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月末结转营业外支出会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 还单身的往事 发表的提问:
老师你好:我们是颐养结合的民非养老机构,设立登记时要求,民非机构2的开办资金是有民非机构1提供资金作为开办资金的,这样如何做正确会计分录?民非1做:借:营业外支出贷:银行存款 民非2做:借:银行存款 贷:营业外收入吗?这样正确吗?
你好 ;  收到投资款 :借;银行存款等科目  贷;非限制性净资产等科目 ;  
256楼
2023-03-07 09:43:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ Y 发表的提问:
服务业有成本结转主营业务成本结转会计分录
你好 借;主营业务成本 贷;劳务成本
257楼
2023-03-07 10:01:45
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
服务业有成本结转主营业务成本结转会计分录
你好!你的这个成本包括什么嗯?
258楼
2023-03-07 10:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 独特的牛排 发表的提问:
支付一笔营业外支出,应该怎么写分录
你好 借;营业外支出 贷;银行存款等科目
259楼
2023-03-08 09:15:52
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独特的牛排:回复邹老师 二级科目写什么
2023-03-08 09:36:23
独特的牛排:回复邹老师 因为这是13年的货款,给人家补得款,计入坏账损失吗
2023-03-08 09:50:58
邹老师:回复独特的牛排你好,货款应当通过应付账款核算啊 到底是营业外支出还是补的货款?
2023-03-08 10:16:16
独特的牛排:回复邹老师 只是会计不知道怎么处理的,我现在找不到这家公司的应付账款,所以只能计入营业外支出
2023-03-08 10:36:17
独特的牛排:回复邹老师 之前会计
2023-03-08 10:49:42
邹老师:回复独特的牛排你好,因为这是13年的货款,给人家补得款,根据这个描述是计入应付账款 我现在找不到这家公司的应付账款,所以只能计入营业外支出,根据这个描述又是计入营业外支出 这个还是需要你单位去找出这个付款真实用途,才可以确定到底计入哪个科目才是正确的
2023-03-08 11:17:22
独特的牛排:回复邹老师 那真找不到呢?
2023-03-08 11:41:39
邹老师:回复独特的牛排你好,如果账面没有应付这家公司的货款,而你单位进行了支付,可以通过营业外支出核算
2023-03-08 11:59:12
独特的牛排:回复邹老师 那二级科目应该写什么?
2023-03-08 12:10:49
邹老师:回复独特的牛排你好,可以是营业外支出——其他
2023-03-08 12:22:56
独特的牛排:回复邹老师 能不能计入坏账损失?
2023-03-08 12:52:46
邹老师:回复独特的牛排你好,坏账损失是因为应收未收到才是计入坏账损失的
2023-03-08 13:22:01
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 朴素的白昼 发表的提问:
利润表中的营业成本不是主营业务成本加其他业务成本吗,然后其他业务成本的会计分录在月末结转中出现了,那我要加起来吗
你好,是的主营业务成本+其他业务成本,有一笔加一笔,
260楼
2023-03-08 09:34:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 可乐加番茄 发表的提问:
发生税收滞纳金的会计分录是 借营业外支出 贷银行存款 最后借本年利润 贷营业外支出 是吗
你好,是的
261楼
2023-03-08 09:54:42
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可乐加番茄:回复邹老师 那利润表里面要单独列明这一项吗 我家是软件做账的 但是它的本月利润表的营业外支出没有金额的
2023-03-08 10:23:09
邹老师:回复可乐加番茄你好,需要单独反应营业外收入,营业外支出的
2023-03-08 10:37:42
可乐加番茄:回复邹老师 那是不是金蝶软件出问题了才没有显示
2023-03-08 10:53:23
邹老师:回复可乐加番茄你好,有这种可能性
2023-03-08 11:22:36
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 芳卿 发表的提问:
交上个月增值税,多交了一部分,不打算退税,走营业外支出,怎么写会计分录
借营业外支出或管理费用—税金贷银行存款
262楼
2023-03-08 10:17:59
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芳卿:回复方老师 结转不
2023-03-08 10:50:14
方老师:回复芳卿要结转。 借本年利润贷营业外支出或管理费用
2023-03-08 11:14:37
芳卿:回复方老师 就差这一笔钱账不平,我不知道哪里的问题
2023-03-08 11:35:12
方老师:回复芳卿你是怎么处理的,是没结转吗
2023-03-08 11:51:28
芳卿:回复方老师 结转了,我在电脑上直接合计的时候少加了一笔营业外支出,谢谢老师
2023-03-08 12:11:13
方老师:回复芳卿不客气,满意请给老师五星好评哈!
2023-03-08 12:31:18
廖老师
职称:初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.04w
引用 @ 舒适的夏天 发表的提问:
该厂12月末结账前有关收入账户余额如下:主营业务收入400000元,其他业务收入40000元,投资收益4400元(贷方),营业外收入5600元。结转本月收入(要求按所给收入顺序编制会计分录)。
借 主营业务收入400000元 其他业务收入40000元 投资收益4400元 营业外收入5600元 贷 本年利润
263楼
2023-03-09 09:46:53
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 无与伦比 发表的提问:
一般纳税人月末结转增值税的会计分录……
借销项,贷进项,差额计入未交增值税科目
264楼
2023-03-09 10:08:12
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
一般纳税人,月末结转增值税的会计分录?
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
265楼
2023-03-09 10:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ krystal 发表的提问:
月末要把进项销项结转,会计分录怎么做
你好,不需要这样处理的 只需要根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
266楼
2023-03-10 11:32:59
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krystal:回复邹老师 那我期末结转增值税的这些数字该怎么来呢,要不要从销项进项那里来
2023-03-10 11:59:51
邹老师:回复krystal你好,就是每个月增值税申报表的应纳税额,当然是与销项,进项有关
2023-03-10 12:18:37
krystal:回复邹老师 那你们会计学堂里面那个金马商贸的账套就是这样做的啊
2023-03-10 12:34:11
邹老师:回复krystal你好,这样是不对的
2023-03-10 12:54:29
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 纯真的钢笔 发表的提问:
工业会计,期末原材料的结转顺序是?会计分录是?
您好 。实际有生产领用吗? 如果没有,不用结转。
267楼
2023-03-10 11:52:07
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纯真的钢笔:回复玲老师 如果领用的话?怎么做?
2023-03-10 12:14:22
玲老师:回复纯真的钢笔借生产成本贷原材料。完工入库,借库存商品贷生产成本。
2023-03-10 12:33:32
点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 英子 发表的提问:
还是纠结注销的问题,现在应收账款转到了营业外支出,其他应付款转到了营业外收入,然后月末结转,本月本年利润的贷方余额和上个月的借方余额正好冲平,这样算不算调整好了,也不需要结转利润分配了吗(这个也没余额了)
是的 没有余额就可以了
268楼
2023-03-10 12:02:28
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
商业企业月末需要结转销售成本,商业是购入又卖出,分录是借主营业务成本 贷库存商品 是不是 工业企业购入原材料加工卖出 那月末需要怎么结转呢
借其他业务成本 贷原材料
269楼
2023-03-10 12:27:00
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晨曦:回复陈诗晗老师 工业购入原材料加工  月末怎么结转
2023-03-10 12:51:35
陈诗晗老师:回复晨曦加工,销售没有,你指的加工是自己加工还是外单位加工?
2023-03-10 13:19:32
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 爱听歌的水池 发表的提问:
成本大于收入,月末结转怎么做会计分录
你好会计分录按照正常结转,借主营业务成本贷库存商品,借银行存款,贷主营业务收入,以后可以调整
270楼
2023-03-12 10:54:18
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