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每个月会计结账前需要做什么
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
房地产开发公司,每个月做账什么要结转的,除了损益
你好,主要就是损益结转,销售房屋开发成本的结转
196楼
2023-02-13 10:26:59
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丽丽:回复邹老师 @邹老师:还没销售,开发间接费用要结转吗
2023-02-13 10:48:44
邹老师:回复丽丽你好,需要分摊到已完工房屋的成本的
2023-02-13 11:02:32
丽丽:回复邹老师 @邹老师:现在刚开始还没有完工
2023-02-13 11:20:54
邹老师:回复丽丽没有完工不需要结转
2023-02-13 11:48:11
丽丽:回复邹老师 @邹老师:也就是说每个月只结转损益就可以了吗
2023-02-13 12:10:10
邹老师:回复丽丽你好,是的,有销售了就结转销售房屋所对应的成本
2023-02-13 12:24:57
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 刻苦的电灯胆 发表的提问:
行政单位会计账需要每月月末进行收入支出类科目结转入“财政拨款结转”吗
你好!看看这里对你有帮助吗?http://www.kuaiji.com/shiwu/457138
197楼
2023-02-14 10:22:55
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ liu 发表的提问:
公司之前代理记账做账的,同事收到8月的发票没给代理公司,导致有30000左右的成本票每记账,款之前已做预付。现在2月份了,我应如何做账?用以前年度损益调整还是?请告知具体的会计分类及结转分录,如果做了,对汇算清缴的时候,需要注意什么?
你好, 借:成本 贷:预付账款 汇算清缴调减利润。
198楼
2023-02-14 10:28:20
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 穿裤衩的发糕 发表的提问:
请问老师,事业单位的账就是做完了到月底,凭证全做完额和出纳也对了账之后要不要做月结出报表。我看以前的会计到月底都没有做月结,也没有出报表他每个月就做完凭证就完了?
正规来说要出月度报表的
199楼
2023-02-14 10:56:47
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 愿做菩萨那朵莲 发表的提问:
每个月初,和月底,需要到银行,拿什么原始单据,还有,利息的票,是特殊分录么?需要拿回单么,都是那几个月?到税务局拿什么票据,?到社保局拿。还是送?什么单据??需要拿回单么,拿来要会计做账账的?新手
需要去银行打印电子回单和对账单。税务这边的完税凭证和申报直接可以网上操作。现在社保由税局统一征收。
200楼
2023-02-14 11:02:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 酥儿 发表的提问:
一般纳税人,会计每个月,每个季度,还有一年终了,需要做什么处理,希望说的详细点,谢谢
你好 1.每月结账之前你需要 比如说:计提当月应提的固定资产折旧; 2、摊销当月应摊的无形资产和长短期待摊费用,如装修费用、房屋租金等; 3、摊销当月应摊销的低值易耗品; 4、计提当月应承担的借款利息、房屋租金、各项流转税金等; 5、计提职工薪酬福利等。 然后进行实物盘点,账实核对。 1、对库存现金进行盘点; 2、对银行存款进行核对 3、如果企业规定原材料、库存商品、固定资产等每月盘点的,也应当在结账前进行盘点。 通过以上盘点、核对,如出现差异,应当分清责任,按相关制度规定处理,并在结账前调整账项。 最后检查核对账项。 1、核对增值税销项税、进项税是否与开据的发票与认证的发票相符,如有差异要查明原因,看是否合规,账务处理有无差错。 2、检查各科目的余额借贷方向是否异常?如有异常要查明原因,或进行调账,或待编制报表时进行重分类处理。 3、核对往来账款,与往来单位或个人核对,看往来款项是否一致?是否有串户或账务处理错误?发现问题及时解决。 4、要核对总账是否平衡,总账与明细账是否相符。对于手工记账的单位,以及有的财务软件在试算平衡方面存在缺陷的,这一点十分重要。 五、编制月末转账分录(凭证)。包括原材料暂估入账、结转产成品成本、结转各损益科目(利润采用表结法的企业除外)、计提所得税等。有的企业还要结转本年利润,以及应交增值税科目下的相关子目。 值得提醒注意的是,在各项月末结账准备工作完成并于结转利润前,应将当月的经营结果报告财务总监或总经理,确认没有重大遗漏或不妥之后,再做月末结账工作; 季度也是一样的; 年终的时候 :需要核对帐帐 账表 帐实核对 年末除了核对好每个月的账目,还需要盘点存货,固定资产,催收欠款,催收发票,计提所得税,结转本年利润,计提盈余公积。结账,出报表,报税,进行企业所得税汇算清缴,之后开始下年的预算等 具体去看看年终课程https://www.acc5.com/course/course_11412.html
201楼
2023-02-15 09:48:11
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酥儿:回复meizi老师 谢谢老师
2023-02-15 10:22:00
meizi老师:回复酥儿嗯 不客气的 帮到你就好 满意请给予评价
2023-02-15 10:35:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 善&忘 发表的提问:
用友财务软件我每个月都有期间损益结转,年底还需要做什么??
你好,把本年利润结转到利润分配——未分配利润就是了 然后如果有净利润,还需要提取盈余公积
202楼
2023-02-15 09:57:28
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善&忘:回复邹老师 老师!净利润是负数!用友财务软件上面可以自动结转吗?怎么操作?
2023-02-15 10:17:24
邹老师:回复善&忘你好,不可以自动结转,需要手工录入分录 借;利润分配——未分配利润 贷;本年利润
2023-02-15 10:37:42
善&忘:回复邹老师 好的,我知道了老师
2023-02-15 10:52:22
邹老师:回复善&忘祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-15 11:10:28
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 甜甜的服饰 发表的提问:
请问,登记了收入 费用 成本的明细账 每个月应该怎么结账呢。本年累计需不需要呢 如果是每月结转 那本年利润该怎么统计呢 求解
一、先结转收入:   借:主营业务收入     其他业务收入     营业外收入     贷:本年利润   二、结转成本、费用和税金:   借:本年利润     贷:主营业务成本       主营业务税金及附加       其他业务支出       营业费用       管理费用       财务费用       营业外支出       所得税   三、结转投资收益:   净收益的:   借:投资收益     贷:本年利润   净损失的:   借:本年利润     贷:投资收益   四、年度结转利润分配:   将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:   借:本年利润     贷:利润分配——未分配利润   如果是亏损:   借:利润分配——未分配利润     贷:本年利润 你先这样学着做,等你熟练了就可以一笔帐务处理了 财务费用结转本年利润分录: 借:本年利润-未分配利润 贷:财务费用 如果财务费用中的存款利息金额较大,导致财务费用的余额在贷方,财务费用结转本年利润分录为: 借:财务费用 贷:本年利润-未分配利润
203楼
2023-02-15 10:23:59
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柳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 菠萝蜜 发表的提问:
每个月进项税额需要做会计处理吗,如果年底有留底税额需要做会计处理吗,凭证怎么做
你好,是的,年底留底税额的话: 借;应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
204楼
2023-02-16 09:08:00
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菠萝蜜:回复柳老师 如果每个月进项和销项平衡也需要做账务处理吗
2023-02-16 09:19:02
柳老师:回复菠萝蜜借;应交税费——应交增值税(销项税额)    贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
2023-02-16 09:31:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
新成立4个月的公司接手的话需要怎么做 之前也没有会计什么的
你好,需要把之前的账务补齐的
205楼
2023-02-16 09:25:42
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ????雯???????? 发表的提问:
会计每个月第一天需要做哪些工作
会计做的工作: 1、根据提供的单据,编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细账。 3、根据记账凭证编制记账凭证汇总表。根据记账凭证汇总表登记总账。 4、月末编制计提、结转凭证,并登记明细帐,将计提、结转凭证汇总登记总账。 5、月末结账,对帐,编制会计报表。
206楼
2023-02-16 09:43:44
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????雯????????:回复紫藤老师 税务方面呢
2023-02-16 10:04:27
紫藤老师:回复????雯????????(1)每月15号前申报增值税。 (2)每季度末下月的15号前申报所得税。 (
2023-02-16 10:28:15
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ Ztcs 发表的提问:
一般纳税人每月结账以后,需要检查哪些科目,需要怎么做?
你好 1.每月结账之前你需要 比如说:计提当月应提的固定资产折旧; 2、摊销当月应摊的无形资产和长短期待摊费用,如装修费用、房屋租金等; 3、摊销当月应摊销的低值易耗品; 4、计提当月应承担的借款利息、房屋租金、各项流转税金等; 5、计提职工薪酬福利等。 然后进行实物盘点,账实核对。 1、对库存现金进行盘点; 2、对银行存款进行核对 3、如果企业规定原材料、库存商品、固定资产等每月盘点的,也应当在结账前进行盘点。 通过以上盘点、核对,如出现差异,应当分清责任,按相关制度规定处理,并在结账前调整账项。 最后检查核对账项。 1、核对增值税销项税、进项税是否与开据的发票与认证的发票相符,如有差异要查明原因,看是否合规,账务处理有无差错。 2、检查各科目的余额借贷方向是否异常?如有异常要查明原因,或进行调账,或待编制报表时进行重分类处理。 3、核对往来账款,与往来单位或个人核对,看往来款项是否一致?是否有串户或账务处理错误?发现问题及时解决。 4、要核对总账是否平衡,总账与明细账是否相符。对于手工记账的单位,以及有的财务软件在试算平衡方面存在缺陷的,这一点十分重要。 五、编制月末转账分录(凭证)。包括原材料暂估入账、结转产成品成本、结转各损益科目(利润采用表结法的企业除外)、计提所得税等。有的企业还要结转本年利润,以及应交增值税科目下的相关子目。 值得提醒注意的是,在各项月末结账准备工作完成并于结转利润前,应将当月的经营结果报告财务总监或总经理,确认没有重大遗漏或不妥之后,再做月末结账工作; 季度也是一样的;
207楼
2023-02-16 10:11:23
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 会撒娇的猫咪 发表的提问:
老师,我们是小规模建筑劳务公司,报表季报,每个月都要做结转么?如何结转?具体会计分录是什么?
不需要每个月做结转 按照项目的进度或完工情况结转成本确认收入 日常支出先计入劳务成本 项目完工后转入主营业务成本科目
208楼
2023-02-16 10:20:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ memory 发表的提问:
会计做账,月末需要做哪些账务处理?除了结转成本外?
你好 比如说:计提当月应提的固定资产折旧; 2、摊销当月应摊的无形资产和长短期待摊费用,如装修费用、房屋租金等; 3、摊销当月应摊销的低值易耗品; 4、计提当月应承担的借款利息、房屋租金、各项流转税金等; 5、计提职工薪酬福利等。 然后进行实物盘点,账实核对。 1、对库存现金进行盘点; 2、对银行存款进行核对 3、如果企业规定原材料、库存商品、固定资产等每月盘点的,也应当在结账前进行盘点。 通过以上盘点、核对,如出现差异,应当分清责任,按相关制度规定处理,并在结账前调整账项。 最后检查核对账项。 1、核对增值税销项税、进项税是否与开据的发票与认证的发票相符,如有差异要查明原因,看是否合规,账务处理有无差错。 2、检查各科目的余额借贷方向是否异常?如有异常要查明原因,或进行调账,或待编制报表时进行重分类处理。 3、核对往来账款,与往来单位或个人核对,看往来款项是否一致?是否有串户或账务处理错误?发现问题及时解决。 4、要核对总账是否平衡,总账与明细账是否相符。对于手工记账的单位,以及有的财务软件在试算平衡方面存在缺陷的,这一点十分重要。 五、编制月末转账分录(凭证)。包括原材料暂估入账、结转产成品成本、结转各损益科目(利润采用表结法的企业除外)、计提所得税等。有的企业还要结转本年利润,以及应交增值税科目下的相关子目。 值得提醒注意的是,在各项月末结账准备工作完成并于结转利润前,应将当月的经营结果报告财务总监或总经理,确认没有重大遗漏或不妥之后,再做月末结账工作
209楼
2023-02-19 11:42:46
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
每月做帐,为什么要计提?什么情况下需要计提?
你好,计提是为了让当期利润更准确
210楼
2023-02-19 11:52:28
全部回复
婧:回复吴月柳 哪些科目需要计提呢
2023-02-19 12:11:23
吴月柳:回复像工资,税金,社保你,公积金这几项
2023-02-19 12:35:06

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