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固定资产清理净残值会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 能干的舞蹈 发表的提问:
老师请问固定资产清理会计分录(盘盈或盘亏)
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
286楼
2023-03-14 09:30:48
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 矮小的超短裙 发表的提问:
车间机器设备原值750000,预计可使用20年,预计净残值率为5%,计提本月该固定资产折旧费,会计分录怎么写
您好,借制造费用 贷累计折旧。
287楼
2023-03-14 09:42:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
为啥本题中没考虑固定资产清理,前面不是说固定资产债务重组需要吧固定资产转入到固定资产清理中,此处为啥不需要,债务重组第十一章第13页资料三中丙公司会计分录
固定资产处置时需要转固定资产清理处理的
288楼
2023-03-15 09:16:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ Kevin 发表的提问:
老师,您好,我们的单位车辆报废了,固定资产清理的会计分录不会做,麻烦您帮帮忙
借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 借;营业外收支 贷;固定资产清理
289楼
2023-03-15 09:36:46
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 拉长的钻石 发表的提问:
宏业公司2020年3月份固定资产计提折旧情况如下一车间厂房计提折旧4800000元,机器设备计提4500000元,管理部门房屋计提折旧7500000元,运输工具计提折旧2400000元,销售部门房屋计提折旧3200000元,运输工具计提折旧2630000元。当月新购置设备一台,价值5400000元,预计使用寿命10年,无净残值。采用年限平均法计提折旧,编制会计分录
借制造费用4800000%2B4500000=9300000 管理费用7500000%2B2400000=9900000 销售费用3200000%2B2630000=5830000 贷累计折旧
290楼
2023-03-15 09:42:00
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暖暖老师:回复拉长的钻石借固定资产5400000 贷银行存款5400000
2023-03-15 10:10:29
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 天真的大米 发表的提问:
老师你好 我们单位有可用资金报表,正常来说报表的结余=资产负债表净资产合计-固定资产合计 但自从本月处理了固定资产后来两份报表之间就差6686 附固定资产清理分录: 借:固定资产清理 6686 累计折旧 127046 贷:固定资产 133732 借:固定资产清理 2300.88 贷:应交税金-增值税 2300.88 借:银行存款 20000 贷:固定资产清理 20000 借:固定资产清理 11013.12 贷:营业外收入 11013.12
你这分录是对的呀。你这差额是哪里相关
291楼
2023-03-16 08:36:26
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
接受投资的固定资产的会计分录咋写,固定资产是用原值入账,还是用净值入账呢,
按公允价值入账 借固定资产 贷实收资本
292楼
2023-03-16 08:50:06
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会计学堂 金牌辅导老师:回复吴少琴老师 账面价值这里有个已计提折旧了
2023-03-16 09:05:50
吴少琴老师:回复会计学堂 金牌辅导老师你接受投资按市场价和原来的账面价没有必然关系
2023-03-16 09:22:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
固定资产清理有残值如何做账务处理?
借固定资产清理累计折旧贷固定资产,借银行存款固定资产清理结转到资产处置损益就可以。
293楼
2023-03-16 09:06:04
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 高贵的小天鹅 发表的提问:
甲公司某项目固定资产原价为50000元,预计使用年限为10年,预计净残值收入为3000元,预计清理费用为1000元。有答案,但是我怎么看不懂划横线的地方呀,预计使用年限已经为10年,,为什么还要乘50000?
您好,您如果要对应前面的公式,那就把50000搬到括号里去 那括号里就是1-2000/50000
294楼
2023-03-16 09:15:51
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曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
固定资产原值–净残值,是什么?
你好,净残值=原值*残值率;累计折旧=(原值-净残值)/折旧年限*累计提折旧年限。净值=原值-累计折旧
295楼
2023-03-16 09:38:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 苹果仔 发表的提问:
固定资产净值和净残值怎么算
您好,固定资产净值=固定资产原值-累计折旧。固定资产净残值=固定资产原值*净残值率。
296楼
2023-03-19 10:47:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 冰凌 发表的提问:
固定资产30万,计提完折旧,残值为0,现在处理固定资产,卖了27万,怎么做分录
你好 借;累计折旧30万 , 贷;固定资产30万 借;银行存款 27万,贷;固定资产清理 , 应交税费 借;固定资产清理,贷;资产处置收益
297楼
2023-03-19 11:09:59
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冰凌:回复邹老师 老师,内部账怎么处理
2023-03-19 11:29:43
邹老师:回复冰凌你好,内账可以直接这样处理 借;银行存款 27万,贷;营业外收入 27万
2023-03-19 11:58:03
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Avril 发表的提问:
老师,我们以前的会计固定资产计提折旧完之后直接做分录: 借:累计折旧 10000 贷:固定资产10000 那现在我们卖电脑,做账分录: 借:银行存款 5000 贷:固定资产清理5000 借:固定资产清理5000 贷:营业外收入-处置固定资产净收益5000 请问老师,这样操作可以吗?
你好 既然折旧冲减过了 这么做也可以!
298楼
2023-03-19 11:25:06
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Avril:回复轶尘老师 那我卖了得到的收入需要通过固定资产清理过度吗?
2023-03-19 11:47:55
轶尘老师:回复Avril是的 还是通过固定资产清理过度
2023-03-19 11:59:00
Avril:回复轶尘老师 好的,明白,谢谢老师!
2023-03-19 12:10:45
轶尘老师:回复Avril不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-03-19 12:25:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ Seven 发表的提问:
固定资产清理会计分录请求。内外账分别列示
你好 外账 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理 内帐 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 借;营业外收支 贷;固定资产清理
299楼
2023-03-19 11:38:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 东南西北 发表的提问:
老师您好,固定资产清理没有残值收入,是不是借:累计折旧 贷:固定资产
你好 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 没有收入 这是不写 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
300楼
2023-03-20 09:32:58
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东南西北:回复玲老师 比如说,电脑原价880元 折旧到期了没有,残值,怎么做分录 请老师帮我写一下分录 谢谢老师
2023-03-20 09:54:13
玲老师:回复东南西北你好 折旧到期 是报废了不是处置了 ?
2023-03-20 10:20:08
东南西北:回复玲老师 到期了,还在继续使用, 但是老板说 ,先清理 然后又600元的价格入账固定资产
2023-03-20 10:31:26
玲老师:回复东南西北你好,看不懂的意思 ,然后又600元的价格入账固定资产 这600 是哪来的 ?
2023-03-20 10:43:20
东南西北:回复玲老师 是老板重新古价入账
2023-03-20 11:00:04
玲老师:回复东南西北你好 那不行,如果没有处置或者报废不用做分录
2023-03-20 11:16:37
东南西北:回复玲老师 但是老板就是要求怎么做
2023-03-20 11:44:24
玲老师:回复东南西北会计要按准则 做账的。这要不行
2023-03-20 12:02:41
东南西北:回复玲老师 是内账,老板说就是要这么做
2023-03-20 12:30:50
玲老师:回复东南西北你好 ,内账 是可以。那你没有清理变价你600元哪来的呢
2023-03-20 12:59:03
东南西北:回复玲老师 老板估价的600元
2023-03-20 13:21:58
玲老师:回复东南西北那你就转到清理 再按600元当新购入的固定资产入账
2023-03-20 13:51:41
东南西北:回复玲老师 怎么写分录
2023-03-20 14:18:46
玲老师:回复东南西北借清理 累计折旧 贷固定资产 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 或者借: 资产处置损益 贷:固定资产清理 借固定资产600 贷银行存款等 600
2023-03-20 14:38:38
东南西北:回复玲老师 是不是 借:累计折旧800 贷:固定资产800 借 固定资产清理800 贷:资产处置损益800
2023-03-20 15:02:28
玲老师:回复东南西北你好 你固定资产原值是多少 贷固定资产是原值
2023-03-20 15:30:42
东南西北:回复玲老师 原值是800元
2023-03-20 15:46:19
玲老师:回复东南西北那就只做 借:累计折旧800 贷:固定资产800 固定资产清理是0 不用写了 其他你们这样做是不合理的,你后面固定资产600元哪里出 ?
2023-03-20 16:14:16

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