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借方预付账款有余额会计科目
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,请问老师在初级会计实务中讲的收对收,付对付的意思是什么呢?还有就是,是不是有一些企业是不设置预收预付账款科目,将预收预付账款科目的借方和贷方金额分别对应的计入应收应付的借方贷方金额呢?是什么样的企业不设置预收预付科目呢?
收对收 即应收对预收 付对付 即应付对预付 有些小公司只有应付账款,应收账款!
121楼
2023-01-10 11:29:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 业精于勤 发表的提问:
小企业会计准则 没有使用预付账款科目,使用t3软件自动生成的资产负债表有预付账款余额 单位老会计让 带出来的应付账款余额减去预付账款余额填写应付账款期初期末数 然后把预付账款余额删掉。。这一步操作如何理解
你好!预付账款是应付账款借方余额明细科目产生的,这是报表重分类,真实业务不用调整
122楼
2023-01-11 10:41:17
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业精于勤:回复QQ老师 您的意思我因为没有使用预付账款,现在我资产负债表日应付账款是-50000 也就是借方余额5w 表示今年我已经没有应付账款要付了。反而是预付账款付了5w 如果我们使用了预付账款科目。就应该是应付账款0 预付账款5w 我这么理解对嘛
2023-01-11 11:08:32
QQ老师:回复业精于勤你好!可以这样理解的
2023-01-11 11:24:54
丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 爱听歌的小土豆 发表的提问:
技能题(共10分) 1、2019年1月31公司库存现金”科目余额为0.1万元“银行存款”科目余额为100.9万元,“其他货币资金”科目余额为99万元。 2、2019年12月31应收账款”有方科余额23万元,同时坏账准备计提的应收账款坏账准备5万元。 3、2019年12月31日“预收账款”有借方余额2万元。 4、2019年12月31日公司有关科目余额如下:“发出商品”科目借方余额为800万元,“生产成本”科目借方余额为300万元,“原材料”科目借方余额为100万元,“委托加工物资”科目借方余额为200万元,“存货跌价准备”科目贷方余额为100万元。 5、2019年12月31日,公司有固定资产账面价值315万元,已计折旧80元。 6、2019年12月31日,A公司“应付账款”科目有贷方余额65万元,同时“预付账款”有贷方余额20万元。 要求:请根据已给资料,编制A企业2020年12月31日资产负债表(简表)部分项目,
您好!就是把这些条件涉及到的会计科目余额算出来吗?
123楼
2023-01-11 10:51:42
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
应付账款借方有余额,要是重建账套这个应付账款借方余额能不能挂到预付账款借方去?
可以计入预付账款科目。
124楼
2023-01-11 11:07:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 小蒙 发表的提问:
在做一家公司账的时候,资产负债表中的预收账款期末余额为11万,但科目余额表中的数据为0,而且本期数没有发生,期初数也没有,已在资产负债表设好公式,预收账款=预收账款贷方+应收账款贷方,应收账款=应收账款借方+预收账款借方。应付,预付也是按应付加预付的借贷方明细设好了。现在是应付,预付的数据与科目余额表是对得上的,但应收预收是对不上的,问题会出在什么地方。公司用的是盗版金碟,没有技术人员咨询
你好,可能就是盗版原因,软件提取数据有误
125楼
2023-01-11 11:26:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 尊敬的小丸子 发表的提问:
在科目余额表的预收账款的余额在贷方,那么在资产负债表的代表那个科目。也就是我在填写资产负债表的时候。应收账款=应收账款(借余额)+预收账款(借余额。)但是预收账款的余额在贷方
你好,就是填写在预收账款就是了
126楼
2023-01-12 10:56:11
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 学堂用户qbtxmg 发表的提问:
企业应收账款科目所属明细科目借方余额合计为110万元,预收账款科目所属明细科目的借方余额合计为八万元,坏账准备科目中有关应收账款计提的坏账准备余额为六万元,不考虑其他因素,该企业年末资产负债表中应收账款项目期末余额的列报金额
您好 该企业年末资产负债表中应收账款项目期末余额的列报金额110%2B8-6=112
127楼
2023-01-12 11:14:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 牛牛 发表的提问:
现在搞应付、预付、应收、预收初使化,需要将系统里所有的科目余额导出来,在导应付帐款科目时有余额在借方,是应该填负数还是要分到预付科目去填
你好,是填写在预付账款
128楼
2023-01-12 11:24:00
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 洁净的秋天 发表的提问:
没有设预付帐款科目,所有预付的货款都在应付帐款科目下,由于有些发票未到,所以我的借方余额大于贷方余额,所以我的资产负债表中应付帐款科目是负数,这样报出去可以吗
可以的。应付账款期末借方余额表示预付账款。
129楼
2023-01-27 11:03:30
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洁净的秋天:回复方老师 那年底的时候,数据也这样报的,需要调整吗
2023-01-27 11:22:35
洁净的秋天:回复方老师 老师,可是有好多的人说资产负债表中应收、应付不可以出现负数呀
2023-01-27 11:38:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 学堂用户ycwira 发表的提问:
甲公司20x1年12月31日部分总账、明出账余额如知下: 库存现金”借方余额为1500元。“银行存款借方余额为45000元 原材料”借方余额25000元,在途物资”借方余额5000元,“周材料”借方余额3000元,“在建工程”借方余额38000 二多选题(30分) 元、“库存商品古”借方余26000元 固定资产供方余额37000元,“累计折旧贷方余额14000: 46国 “应收3款借方余额为10000元,其中“应收账款-A公司”借方余额为15000元,应收账款-B公司贷方余额为5000元 预付知款借方余额为23000元,其中“预付账款-C公可借方余额为26000元,预付账款-D公司”货方余额为3000元: 应付账款货方余额7为28000元,其中“应付账款-E公司货方余额为38000元,“应付款-F公司”借方余额为10000元 预收账款货方余额为13000元。其中预收账款-G公司”货方余额为20000元,“预收账教-1H公可”借方余额为7000元 要求:根上账户余额分别计算资产负情表中“货币资全°、存货、”定资产、”应收账款、预付款项”。“应付 款、”预收教项报表项目金额
你好 货币资金=1500%2B45000 存货=25000%2B5000%2B3000%2B26000 固定资产=37000—14000 应收账款=15000%2B7000 预付账款=26000%2B10000 应付账款=3000%2B38000 预收账款=5000%2B20000
130楼
2023-01-27 11:24:48
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 粗暴的大船 发表的提问:
预算结余科目衔接的步骤是( )。 原账预算会计科目期初余额的调整 原账预算会计科目期初余额的登记 新账预算会计科目期初余额的登记 原账预算会计科目期末余额的登记
新账预算会计科目期初余额的登记
131楼
2023-01-27 11:50:37
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ emma 发表的提问:
请问金蝶KIS标准版,科目余额表里面应付账款贷方余额,和借方余额数都相加得报表应付账款数吗,还有借方余额也到预付账款报表数,这个对吗?这个软件看起来不是太习惯
如果说你那个报表,报表自动重分类的话,也就是说你就看你余额,余额在借方,它就是资产余额在贷方就是负债。
132楼
2023-01-27 12:02:28
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emma:回复陈诗晗老师 比如应付账款贷方余额,也有借方余额,她这个借方余额在报表预付账款列式了,但是应付账款里面也列式了感觉重复了,不知道有没有问题
2023-01-27 12:15:16
陈诗晗老师:回复emma你应付账款列示的金额,他只是贷方余额的那一部分呀,借方的它没有包含在里面,所以说不存在重复的问题。
2023-01-27 12:34:59
emma:回复陈诗晗老师 12月份科目余额表期末余额数,就应该是报表列式的数据抓取数了吧,
2023-01-27 13:00:07
陈诗晗老师:回复emma它是根据你的明细科目借方和贷方余额分别取数。
2023-01-27 13:25:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 搖珠????36選7 发表的提问:
预收账款余额是负数表示在借方,预付账款余额是正数表示在借方,对吗?然而这两个科目的客户是一样的,那么可以将这两科目合并吗?合并成怎样记账?
你好 1.预收账款负数的话 表示客户有欠款未支付 应该重分类至应收账款的借方; 2. 预付账款正数在借方 ; 可以的 同一个客户下面的 可以冲抵的
133楼
2023-01-27 12:30:00
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搖珠????36選7:回复meizi老师 那合并到哪个科目更好
2023-01-27 12:53:56
搖珠????36選7:回复meizi老师 那合并到哪个科目更好。
2023-01-27 13:11:22
meizi老师:回复搖珠????36選7你好 你现在是要对冲吗 借预收账款贷预付账款 看下这样对冲 可以冲抵不
2023-01-27 13:28:44
搖珠????36選7:回复meizi老师 冲不了,预收负27万,预付正5万,怎合并好?
2023-01-27 13:45:26
meizi老师:回复搖珠????36選7你好 我问下你这个27万 是应收款还是预收的款 。 我想知道你之前业务怎么处理做分录的
2023-01-27 14:10:29
搖珠????36選7:回复meizi老师 预收账款余额是负数表示在借方,预付账款余额是正数表示在借方,对吗?然而这两个科目的客户是一样的,那么可以将这两科目合并吗?合并成怎样记账?就是说了目前就是这两个科目记着同一人的业务,问怎么合并,没有记入应收应付里
2023-01-27 14:20:32
meizi老师:回复搖珠????36選7你好 借应收账款 贷预收账款 这样来平预收账款 负数金额 ;你预收账款负数就是你应收账款借方 你这个预收账款负27万 是对方供应商欠你们的款吗 预付账款 你付款对方5万 也是资产 。 实际是要应收32万吗? 你看看你的账是不是这样
2023-01-27 14:38:25
搖珠????36選7:回复meizi老师 对的,那能合并为应收账款32万吗?还是分回两个科目记账?
2023-01-27 15:07:22
meizi老师:回复搖珠????36選7你好 嗯 可以的; 我给你做分录 借应收账款 贷预收账款 然后预付账款做冲挂到应收账款去 借应收账款 贷预付账款 这样 做了两笔 最终应收账款 就是32万了
2023-01-27 15:30:12
搖珠????36選7:回复meizi老师 明白了,谢谢
2023-01-27 16:00:12
meizi老师:回复搖珠????36選7不客气 帮到你就好
2023-01-27 16:18:28
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 曾经的哑铃 发表的提问:
重分类是是不是按照应收应付明细科目的余额算的,财务报表中应收账款的填列是依据8月份时明细科目里所有客户的借方余额加上预收明细科目的借方余额,然后应收里8月份时明细科目里所有客户的贷方余额计算到预收去?
同学您好,是的,是这样的
134楼
2023-01-28 10:11:47
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
甲企业预收账款总账科目贷方余额为15万元,其明细科目余额如下:预收账款一乙企业贷方余额为25万元,预收账款一丙企业科目借方余额为10万元,甲企业年末资产负债表中预收款项期末余额是多少万元
您好,甲企业年末资产负债表中预收款项期末余额是25万元
135楼
2023-01-28 10:18:53
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