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销售货物未付款坏账会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 粗暴的戒指 发表的提问:
收到物业费发票,未付款怎么做会计分录
你好!计入其他应付款
241楼
2023-02-27 09:13:12
全部回复
粗暴的戒指:回复QQ老师 借方是什么
2023-02-27 09:40:14
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!计入你们的相关费用
2023-02-27 10:06:20
粗暴的戒指:回复QQ老师 收到5月,6月,7月物业管理费发票,会计分录借方和贷方是什么科目
2023-02-27 10:29:21
粗暴的戒指:回复QQ老师 6月和7月还没到没办法计入费用
2023-02-27 10:50:53
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!借:相关费用(物业费哈上的部门来划分)贷:其他应付款
2023-02-27 11:11:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 发表的提问:
销售商品1000,增值税170,货物以发出,款项没有收到?会计分录怎么写??
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
242楼
2023-02-27 09:35:38
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 风吹过来 发表的提问:
老师,上一年对未收到货款的应收账款计提了坏账准备,本年计提坏账准备的应收账款已收到全部价款,分录怎么做?
你好,是本年收到上年的计提的坏账准备,
243楼
2023-02-27 10:02:59
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风吹过来:回复庄老师 是的
2023-02-27 10:19:50
庄老师:回复风吹过来你好,借应收账款,贷坏账准备,借银行存款,贷应收账款
2023-02-27 10:38:27
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 幽默的手机 发表的提问:
员工交来的报销单未付款先做账,会计分录
你好!借XX费用 贷其他应付款
244楼
2023-02-28 08:38:28
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幽默的手机:回复宋生老师 我们会计都做的其他应收款,我不理解,
2023-02-28 09:02:46
宋生老师:回复幽默的手机你好!他可能只想用这一个会计科目。不想用2个
2023-02-28 09:21:59
幽默的手机:回复宋生老师 我们这里全按其他应收款做的账,不懂
2023-02-28 09:33:32
幽默的手机:回复宋生老师 都是对的?
2023-02-28 09:59:04
宋生老师:回复幽默的手机你好!他不想用那么多科目而已,都计入到其他应收款,这样查起来方便
2023-02-28 10:11:45
幽默的手机:回复宋生老师 明白了,就是理解起来困难,感觉应付非得应收
2023-02-28 10:40:02
宋生老师:回复幽默的手机你好!嗯,理解了就行。是会计不想麻烦。
2023-02-28 11:01:40
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 能干的黑裤 发表的提问:
二、2017年1月1日,乙企业应收账款余额为4 100 000元,坏账准备贷方余额为150 000元。2017年度,乙企业发生如下相关经济业务: ①销售商品一批,价款为6 000 000元,增值税税额为1 020 000元,款项尚未收到。 ②因甲客户破产,该客户所欠货款120 000元不能收回,确认为坏账损失。 ③收回上年度已转销为坏账损失的应收账款70 000元并存入银行。 ④收到丙客户以前所欠的货款8 000 000元并存入银行。 要求: ①编制2017年度确认坏账的会计分录。 ②编制收回上年度已转销为坏账损失的应收账款的会计分录。 ③计算2017年年末“坏账准备”科目余额。 ④编制2017年年末计提坏账准备的会计分录。
1借坏账准备120000 贷应收账款120000
245楼
2023-02-28 08:47:26
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暖暖老师:回复能干的黑裤2借坏账准备70000 贷应收账款70000
2023-02-28 09:29:06
暖暖老师:回复能干的黑裤同时 借银行存款70000 贷应收账款70000
2023-02-28 09:50:11
暖暖老师:回复能干的黑裤3.应收账款的期末余额是 4100000+7020000-120000-8000000=3000000
2023-02-28 10:20:10
暖暖老师:回复能干的黑裤这题目坏账的计提比例是多少
2023-02-28 10:37:06
能干的黑裤:回复暖暖老师 没有 这就是题目 所以我怀疑出错题
2023-02-28 11:05:20
暖暖老师:回复能干的黑裤那后边的这个就没有办法做了
2023-02-28 11:20:44
能干的黑裤:回复暖暖老师 好滴 谢谢啦
2023-02-28 11:43:37
暖暖老师:回复能干的黑裤不客气,麻烦给予五星好评
2023-02-28 11:54:21
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问:
货到票未到,已付款,会计分录如何做?
你好! 付款时:借应付账款 贷银行存款 到货时:借原材料 贷应付账款-应付暂估 到票时:借原材料(红字) 贷应付账款-应付暂估(红字) 借原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款
246楼
2023-02-28 09:11:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 欢欢 发表的提问:
收到销售货物附带的价外费如何写会计分录
你好 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费 与销售货物一起确认收入纳税的
247楼
2023-02-28 09:39:21
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 平淡的飞鸟 发表的提问:
12月份收到某公司退回的商品一批以及税务机关开具的进货退回相关证明,销售价格是100 万元,销售成本为70万元;该批商品于11月份确认收入,但款项尚未收到,且未计提坏账准备。 这题会计分录会涉及“管理费用”科目吗?会计分录应该是怎样?
同学你好,不涉及管理费用 借,主营业务收入100 借,应交税费 一应增一进项13 贷,应收账款113 借,库存商品70 贷,主营业务成本70
248楼
2023-02-28 10:02:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 美满的枫叶 发表的提问:
本月销售货物,未开票,怎么计账
做无票收入或者自己把票开出来自己留着 借应收账款贷,银行存款,应交税费。
249楼
2023-03-01 09:11:08
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Hostwang老师
职称:高级会计师,税务师,注册会计师
4.88
解题: 0.01w
引用 @ 浪花朵朵 发表的提问:
电商平台销售的货物 产生的退款不退货的情况 会计分录和税务怎么处理
税务退款不退货按 赠予,视同销售,货物成本计入营业外支出,退货款冲减收入。
250楼
2023-03-01 09:32:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ walk down 发表的提问:
销售退回一部分货物,用金蝶软件怎么做会计分录
你好,之前确认了收入吗
251楼
2023-03-01 09:52:22
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walk down:回复郭老师 是的
2023-03-01 10:18:59
walk down:回复郭老师 之前正常销售的,然后退回了一部分
2023-03-01 10:41:18
郭老师:回复walk down借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交增值税负数 借主营业务成本负数 贷库存商品负数
2023-03-01 11:10:33
walk down:回复郭老师 是正常做,红字是吗
2023-03-01 11:27:07
walk down:回复郭老师 若是之前没有确定收入,会计分录又怎么做
2023-03-01 11:47:57
郭老师:回复walk down做之前的相反分录
2023-03-01 12:12:51
walk down:回复郭老师 老师这个相反分录是、?能举例子吗
2023-03-01 12:29:13
郭老师:回复walk down借银存贷预收账款 之前没有做这个吗 没有的话做的那个
2023-03-01 12:51:24
walk down:回复郭老师 谢谢,
2023-03-01 13:16:34
郭老师:回复walk down不用客气的,
2023-03-01 13:38:11
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 倾城的阳光馨誉玻璃 发表的提问:
公司在国外购买货物,支付的货物款项,这个会计分录怎么写
借库存商品,应交稅费一进项税额(进口增值税)贷应付帐款
252楼
2023-03-01 09:59:59
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倾城的阳光馨誉玻璃:回复冰儿老师 老师,这个关税也是能抵扣的吗
2023-03-01 10:18:47
冰儿老师:回复倾城的阳光馨誉玻璃不可以。进口关税进入了购入资产的成本,不能抵扣
2023-03-01 10:36:56
倾城的阳光馨誉玻璃:回复冰儿老师 那这分录不是应该写借库存商品贷银行存款吗
2023-03-01 11:03:16
倾城的阳光馨誉玻璃:回复冰儿老师 我们支付这比关税是给货物运输代理公司的
2023-03-01 11:14:04
倾城的阳光馨誉玻璃:回复冰儿老师 老师,没看到信息吗
2023-03-01 11:26:02
冰儿老师:回复倾城的阳光馨誉玻璃嗯,是的。可以一个分录也可以分开
2023-03-01 11:49:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 金玖 发表的提问:
款已付 货到 货物已领用 发票到 的会计分录怎么
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;预付账款 借;生产成本 贷;原材料
253楼
2023-03-02 09:14:40
全部回复
金玖:回复邹老师 老师,那如果,钱已付,货到,货已用,但发票未到怎么做
2023-03-02 09:31:10
邹老师:回复金玖你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估 借;生产成本 贷;原材料
2023-03-02 09:47:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 雪雪 发表的提问:
购货未付款未收到货,先收到发票了,会计分录怎么写
你好,这种可以不用做账的。
254楼
2023-03-02 09:43:33
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
小规模。销售货物103。销售额100,增值税3。会计分录怎么做老师!
你好,分录是 借;应收账款 等科目 103 贷;主营业务收入 100 应交税费-应交增值税3
255楼
2023-03-02 09:50:09
全部回复
哦买嘎:回复邹老师 这样做可以吗?借,应收账款103,贷,主营业务收入100。应交税费-应交增值税-销项税3
2023-03-02 10:02:07
邹老师:回复哦买嘎你好,不可以的,小规模纳税人是没有三级明细增值税的,只有应交税费——应交增值税二级明细的
2023-03-02 10:17:22
哦买嘎:回复邹老师 老师,主营业务收入品种有两种,可在在主营业务收入下设置二级品种明细吗。
2023-03-02 10:38:23
邹老师:回复哦买嘎你好,如果有不同收入类型,可以设置的,比如销售商品收入,提供服务收入
2023-03-02 10:51:41
哦买嘎:回复邹老师 主营业务收入-销售商品-甲商品。。。。。主营业务收入-提供服务收入-培训费。。是这个意思吗?
2023-03-02 11:21:09
邹老师:回复哦买嘎你好,只需要设置到销售商品收入,提供劳务收入,不需要具体到哪个商品收入是多少的
2023-03-02 11:47:56
哦买嘎:回复邹老师 那如果老板想看这个商品销售额是多少是不是就需要设置了?
2023-03-02 12:06:24
邹老师:回复哦买嘎你好,没有这个必要的,如果你设置了,而且你单位商品很多种,比如几十万种,那主营业务收入——商品销售收入明细 就有 几十万个,会导致账务处理相当繁琐的
2023-03-02 12:23:32

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