咨询
会计科目期末哪些余额在贷方
分享
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 白雪 发表的提问:
那个科目余额表里,期初余额的借贷方,本期发生的借贷方,期末余额借贷方,他们之间是怎样的关系
期末借方等于期初借方加本期借方发生减本期贷方发生 期末贷方等于期初贷方加本期贷方发生减本期借方发生
136楼
2023-01-28 10:33:18
全部回复
白雪:回复三宝老师
2023-01-28 10:49:31
白雪:回复三宝老师 老师这是18年12月和19年1月份的余额表,你看一下下面的合计数平吗?谢谢
2023-01-28 11:15:26
三宝老师:回复白雪余额表是平的 余额表是平的
2023-01-28 11:42:31
白雪:回复三宝老师 期末借方等于期初借方加本期借方发生减本期贷方发生 期末贷方等于期初贷方加本期贷方发生减本期借方发生按照这个不平的
2023-01-28 11:57:58
白雪:回复三宝老师
2023-01-28 12:27:52
白雪:回复三宝老师 这个是期间2018.12~2019年1月的科目余额表,你看一下平吗
2023-01-28 12:43:06
白雪:回复三宝老师 这个是下面的合计数
2023-01-28 12:55:50
三宝老师:回复白雪平。。。。。。。。
2023-01-28 13:06:11
白雪:回复三宝老师 哪个数加那个数,怎么能看出来是平的呢
2023-01-28 13:25:09
三宝老师:回复白雪最后两个数,借方等于贷方
2023-01-28 13:36:59
白雪:回复三宝老师
2023-01-28 13:55:22
三宝老师:回复白雪不客气,祝你工作愉快,满意请五星好评
2023-01-28 14:24:09
白雪:回复三宝老师 合计拦的前四个数怎么看平不平啊
2023-01-28 14:52:02
三宝老师:回复白雪借方等于贷方就行
2023-01-28 15:22:01
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 风雨彩虹 发表的提问:
成本类的科目:工程施工、工程结算等期末有没有余额?现在需要新建内账账套,是建筑业中的装饰行业,内账哪些科目有期初余额,哪些科目没有期初余额?成本类的科目:工程施工、工程结算等期末有没有余额?
资产负债表里的项目都可以有余额。利润表的科目没有余额。
137楼
2023-01-28 10:48:48
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李欣宇 发表的提问:
科目余额表算平不平的时候,非限定性净资产科目的数要一起算么就那个,期末贷方余额=上起贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额 那个
是的啊。按照这个计算吧
138楼
2023-01-28 11:07:15
全部回复
李欣宇:回复袁老师 老师,我不是问是不是,我说算这个公式的时候,非限定性净资产科目的数要不要在里面算
2023-01-28 11:28:18
袁老师:回复李欣宇要的啊
2023-01-28 11:50:06
李欣宇:回复袁老师 老师,本年利润科目要一起算进去么
2023-01-28 12:18:24
袁老师:回复李欣宇是的啊
2023-01-28 12:33:52
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 北斗 发表的提问:
科目余额表的期初余额的借贷方以及期末借贷方余额分别不一致,这有问题吗?
你好,试算不平衡吧,不行的
139楼
2023-01-28 11:29:58
全部回复
北斗:回复王晶老师 可以试算平衡表是平衡的……
2023-01-28 11:41:04
王晶老师:回复北斗那就没事了?
2023-01-28 12:06:11
王晶老师:回复北斗那就没事了,只要凭证正确就可以了
2023-01-28 12:18:28
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 风雨彩虹 发表的提问:
成本类的科目:工程施工、工程结算等期末有没有余额?现在需要新建内账账套,是建筑业中的装饰行业,内账哪些科目有期初余额,哪些科目没有期初余额?成本类的科目:工程施工、工程结算等期末有没有余额?
您好,是否有期初余额,要看工程是否完工。一般情况下,现金,银行存款是有期初余额的,利润分配是有期初余额的,其他科目就不一定了。成本类的科目:工程施工、工程结算等期末完工的,就没有余额了,没完工的就有余额的。
140楼
2023-01-29 10:45:27
全部回复
风雨彩虹:回复王雁鸣老师 @王老师:一般期初余额录错了,以后可以改不?我现在录期初余额,不知道余额多少可以按零录不?
2023-01-29 11:12:44
王雁鸣老师:回复风雨彩虹您好,可以改的。可以按0录的。
2023-01-29 11:29:34
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ 果果?麻麻? 发表的提问:
老师。科目余额表期末贷方余额738113.81,资产负债表和利润表里面怎么填写,填哪里? 还有税金及附加期末借方18750 期末未分配利润借方94157.4,投资收益贷方1000000这些都在资产负债表和利润表里面怎么填写
你好,资产负债表和利润表是根据科目余额表填写的,
141楼
2023-01-29 11:03:26
全部回复
李莹老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ Roue 发表的提问:
老师,同一个会计科目,只是选择的时间范围不一样,为什么一个是借方余额 一个是贷方余额呢?
您好,如果您是先收到款项,而未达到确认收入的时间,也未开具发票,您应该先记入“预收账款”的,预收是负债类科目,这样做的话就看起来比较正常,您这么做也不能算错,等期末做报表的时候,您按照编制报表的方法将其纳入“预收账款”就可以了,不需要调账。
142楼
2023-01-29 11:21:33
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 曲登旺姆 发表的提问:
在看余额表 有些在贷方 有些在借方 科目不一样 所表示的性质也不一样 那期末为零的应该怎么理解呢
你好!损益类科目一般期末为零
143楼
2023-01-29 11:29:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 饱满的小伙 发表的提问:
月末和年末哪些科目需要结清余额,哪些需要注意科目余额?谢谢老师
你好,损益类科目余额需要结平 其实所有科目都需要注意余额的 
144楼
2023-01-30 11:03:00
全部回复
饱满的小伙:回复邹老师 年末其他应收款和应收账款,还有股东欠公司的款项会对公司有哪些影响,应该怎么处理?谢谢
2023-01-30 11:21:43
邹老师:回复饱满的小伙你好,其他应收款长期挂账,可能被税局认为是对股东的分红,有缴纳股息红利个人所得税的风险 其他应收款—某某股东的挂账,个人建议年末清零 
2023-01-30 11:32:04
饱满的小伙:回复邹老师 对股东的分红怎么做会计分录的呢?其他应收款怎么理解是对股东的分红呢?不是太懂呢?谢谢老师
2023-01-30 11:52:30
邹老师:回复饱满的小伙你好,对股东的分红 借:利润分配—应付股利 ,   贷:应付股利       借:应付股利  ,  贷:银行存款 有的单位会把实际是对股东分红的款项,账面处理挂在其他应收款,从而避免缴纳股息红利个人所得税 借:其他应收款,贷:银行存款 
2023-01-30 12:09:27
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂夏老师 发表的提问:
就是录好凭证后,要月末结账这步了,要看那个发生额与余额表,是哪些科目 借方不能有数字,哪些科目贷方不能有数字?
你好!没有规定必须借方有或者贷方有。 只是损益类的就必须是0.其他的,可以借方也可以贷方。 一般来讲资产类的在借方,负债类的在贷方。
145楼
2023-01-30 11:18:27
全部回复
会计学堂夏老师:回复宋生老师 就是损益小计借贷都不要有数字??
2023-01-30 11:47:31
宋生老师:回复会计学堂夏老师你好!是科目余额表里面都不要有数字。只要有数字资产负债表就不平。
2023-01-30 12:07:58
会计学堂夏老师:回复宋生老师 @宋老师:那平了就可能结账了?
2023-01-30 12:31:03
宋生老师:回复会计学堂夏老师你好!是的。平了就能结账了。
2023-01-30 12:43:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 拉罐 发表的提问:
科目余额表里,其他应付款期初贷方是34060,本年累计发生额(借方)62112.89本年累计发生额(贷方)34060为啥期末余额贷方还是34060
期末余额=34060+)34060-62112.89
146楼
2023-01-30 11:26:58
全部回复
拉罐:回复邹老师 老师科目余额表里,其他应付款期初贷方是34060,本年累计发生额(借方)62112.89本年累计发生额(贷方)34060为啥期末余额贷方还是34060,我看到在其他应收款里本年累计发生额(贷方)有个66871.84。这是啥逻辑呢
2023-01-30 11:41:12
邹老师:回复拉罐你好,其他应收款与其他应付款并没有必然关系的
2023-01-30 11:58:36
拉罐:回复邹老师 也就说其他应收款这个期末余额是错误的。正确应是34060 34060-62112.89余额在贷方
2023-01-30 12:26:51
邹老师:回复拉罐其他应付款余额是 34060+34060-62112.89 其他应收款就是贷方66871.84
2023-01-30 12:56:34
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ pomegranate seed 发表的提问:
怎么判断科目余额表中的期末余额是借方还是贷方
这个要看你的科目属性的
147楼
2023-01-31 10:14:15
全部回复
pomegranate seed:回复辜老师 应交税费—代扣代缴个人所得税期末余额是负数
2023-01-31 10:30:17
辜老师:回复pomegranate seed这个期末余额是贷方余额,贷方余额是正数
2023-01-31 10:51:51
pomegranate seed:回复辜老师 借方?
2023-01-31 11:04:14
辜老师:回复pomegranate seed借方就是负数余额
2023-01-31 11:27:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
某企业年末“应收账款”科目借方余额为100万元,其中,明细科目余额借方余额合计为120万元,贷方余额合计为20万元;年末“坏账准备—应收账款”科目贷方余额为10万元。不考虑其他因素,该企业年末资产负债表中“应收账款”项目“期末余额”栏应填列金额为?
你好  应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备” =120万—10万=110万 
148楼
2023-01-31 10:42:14
全部回复
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
所有会计科目月末都要在帐面上结出借方,贷方,余额数吗?下月初也要把借,贷方,
是所有会计科目月末都要在帐面上结出借方,贷方,余额数
149楼
2023-01-31 11:06:12
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 放飞梦想 发表的提问:
请问一下,科目余额表,应付职工薪酬的下级科目,-社会保险费-企业部分期末余额在贷方是不是就是本月计提的部分?
您好 请问当月计提的次月缴纳么
150楼
2023-01-31 11:23:59
全部回复
放飞梦想:回复bamboo老师 是的,老师
2023-01-31 11:36:29
bamboo老师:回复放飞梦想那余额在贷方就是本月计提的部分
2023-01-31 11:56:52
放飞梦想:回复bamboo老师 计提社保是不是这样写分录的?
2023-01-31 12:07:07
bamboo老师:回复放飞梦想计提社保是这样写分录的
2023-01-31 12:32:17
放飞梦想:回复bamboo老师 请问一下,进项发票有留抵的分录怎么写
2023-01-31 12:54:46
bamboo老师:回复放飞梦想您平时每个月都写进项销项结转的分录么
2023-01-31 13:13:54
放飞梦想:回复bamboo老师 有的,就是6月份忘写了
2023-01-31 13:30:52
bamboo老师:回复放飞梦想借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-01-31 13:51:38
放飞梦想:回复bamboo老师 这三个会出现负数对吗
2023-01-31 14:16:15
bamboo老师:回复放飞梦想您说的三个 是哪三个科目的余额负数还是什么意思?
2023-01-31 14:33:39
放飞梦想:回复bamboo老师 就是后面我写负数的?
2023-01-31 14:49:32
bamboo老师:回复放飞梦想您写了负数的是好多会计科目 所以会计科目都是负数的话 就是红冲分录了
2023-01-31 15:16:26
放飞梦想:回复bamboo老师 我的意思是,原材料库存表,本月发出的金额是负数?是正常的吗?怎么写分录?
2023-01-31 15:36:46
放飞梦想:回复bamboo老师 科目余额表本期发生数也是复数?
2023-01-31 15:48:34
bamboo老师:回复放飞梦想原材料库存表,本月发出的金额是负数 有没有退库?有的话 就是正常的
2023-01-31 16:12:33
放飞梦想:回复bamboo老师 没有退库,只是这个月暂估的比上个月暂估的少了几万,是因为进项票进来了?
2023-01-31 16:38:20
bamboo老师:回复放飞梦想是冲销了暂估 暂估金额大于发票金额?
2023-01-31 16:50:01
放飞梦想:回复bamboo老师 就是这个月的暂估金额比上个月的暂估金额少了?还是不明白
2023-01-31 17:19:14
bamboo老师:回复放飞梦想比如您上个月暂估了100万 这个月收到发票只有60万 冲了100万的暂估 入库60万 就是负数了
2023-01-31 17:47:46

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×