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每个月会计结账前需要做什么
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 碎碎念 发表的提问:
餐饮行业,小规模,每月我把所有凭证录入完之后计提房租,工资之后,结转前还需要做什么,用的用友T3
你好,还需要把损益类科目结转到本年利润。
226楼
2023-02-23 09:14:21
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 周周爱会计 发表的提问:
老师,请问下,年度终了结账前需要做些什么账务
你好  你好,1. 年底转账 年底转账的程序如下: (1)计算出各账户的借方和贷方的12月份合计数和全年累计数,结出12月月末的余额; (2)编制结账前的“资产负债表”,并试算平衡; (3)按年底转账办法填制12月31日的记账凭证,并记入有关账户。 2. 结清旧账 结清旧账的做法如下: (1)将转账后无余额的账户结出全年累计数,然后在下面划双红线,表示本账户全部结清;   (2)对年底有余额的账户,在“全年累计数”下行的“摘要”栏内注明“结转下年”字样,再在下面划双红线,表示年底余额转入新账,结束旧账。 3. 记入新账 根据本年度各账户余额,编制年底决算的“资产负债表”和有关明细表,按表列出各账户的年底余额数,不编制记账凭单,直接记入新年度相应的各有关账户,并在“摘要”栏注明“上年结转”字样,以区别新年度发生数。 年底结账前需要注意的事情: 一、发票问题 1、费用性的支出:根据所得税的有关规定,没有发票不能税前扣除。结账前需要检查有没有应该取得发票但是还没有取得的情况,如果有就要督催有关人员催要发票。 2、存货:购进材料,货到票未到,有没有暂估入库,如果平时没有暂估,那么在年底结账前一定要先估价入账,并督促有关的人员尽快索要发票。估价入账是会计制度的要求,但是估价入账的时间要有合理性,如果所得税汇算清缴申报前还未取得发票,应在所得税汇算清缴申报时做纳税调整。 二、防止已发生的成本费用跨年列支 企业发生的支出应根据权责发生制原则入账,当年的费用一定要计入当年的损益。所得税法规定,可以税前扣除的,必须是实际发生的与取得收入有关的、合理的支出。年底结账前应对所有预提、计提、待摊费用项目进行清理,防止企业已发生的成本费用遗漏,防止造成跨年度费用入账的情况,一般来说应尽量避免大额成本费用跨年度入账。注:日常报销的差旅费等可以跨年底,但应合理,一般在出差回来后应及时报销。 三、各项往来账 财务人员应对本年度的应收、应付往来账项余额与供应商或客户核对清楚,尤其是长年往来交易额比较大的账项,年底结账前科目发生额及余额应重点关注。对于无法收回的应收账款应确定为坏账,对于不再支付的应付账款,取得相关证据并经内部审批后及时进行账务处理。 四、个人借款 关注股东个人借款及员工借款中否有属于工资奖金、分红分配方面的款项,长期未收回的款项应及时处理。 五、财产损失 企业发生的资产损失,应在按税收规定实际确认或者实际发生的当年申报扣除,不得提前或延后扣除。因各类原因导致资产损失未能在发生当年准确计算并按期扣除的,经税务机关批准后,可追补确认在损失发生的年度税前扣除,并相应调整该资产损失发生年度的应纳所得税额。调整后计算的多缴税额,应按照有关规定予以退税,或者抵减企业当期应纳税款。 财务人员在年底结账前检查企业当年发生的财产损失是否及时报批,有关的进项税是否转出,以免增加增值税和企业所得税的纳税风险。 六、当年的税费缴纳情况 税务机关的稽查选案,往往从年度税负率异常的企业中甄选,所以企业要在年底总体计算一下自己的税负情况。财务人员应检查企业的税金缴纳是否及时足额,有无漏缴,对当年的各项税费做一个总的分析,再计算一下当年的税负情况,与当地税务机关规定的税负作一个比较,根据税务机关规定的税务进行适当调整。 七、检查企业当年的账务处理 根据选择执行的会计准则和会计制度,查看会计科目的设置、账务处理的方式是否正确。企业会计应针对会计准则、会计制度的规定重点检查一下自身的会计处理情况,是否有不符合会计准则规定的处理事项。 如有,则应在结账前调整。
227楼
2023-02-23 09:36:15
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周周爱会计:回复玲老师 老师,这些工作做完了是不是要把本年利润转入本年利润-未分配利润里面去
2023-02-23 10:04:25
玲老师:回复周周爱会计你好是的 是这样处理的  
2023-02-23 10:31:32
周周爱会计:回复玲老师 老师如果是亏损的呀
2023-02-23 10:54:44
周周爱会计:回复玲老师 我是不是也得做这笔分录
2023-02-23 11:08:01
玲老师:回复周周爱会计你好 做,亏损做相反分录  
2023-02-23 11:24:39
周周爱会计:回复玲老师 老师,可以次年末做这笔分录不
2023-02-23 11:38:12
玲老师:回复周周爱会计你好 上年没做的现在做可以 
2023-02-23 11:56:43
周周爱会计:回复玲老师 老师你的意思,是可以做在次年的吗
2023-02-23 12:17:42
玲老师:回复周周爱会计是可以做在次年的 是 因为你上年不是没记吗  
2023-02-23 12:31:53
周周爱会计:回复玲老师 是的,老师,上年忘掉了
2023-02-23 12:58:36
玲老师:回复周周爱会计按上面说的处理就对  
2023-02-23 13:21:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 风雨后的彩虹 发表的提问:
我们厂分外账会计和内账会计!那内账需要做进项税和销项税业务吗?那每个月进项发票和销售发票都是给外账会计做账了!我内账没有发票,需不需要做?
你好,内帐不需要做进项,销项的,含税做收入,含税计入成本 内帐需要做,你可以用复印件入账
228楼
2023-02-23 09:50:52
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ n55!w 发表的提问:
每个月需要计提的结转的有哪些呢?具体分录咋做?
你好 结转分录看以下图片
229楼
2023-02-23 10:08:59
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n55!w:回复meizi老师 转出进销项不是都没有这么做了吗?小规模和一般纳税人的做法不一样吧,
2023-02-23 10:43:24
n55!w:回复meizi老师 结转的也不止这一此吧
2023-02-23 11:10:01
meizi老师:回复n55!w你好 小规模不用结转 一般纳税人才月末做结转
2023-02-23 11:40:01
n55!w:回复meizi老师 小规模结转损益不是也要
2023-02-23 12:01:48
n55!w:回复meizi老师 你好像没明白我问的是什么
2023-02-23 12:27:50
n55!w:回复meizi老师 你这样直接发出来这些东西,对于小白来说表示看不懂啊
2023-02-23 12:50:01
meizi老师:回复n55!w你好 我发给你的是结转增值税的分录 月末不管是小规模还是一般纳税人都需要结转损益科目到本年利润的
2023-02-23 13:17:53
n55!w:回复meizi老师 我需要的是你和我说做账中哪些需要计提比如工资,折旧费。然后计提分录怎么做,以后发工资分录怎么做。结转也是这样。
2023-02-23 13:43:37
n55!w:回复meizi老师 我是什么都不懂,你这样讲很晕
2023-02-23 13:54:59
meizi老师:回复n55!w你好 比如 每月的工资、 每月交的附加税、企业所得税 、印花税、固定资产、无形资产的折旧等都需要做计提 比如工资计提 :借方管理费用等贷方应付职工薪酬 缴纳借方应付职工薪酬贷方银行 附加税、印花税计提分录:借方税金及附加贷方应交税费 缴纳借方应交税费贷方银行 企业所得税计提:借方所得税费用贷方应交税费缴纳借方应交税费贷方银行 折旧分录借方管理费用贷方累计折旧 你月末结转损益科目 就按我上面发的结转分录结转到本年利润即可
2023-02-23 14:08:29
n55!w:回复meizi老师 月末需要结转的只有损益类的是吗?
2023-02-23 14:32:20
meizi老师:回复n55!w一般是结转损益科目到本年利润 如果一般纳税人还需要结转增值税
2023-02-23 14:45:14
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 唐飞燕 发表的提问:
1会计人员每个月结账完了之后需要填写什么账本? 2公司属于筹建期间需要做外账吗?一般纳税人填制纳税申报表的时候资产负债表和利润表是根据外账填还是内账填
您好!有发生金额的科目都要填入账本。主要是总账,明细账。 筹建期也需要做外帐。申报表根据外帐填
230楼
2023-02-24 09:25:10
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阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ …… 发表的提问:
行政事业单位用会计软件做账需要月结吗
学员你好, 会计法规定,是需要月结的。
231楼
2023-02-24 09:34:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 每个月的账本,除了要记账凭证、科目余额表,还需要什么会计资料钉在一起呢?
凭证和科目余额表就可以,其他的都是单独装订。
232楼
2023-02-24 09:58:11
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欣悦:回复郭老师 老师 账本中只要凭证和科目余额表, 单独装订的会计资料都有哪些呢?
2023-02-24 10:17:10
郭老师:回复欣悦财务报表和报税的申报表分别装订 日记账两本 明细账 总账
2023-02-24 10:40:07
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
现在年尾了,我都不知道有哪些事情财务必须要干的,金蝶软件结账前有什么需要做的,我是一个人的会计,新手啊
一般到了这个年终,财务金蝶有哪些该处理的
233楼
2023-02-24 10:05:59
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吴月柳:回复水杯子你好,把本年利润科目的余额结转至利润分配科目就可以了,借;本年利润 贷:利润分配-未分配利润(亏损相反分录)
2023-02-24 10:22:38
水杯子:回复吴月柳 那转过去的未分配利润就不需要管了吗
2023-02-24 10:36:59
吴月柳:回复水杯子如果你们盈利就要提公积金,亏损就不用管
2023-02-24 10:47:37
水杯子:回复吴月柳 可是我看我们以前的会计做的账都没有管这个未分配利润,一直累加在一起,这样放着有问题不
2023-02-24 11:05:49
吴月柳:回复水杯子没关系的,如果你们需要分配才处理
2023-02-24 11:17:15
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问:
每个月月底要计提。请问都计提些什么呢?另外想问下结转成本该如何结转啊?比例是多少?会计分录是什么呢?
你好!看看这里对你有帮助 http://wenku.baidu.com/view/0a68f7f74693daef5ef73dc3.html 。
234楼
2023-02-26 18:41:15
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养猫专业户:回复晓海老师 请问哪里凭⭐。谢谢您。
2023-02-26 18:56:59
晓海老师:回复养猫专业户我是兼职答题老师,我也不清楚,3天后移动好评
2023-02-26 19:24:47
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 耶路 发表的提问:
月末结账前需要做哪些检查后再进行结账操作
你好!一般都是跟实际盘点的数据核对。
235楼
2023-02-26 19:09:02
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耶路:回复宋生老师 我说的是账账核对具体跟哪些数据核定,老师給再说具体点,谢谢
2023-02-26 19:39:28
宋生老师:回复耶路你好!账上只需要做平了,一般都没什么问题的。只要是账实。
2023-02-26 19:58:21
耶路:回复宋生老师 这些我知道,我想问需要做哪些账务核对,确保无误后结账
2023-02-26 20:17:52
宋生老师:回复耶路你好!你用资产负债表和科目余额表核对。利润表跟科目余额表的本期发生额核对。
2023-02-26 20:38:14
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 茉 ~ 司 发表的提问:
每个月末的时候要损益结转,还需要结转利润么?需要从本年利润转到利润分配么?是不是每月都需要做这笔分录呢?
应该在年末结转本年利润科目。
236楼
2023-02-26 19:37:41
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茉 ~ 司:回复方亮老师 那就是说每月只需要结转成本就可以了对吧?
2023-02-26 20:02:52
方亮老师:回复茉 ~ 司还需要结转损益类科目。
2023-02-26 20:27:42
茉 ~ 司:回复方亮老师 好的,结转完之后就可以审核凭证了对吧
2023-02-26 20:51:44
方亮老师:回复茉 ~ 司对的。
2023-02-26 21:13:35
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ ???? 发表的提问:
小规模纳税人,之前找的代账公司现在想招个会计。这个会计新接手需要做什么?代账公司如果不给之前的账,公司要建新账吗?
不给的话,只能从头建账了。 不过,一般不会不给,也没有理由的。 新接手会计,主要是做好对接工作。比如以前的财报,科目余额表,总账明细账,还有发票之类的。这些,都是需要的。
237楼
2023-02-26 19:53:59
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 尼莫 发表的提问:
之前会计上月做账漏了一笔社保费没入账,这个月需要给它补上吗?
在这个月补上就可以。
238楼
2023-02-27 09:00:47
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 不安的飞机 发表的提问:
内帐,单据是4月份的几张销售出库单。4月份未结算,转5月份结算。4月份帐已经做完,5月份需要做账吗?会计科目是什么
我现在刚来公司,老会计给我几张4月份未结算的销售出库单,请问如何记账
239楼
2023-02-27 09:07:50
全部回复
宋生老师:回复不安的飞机您好!4月未结算,5月份是不是结算了,如果5月份结算做收入了,可以借:主营业务成本 贷:库存商品。
2023-02-27 09:38:15
不安的飞机:回复宋生老师 5月份不用借银行存款,贷应收账款吗?
2023-02-27 10:04:40
宋生老师:回复不安的飞机您好!您这个分录是收到钱的时候做的。
2023-02-27 10:19:56
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ ◇◆Angelつ 发表的提问:
,我们厂每月房租是40000元,这个不需要每月计提吗,我们之前会计说不用计提,房东开发票后直接做成管理费用
按权责发生来讲,应该做计提的。
240楼
2023-02-27 09:32:49
全部回复
◇◆Angelつ:回复森林老师 如果我们会计坚持不计提,会不会有什么影响。
2023-02-27 10:02:34
森林老师:回复◇◆Angelつ同学,您好,每月就四万,全年下来数据挺大的,如果税务查账肯定有影响。不查就没有事。
2023-02-27 10:25:48

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