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企业内部资金调拨的会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 青峰 发表的提问:
收到外单位拨入扶贫资金,用于买牛,会计分录怎么处理
一、收款时 借:银行存款 贷:营业外收入 二、借:生产性生物资产 贷:银行存款(或库存现金)
226楼
2023-02-24 09:52:53
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 奶茶 发表的提问:
政府会计:收到上级财政拨入专项资金1000000元,怎么做分录?
借银行存款近 贷上级补助收入 借资金结存 贷上级补助预算收入
227楼
2023-02-24 10:18:26
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奶茶:回复紫藤老师 第二个分录是什么意思
2023-02-24 10:37:07
紫藤老师:回复奶茶预算会计 借资金结存 贷上级补助预算收入
2023-02-24 10:54:37
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
请问老师,事业单位月初拨付伙食费备用金的会计分录怎么做账,以及月末结转伙食费备用金的会计分录
借,银行存款 贷,上级拨款收入 你直接作为收入处理的。
228楼
2023-02-24 10:38:02
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 半夏微凉 发表的提问:
公司为创业投资公司,现借给企业一笔钱,企业在归还本金的同时归还利息,利息这部分的会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费
229楼
2023-02-24 10:59:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,行政单位取得政府无偿划拨的土地,会计分录怎么出 有老师回复说 借:无形资产 贷:无偿调拨净资产 补提以前年度的摊销又怎么出分录?冲减累计盈余吗
你好,取得政府无偿划拨的土地不需要去补提以前的摊销
230楼
2023-02-26 19:43:08
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ Barbarossa 发表的提问:
请问国库集中支付事业单位除了零余额账户还能保留自有资金账户吗,如果没有自有资金账户,上级主管部门拨款怎么做会计分录
每个行政事业单位都有两个账户,基本账户和零余额账户。
231楼
2023-02-26 20:06:55
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 飘逸的小白菜 发表的提问:
2022年10月21日工商银行湖南省分行接工行总行指令,要求其向工商银行湖北省分行调拨现金150000000元。请为湖北省分行和湖南分行编制调拨会计分录。
同学你好,湖南省分行分录,借:辖内往来-湖北省分行,150000000元,贷:库存现金,150000000元。湖北省分行分录,借:库存现金,150000000元,贷:辖内往来-湖南省分行,150000000元。
232楼
2023-02-26 20:19:09
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 勤奋的八宝粥 发表的提问:
合肥市某工业企业2020年度利润总额(税前会计利润)为19 800 000元,所得税税率为25%。全年实发工资、薪金为2 000 000元,职工福利费300 000元,工会经费50 000元,职工教育经费210 000元;经查:该公司当年营业外支出中有120 000元为税收滞纳罚金;另外,本年实现的国债利息收入20 000元。假定该公司全年无其他纳税调整因素。 已知企业所得税法规定,企业发生的合理的工资、薪金支出准予据实扣除;企业发生的 职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除;企业拨缴的工会经费, 不超过工资、薪金总额2%的部分准予扣除; 企业发生的职工教育经费支出,不超过工资、薪金总额8%的部分准予扣除,超过部分准予结转以后纳税年度扣除。 要求: (1)调整计算该企业2020年所得税应纳税额。(10分) (2)编制会计分录。(5分) (3)依据所得税法规定,理论上还可能有哪些调增、调减项?最少各说出二项。(5分)
福利费扣除限额是2000000*14%=280000 纳税调增300000-280000=20000 工会经费扣除限额2000000*2%=40000 纳税调增50000-40000=10000 职工教育经费扣除2000000*8%=160000 纳税调增210000-160000=50000 税收滞纳金不可以抵扣纳税调增120000 国债利息免税,纳税调减20000 应纳税所得额的计算是 19800000+20000+10000+50000+120000-20000=19980000 应交所得税的计算是 19980000*25%=4995000 2.借所得税费用4995000贷应交税费应交所得税4995000
233楼
2023-02-26 20:47:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 优诺 发表的提问:
你好,同一个公司主题,不同的门店之间固定资产调拨,会计分录应该怎么做呢,调出的怎么做,调入的怎么做呢
你如果分帐核算 借,内部往来~调入部门 贷,内部往来~调出部门
234楼
2023-02-27 10:18:26
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
集团总部拨入的固定资产的账务处理?会计分录、什么价值入账(原值还是净值)?
您好! 总部和分部若不是独立的法人关系,即总公司和分公司的关系:总公司调拨固定资产,分公司用于自用,不作销售处理,分公司作财务处理:借:固定资产(总公司账上的原值)贷:其他应付款(差额)累计折旧(已提折旧)总公司作财务处理:借:其他应收款累计折旧贷:固定资产 总部和分部若是独立的法人关系,即母子公司情况:总部调拨固定资产,应视同销售处理,向分部开具发票,按规定计算增值税等。
235楼
2023-02-27 10:37:20
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 天真的绿茶 发表的提问:
我公司收到当地管委会拨付的为支持入去企业发展从企业开工建设起拨付支持企业发展专项补助资金,规定了专门用途的专项补助资金279万,必须用于技术改造、新产品研发、厂区内基础设施建设等,不征税收入。分录应该咋作对?谢谢!
那你就做成专项应付款,然后转到资本公积
236楼
2023-02-27 10:56:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 爱听歌的小蝴蝶 发表的提问:
老师,4月份收到社会代发资金内部户的钱,怎么做分录?
你好 这个是什么业务的
237楼
2023-02-28 10:20:47
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爱听歌的小蝴蝶:回复郭老师 你好,老师,是2019年度社会保险费返还的金额
2023-02-28 10:49:27
郭老师:回复爱听歌的小蝴蝶你好 是疫情期间的企业负担的部分减免吗
2023-02-28 11:13:38
爱听歌的小蝴蝶:回复郭老师 不是哦,它是全额返还的
2023-02-28 11:26:03
郭老师:回复爱听歌的小蝴蝶借银行存款贷应付职工薪酬,其他应付款 红冲就可以。 这个应该是暂停缴费
2023-02-28 11:53:29
爱听歌的小蝴蝶:回复郭老师 但是,应该是因为疫情的原因返还的,是1月份的保险费。
2023-02-28 12:06:21
郭老师:回复爱听歌的小蝴蝶返还的应该是企业负担的部分 个人的不返还 不会全额退的
2023-02-28 12:33:56
爱听歌的小蝴蝶:回复郭老师 但是我收到的钱是全额退的,我也不知道什么情况
2023-02-28 13:01:56
郭老师:回复爱听歌的小蝴蝶那你得看一下,你社保局是不是有通知暂停缴纳。
2023-02-28 13:20:13
爱听歌的小蝴蝶:回复郭老师 那2月3月都是减半扣款的
2023-02-28 13:40:17
爱听歌的小蝴蝶:回复郭老师 就是这个金额
2023-02-28 14:00:07
郭老师:回复爱听歌的小蝴蝶一月份的保险,你们是在几月份交的?
2023-02-28 14:25:45
爱听歌的小蝴蝶:回复郭老师 2月份交,所有我就不知道这个金额是上一年的还是今年一月的了,但是它那边又说是2019年度的
2023-02-28 14:55:29
郭老师:回复爱听歌的小蝴蝶你问下社保局退回的那个 19年没有优惠政策的
2023-02-28 15:05:35
爱听歌的小蝴蝶:回复郭老师 好的
2023-02-28 15:31:38
爱听歌的小蝴蝶:回复郭老师 那老师,我这个分录是要做到以前年度损益调整了吗
2023-02-28 15:57:13
郭老师:回复爱听歌的小蝴蝶如果是退的,是一九年的,需要用以前年度损益调整。
2023-02-28 16:19:53
爱听歌的小蝴蝶:回复郭老师 是借:银行存款,贷 :以前年度调整 ,然后截止利润分配吗
2023-02-28 16:44:51
郭老师:回复爱听歌的小蝴蝶你好,之前通过应付职工薪酬了吗?如果是的话,借应付职工薪酬,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配。 借银存贷应付职工薪酬,其他应收款
2023-02-28 17:09:57
爱听歌的小蝴蝶:回复郭老师 那这样会不会影响5月份的所得税汇算清缴?
2023-02-28 17:38:05
郭老师:回复爱听歌的小蝴蝶影响 你的汇算清缴应该是调增 职工薪酬明细表里面。
2023-02-28 17:57:24
爱听歌的小蝴蝶:回复郭老师 就是我比如我19年的帐载金额是154265,实际发生额就是(154265-2367.63),纳税调整2367.63吗?
2023-02-28 18:10:06
郭老师:回复爱听歌的小蝴蝶税收金额和实际金额填写一样的,其他的对
2023-02-28 18:30:50
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 香菇凉 发表的提问:
前会计做工资是将一部分计入管理费用,一部分计入主营业务成本,那么年报的工资薪金支出纳税调整表中的工资薪金支出是含那部分主营业务成本的吗?
你好,是包含的主营业务成本的
238楼
2023-02-28 10:26:15
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香菇凉:回复小惑老师 老师,小微企业,系统自动帮勾选了资产折旧、摊销纳税调整明细表,但是公司没有固定资产,这张表是直接保存吗还是不用保存?
2023-02-28 10:46:15
小惑老师:回复香菇凉补零的后进项保存
2023-02-28 10:59:39
香菇凉:回复小惑老师 没明白老师说的什么意思,我的是小微企业
2023-02-28 11:15:57
小惑老师:回复香菇凉就是你系统自动帮勾选了资产折旧、摊销纳税调整明细表,这些表补零然后保存
2023-02-28 11:28:22
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 瘦瘦的豌豆 发表的提问:
政府拨款专项资金,一部分用于采购机器设备,一部分用于装修建设,企业如何进行账务处理,计入什么科目?
你好,实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
239楼
2023-02-28 10:50:59
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瘦瘦的豌豆:回复紫藤老师 在建工程完工,如果变成固定资产的话,不就变成本企业的资产了?完工要交付给zhengfu使用的呀
2023-02-28 11:18:35
紫藤老师:回复瘦瘦的豌豆你最后做个固定资产的移交
2023-02-28 11:42:44
瘦瘦的豌豆:回复紫藤老师 移交使用什么科目呢?
2023-02-28 11:55:23
紫藤老师:回复瘦瘦的豌豆借 资本公积 贷 固定资产
2023-02-28 12:19:13
瘦瘦的豌豆:回复紫藤老师 那中途产生的一些加油费,广告费,采购的低值易耗品应计入什么科目?
2023-02-28 12:40:59
瘦瘦的豌豆:回复紫藤老师 还有运输费,快递费
2023-02-28 13:01:27
紫藤老师:回复瘦瘦的豌豆加油费,广告费,采购的低值易耗品,可以计入管理费用
2023-02-28 13:27:16
瘦瘦的豌豆:回复紫藤老师 如果给zhengfu单位开了发票,是不是这整套科目就不能用了?
2023-02-28 13:56:32
紫藤老师:回复瘦瘦的豌豆会计分录是一样的,没有变化的
2023-02-28 14:14:10
瘦瘦的豌豆:回复紫藤老师 我看了其他同学的提问,有的老师回答说如果收到款开了票,就计入其他业务收入这个科目了
2023-02-28 14:34:09
瘦瘦的豌豆:回复紫藤老师 或者是营业外收入
2023-02-28 14:45:49
紫藤老师:回复瘦瘦的豌豆如果收到款开了票,是需纳税了计入其他业务收入也可以的
2023-02-28 15:00:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 发表的提问:
内部往来的会计分录怎么做
你好,一个单位的吗?具体的什么
240楼
2023-03-01 09:39:01
全部回复
易:回复郭老师 分公司和公司的 随便列几个业务的分录就行
2023-03-01 10:03:47
郭老师:回复你是一块做账吗?预支款借其他应收款贷银存
2023-03-01 10:21:24
易:回复郭老师 是的
2023-03-01 10:44:01
郭老师:回复分公司从你总公司预支可以做个人预支款,到时候拿发票回来冲预支
2023-03-01 11:01:03

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