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公司还个人款会计分录怎么做
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ Vanyer 发表的提问:
个人社保部分由公司承担的会计分录怎么做
按员工的性质计入一级费用科目,如管理人员计入管理费用,二级科目是社保费
166楼
2023-02-09 10:48:23
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苏老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
公司员工出差借款。现在人离职了。借款还在。应该如何处理。怎么做会计分录了
你好!可以找些出差的发票,冲掉该笔借款。或者直接将该借款作为损失计入营业外支出。
167楼
2023-02-09 11:00:51
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 无与伦比 发表的提问:
个人所得税由公司缴纳,会计分录怎么做?
你好 借营业外支出-个税贷银行存款
168楼
2023-02-09 11:17:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 方陈许 发表的提问:
老师,请问公司每个月交的宽带费怎么做会计分录?还有为公司员工集体购买的重疾险怎么做会计分录?
1、借:管理费用--办公费 贷:银行存款等 2、借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款/库存现金
169楼
2023-02-10 10:26:16
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
比如个人从公司提取备用金5000元 后面又退回到公司账户 113元 这样会计分录怎么做 还有一个就是个人从公司提取备用金5000元 实际报销是5800 这样会计分录又是怎么做呢
借:银行存款113 费用 贷:其他应收款-备用金
170楼
2023-02-10 10:32:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 启航 发表的提问:
银行收到公司还款,银行方面是怎么做会计分录的
借;存放中央银行款项等科目 贷;贷款
171楼
2023-02-10 10:50:27
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 要减肥的路人 发表的提问:
别人欠我死司的款,然后帮我司付给另外一个公司了,这个会计分录怎么做
你好,比如说A 欠您的款项,在您的账上是应收账款A,您又欠B的款项,在您的账上是应付账款B, 如果A将款项还给了B,您三方的债务没有了,您的账是借:应付账款B 贷:应收账款A
172楼
2023-02-10 11:14:59
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 蒋建堂 发表的提问:
公司的钱存到法人名下,法人再用这个存折去贷款,这个会计分录怎么做
你好,存款的时候 借 其他应收款——法人名字 贷 银行存款 贷款的时候 借 银行存款 贷 其他应收款
173楼
2023-02-12 12:17:26
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
个人所得税公司全部出怎么做会计分录?
这个不能公司全部出啊。如果你一定要公司出,就只能公司给他加工资,使得他扣掉个税后还能拿到那么多的钱
174楼
2023-02-12 12:31:20
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青春侠:回复宋生老师 如果公司出,怎么做分录呢?
2023-02-12 12:51:27
宋生老师:回复青春侠你好!不能公司出啊。如果你一定要公司出,就借管理费用-代付费 贷银行存款。但是这个不能税前扣除
2023-02-12 13:17:33
青春侠:回复宋生老师 是的,怎么做最合理?
2023-02-12 13:27:58
宋生老师:回复青春侠你好!最合理的就是个人出。或者公司给他加工资,使得他扣掉个税后还能拿到那么多的钱
2023-02-12 13:42:02
青春侠:回复宋生老师 那之前已经入账了怎么做?
2023-02-12 14:00:25
宋生老师:回复青春侠你好!之前怎么做的账呢
2023-02-12 14:29:55
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
收到个人向公司汇款,这笔款用于支付押金,后面押金会退回,会计分录怎么做
你好!计入其他应付款—押金
175楼
2023-02-12 12:48:44
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'' じ小奋斗ゝ:回复QQ老师 个人向公司汇款是借银行存款,贷其他用付款—押金,然后转给对方公司是借其他应付款—押金贷银行存款,是这样么
2023-02-12 13:08:56
QQ老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好!为什么转给对方单位?
2023-02-12 13:33:14
'' じ小奋斗ゝ:回复QQ老师 因为是用他们的设备,这笔款是作为押金
2023-02-12 14:01:13
QQ老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好!转的时候计入其他应收款
2023-02-12 14:15:01
'' じ小奋斗ゝ:回复QQ老师 然后到时押金退回就消掉就好了对吗?
2023-02-12 14:44:27
QQ老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好!是的,收回就原分录冲回
2023-02-12 15:01:04
'' じ小奋斗ゝ:回复QQ老师 还有就是,公司自在19日支付购买爆破作业现场便携式采集软件的钱,在28日收到这笔款项的增值税发票,这一整个会计分录怎么做
2023-02-12 15:28:52
QQ老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好!当月收到发票个人建议做在一起,正常的应该是 借:预付账款 贷:银行存款 借:相关成本费用 贷:预付账款(不考虑增值税的情况下)
2023-02-12 15:48:37
'' じ小奋斗ゝ:回复QQ老师 考虑增值税呢
2023-02-12 16:02:35
QQ老师:回复'' じ小奋斗ゝ借:相关成本费用 应交税费 贷:预付账款
2023-02-12 16:31:52
'' じ小奋斗ゝ:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-02-12 16:54:02
QQ老师:回复'' じ小奋斗ゝ不客气 欢迎下次提问 满意请好评谢谢
2023-02-12 17:21:43
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 36.5摄氏度 发表的提问:
法人打款到公司账户着备用金怎么做会计分录?
借银行存款 贷其他应付款
176楼
2023-02-12 12:57:00
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36.5摄氏度:回复方老师
2023-02-12 13:24:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问:
公司欠个人账的时候要怎么做会计分录
借;银行存款等科目 贷;其他应付款——个人
177楼
2023-02-13 09:58:57
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 晴 ^_^ 栀 发表的提问:
个人挂靠公司交纳社保会计分录怎么做
你好 你们是否有做工资表 缴纳个税 做自己员工在做吗
178楼
2023-02-13 10:23:38
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晴 ^_^ 栀:回复meizi老师 内账里没有这个人的工资
2023-02-13 10:44:54
晴 ^_^ 栀:回复meizi老师 我应该怎样挂这个人的账
2023-02-13 11:05:35
meizi老师:回复晴 ^_^ 栀你好 你是内账的话 你就收到钱 借银行存款贷其他应付款 支付给社保局 借其他应付款贷银行存款
2023-02-13 11:27:24
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
公司向个人借入备用金,会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:其他应付款
179楼
2023-02-13 10:52:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 白雪 发表的提问:
公司18年12月做了分录:借,库存现金16017;贷:其他应付款--法人名字 公司19年1月份1.公司出纳从银行取现3万 。2.公司用取现的钱还法人款16017 ,3.公司用取的现金发工资10000元,4.法人手里还剩现金3983元,该作何做会计分录,每一个会计分录摘要怎么写
您好,1、取现金借库存现金贷银行存款 2、还某某款,借其他应付款——法人贷库存现金 3、发放月工资,借应付职工薪酬——工资贷库存现金 4、现金余额就应该是你手头的现金,这不需要做会计分录
180楼
2023-02-13 11:08:59
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白雪:回复文老师 1.取现,借 现金3万贷银存3万 2.还xx借款,借其他应付款~法人名字16017元贷现金16017元 3.支付xx月份工资,借应付职工薪酬10000贷现金10000 4.剩余的现金不用做分录,这样写对吗
2023-02-13 11:39:01
白雪:回复文老师 还款时直接写16017这个金额对吗?老师
2023-02-13 12:00:43
白雪:回复文老师 1月计提工资,借,管理费用~管理人员职工薪酬~工资1万,贷,应付职工薪酬~应付职工工资1万,对吗?
2023-02-13 12:22:59
文老师:回复白雪对的,实际还款的是多少,就写多少金额
2023-02-13 12:47:53
白雪:回复文老师 1月计提工资,借,管理费用~管理人员职工薪酬~工资1万,贷,应付职工薪酬~应付职工工资1万,对吗?
2023-02-13 13:05:51
文老师:回复白雪对的,计提对分录是这样写的
2023-02-13 13:26:31
文老师:回复白雪对的,计提的分录是这样写的
2023-02-13 13:42:10
白雪:回复文老师 谢谢!金税盘费用抵减税款,借,应交税费~应交增值税~减免税款,480借,管理费用~办公费480,老师这个分录用现金流量分配吗
2023-02-13 13:59:44
文老师:回复白雪应该是借管理费用—480,这个分录不涉及现金流量
2023-02-13 14:13:37
白雪:回复文老师 老师,结息时,借,银行存款44.33元,借,财务费用~利息收入,红字44.33,请问现金流量分配时,流量项目是不是支付其他与经营活动有关的现金,对方科目,利息收入,金额,负44.33,对吗
2023-02-13 14:39:42
文老师:回复白雪对的,这是正确的
2023-02-13 14:52:10
白雪:回复文老师
2023-02-13 15:02:17
白雪:回复文老师 这是利息收入现金流量分配的图片,对吗老师
2023-02-13 15:25:05
白雪:回复文老师 1月计提工资,借,管理费用~管理人员职工薪酬~工资1万,贷,应付职工薪酬~应付职工工资1万,老师二级科目管理人员职工薪酬用不用改成职工薪酬啊?对吗?
2023-02-13 15:46:17
文老师:回复白雪利息收入应该是流入
2023-02-13 16:10:01
文老师:回复白雪二级科目无所谓的
2023-02-13 16:23:11
白雪:回复文老师
2023-02-13 16:49:11
白雪:回复文老师 这个图片上的支付其他与经营活动有关的现金是错的,应该是?
2023-02-13 17:04:18
文老师:回复白雪银行存款您应该做在借方
2023-02-13 17:22:57
白雪:回复文老师 我做的是,借,银行存款44.33,借,财务费用~利息收入,负44.33
2023-02-13 17:46:57
白雪:回复文老师
2023-02-13 18:07:16
白雪:回复文老师 我试过了,选不了
2023-02-13 18:34:37
白雪:回复文老师 直接出来这个界面,是不是选成流入就对了,是吗?老师
2023-02-13 18:46:05
白雪:回复文老师 我明天问下卖软件的怎么改成流入
2023-02-13 18:58:30
白雪:回复文老师 老师,我买的电脑6700和打印机1100元,发票是2018年9月份开的,但做账在2018年12月才入账,请问计提固定资产折旧从2019年1月开始吗?按3年分摊折旧是吗
2023-02-13 19:22:13
白雪:回复文老师 实际购入2018年9月,那个时候公司没业务,一直零申报,从2018年12月份才开始做账,所以发票是做到18年12月里了,不知道什么时候开始计提固定资产折旧
2023-02-13 19:43:00
文老师:回复白雪应该来说12月份补计提前面几个月的折旧
2023-02-13 20:11:31
白雪:回复文老师 我们是新公司18年6月至18年11月都是零申报,18年12月开始做账,电脑6700和打印机1100元,都做在12月份账里了,这样的话,从19年1月开始计提固定资产折旧可以吗?
2023-02-13 20:35:39
白雪:回复文老师 打印机和电脑分摊36个月是吧,打印机1100元/36个月=30.56元,电脑6700/36=186.11元,从19年1月计提固定资产折旧,电脑月折旧额186.11元,累计折旧186.11:打印机月折旧额30.56元,1月份累计折旧30.56元,这样做对吗?电脑残值率5%对吗?打印机没有残值率是吗老师?
2023-02-13 21:00:31
文老师:回复白雪打印机可以一次进费用的这个不大
2023-02-13 21:17:24
白雪:回复文老师 老师我在18年12月做账时打印机进了固定资产
2023-02-13 21:41:02
白雪:回复文老师 老师我在18年12月做账时打印机进了固定资产
2023-02-13 21:56:23
文老师:回复白雪那也可以1月份一次计提折旧的
2023-02-13 22:24:59
白雪:回复文老师 计提折旧打印机用考虑残值率吗
2023-02-13 22:40:52
白雪:回复文老师 我们是销售钢材公司,电脑6700元能一次按费用入账吗?借,管理费用~办公费,贷,库存现金
2023-02-13 22:51:07
白雪:回复文老师 打印机分几年分摊
2023-02-13 23:07:40
文老师:回复白雪一次计提折旧不需要考虑残值率
2023-02-13 23:34:14
文老师:回复白雪电子设备的最低折旧年限是三年
2023-02-13 23:50:09
白雪:回复文老师
2023-02-14 00:14:17
文老师:回复白雪OK,有问题欢迎前来咨询
2023-02-14 00:24:43
白雪:回复文老师 1月底发放1月的工资,不计提可以吗
2023-02-14 00:36:43
文老师:回复白雪这也是需要计提的
2023-02-14 01:03:19
白雪:回复文老师 嗯,谢谢
2023-02-14 01:13:53
文老师:回复白雪不客气,这是我们的职责所在
2023-02-14 01:38:41

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