销售开发票的,他肯定不会开的,我该如何做账务处理
以货入股不开票的是一般是个人股东,根据投资协议和评估价格入账即可。
283楼
2023-03-13 09:23:59
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刘萍:回复罗老师 哦哦,好的,谢谢老师。那我就可以直接做: 借:固定资产 原材料 包装物 贷:实收资本 是这样嘛?
2023-03-13 10:13:51
罗老师:回复刘萍对,就是这样记账的
2023-03-13 10:37:53
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 尹凤君 发表的提问:
老师,6月份支付第一季度房租,9月份发票到,我怎么做账务处理。如果发票当月到,当月支付,怎么做分录?摊销分录怎么做?执行的企业会计准则,酒店行业。谢谢!
借预付 贷银行 借管理费用 贷预付 直接当月交当月的 借管理费用 贷银行
284楼
2023-03-14 08:33:28
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尹凤君:回复玲老师 老师,我是6月一次交了3个月的,当时,借预付账款,贷银行存款,9月发票到了,我怎么做分摊?
2023-03-14 08:49:34
尹凤君:回复玲老师 摊销时怎么做分录?
2023-03-14 09:11:45
尹凤君:回复玲老师 酒店行业的
2023-03-14 09:35:03
玲老师:回复尹凤君每个月分摊 借管理费用 贷预付
2023-03-14 09:45:40
尹凤君:回复玲老师 酒店,有管理费用合适吗
2023-03-14 10:01:53
尹凤君:回复玲老师 酒店,走管理费用,合适吗
2023-03-14 10:17:13
尹凤君:回复玲老师 您看看我说的具体情况,每步分录请告知
2023-03-14 10:29:02
尹凤君:回复玲老师 发票到了,我交时借预付账款时3个月的。共计3步,交时,发票到,分摊,怎么做分录,请老师指教
2023-03-14 10:45:13
玲老师:回复尹凤君付款时 借预付 贷银行 收到发票后按月分摊, 借销售费用,酒店记销售费用 贷预付
2023-03-14 10:55:23
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 体贴的小甜瓜 发表的提问:
新会计准则下,生产用电已付款未收到发票如何处理账务
您好 借:应付账款等 贷:银行存款 借:制造费用——电费 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款
285楼
2023-03-14 09:00:15
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