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报销个人费用会计分录怎么做
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
支付上一年的报销款的会计分录?1月份为了筹备年会,实际意义是17年的年会,那费用是应该记在17年还是18年?
您好,如果金额不多的话,可以记入18年费用,如果金额偏大的话,建议记入17年费用处理。 遇到跨年发票怎么办?最全攻略都在这里啦! 所谓的跨年发票 通常是指下面两种情况的发票 第一种:发票开具时间是上一年度,却因各种原因未能在上一年报销(支付)做账,报销(支付)和做账时间却是在次年。比如,出差人员1月份报销上一年度12月份的出差费用。 第二种:经济业务发生在上一年度,款项支付也在上一年度,却没有在上一年度收到发票。比如,在收视率高的电视台打广告,需要先付款,12月份广告款也打了广告也播出了,可是就是12月31日前还未收到广告费发票,而是元旦节过了才收到发票。 01 属于预付款性质的发票——跨年又如何 根据发票的开具规则,在销售方或服务提供方在预收款时开具的发票也是合法的。因此,我们首先需要对发票对应的经济事项分清楚,看是不是属于预付款的性质。如果属于预付款性质的发票,即便是跨年了,也是可以的。比如,企业与电视台签署了2018年一季度的广告合同,合同约定电视台从2018年的1月1日开始播放企业的广告。假如企业在2017年12月底前支付了广告费,电视台也在2017年12月31日开具了发票。如果财务人员是跨年后的2018年1月15日才收到发票,完全可以把该发票做在2018年1月份的账里,然后在2018年度进行税前扣除(本来也应在2018年税前扣除,即便是在2017年入账)。 02 属于存货采购的发票——跨年很正常 对于存货,即使收到发票也并不意味着马上可以税前扣除,因为存货必须要经过入库、领用、生产、销售等环节后才可以在税前扣除。如果发票是上年的,但是存货在次年才完成入库等程序,当然上年的发票也是可以做在次年的。比如,企业在2017年12月31日收到一批货,发票随货到的,该批货物于2018年1月3日验收合格后入库。此处,发票虽然是2017年的,但是可以正常做在2018年度,也没有什么纳税调整。 同样道理,企业购置的固定资产,如果因为验收、安装等导致发票入账时间跨年,也是可以的。 03 属于2017年的成本或费用,收到的发票开具的时间却是2018年的,怎么办?怎么进行税前扣除? 看到这个问题,很多人立马会想到追补: 《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第六条规定,根据《中华人民共和国税收征管法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税法规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 《国家税务总局关于企业所得税若干问题规定的公告》(国家税务总局公告2011年34号)第六条规定,企业当年实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。 有了34号公告,对于确实属于当年的成本或费用,但是收到的发票却是次年,我们可以这样处理: (一)属于当年费用的 如果签署有合同,且支付了相关款项的,在支付时估计在当年年底前收不到发票的,就不要按照常规挂往来账,而是直接计入相关费用。如果在次年5月31日前收到了发票,即便发票开具时间是次年仍然可以在当年企业所得税汇算清缴时按照34号公告扣除。当然,如果到次年5月31日还未收到发票,则需要进行纳税调整,什么时候收到,再去追补。 (二)属于当年耗用、销售等存货的 对于购进的存货,在收到时不管是否有发票,按照正常程序办理验收入库手续,然后该领用的领用出库,该销售的销售出库,月底正常办理存货的成本结转。月底或年底,还未收到进货发票,按照暂估入库,借“存货”,贷“应付账款”。同样道理,次年5月31日前收到发票即可税前扣除,如果到那时还未收到就做纳税调整。 (三)属于当年购置的固定资产 国税函(2010)79号规定,企业固定资产投入使用后,由于工程款项尚未结清未取得全额发票的,可暂按合同规定的金额计入固定资产计税基础计提折旧,待发票取得后进行调整。但该项调整应在固定资产投入使用后12个月内进行。 因此,企业不管是否有发票,按照会计准则办理,对固定资产进行暂估入账后进行折旧,然后按照国税函(2010)79号进行税前扣除。国税函(2010)79号比34号公告的时间好像要长一些,但是却有可能12个月的结束时间在汇算清缴前,这点需要注意。 04 如果是2017年的费用,开具时间也是2017年,但是报账时间和付款时间却是2018年。该怎么处理?难道只能追补吗? 这种情况确实经常存在,比如销售人员12月份出差,知道元旦节后才来报销差旅费。 针对这种情况,企业会计人员需要做两件事情,通知各部门要报账的尽可能在年底前报账,如果因各种原因不能报账的应向财务部提供预计报账中发票时间是2017年的金额。 财务部一方面根据预估的金额确认相关费用,另一方面确认相关负债。相关人员在2018年报账时再冲减相关负债和调整相关费用金额。这样也是满足34号公告规定的。
256楼
2023-03-08 10:20:30
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 薄荷微凉 发表的提问:
老师,餐饮业,现有人员过来报销费用9310元,之前出纳给报销人备用金7000,未做会计分录,只是自己记账并给借款单,现在报销人员还借款单和报销费用,出纳实际付款2310。请问该如何做分录呢
你好,借款时,借:其他应收款 7000 贷:库存现金 70000;报销时,借:管理费用等 9310 贷:其他应收款 7000 库存现金 2310
257楼
2023-03-08 10:29:56
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Emma 发表的提问:
销售成本的会计分录,就是研发技术销售,不入研发费用的话,成本的会计分录要怎么做
你好,技术成本就是平时的耗材和人工,技术成本和工商也有区别,可以平时开支时计入成本,不一定要和销售对应的
258楼
2023-03-08 10:38:59
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Emma:回复徐阿富老师 有相应的会计分录吗
2023-03-08 11:16:33
徐阿富老师:回复Emma你好,耗用材料或者直接人工:借主营业务成本 贷银行存款
2023-03-08 11:38:46
Emma:回复徐阿富老师 不用先计提直接采购就如主营业务成本,前面不用结转是吗
2023-03-08 11:49:56
徐阿富老师:回复Emma你好,人工需要计提的,材料不存在计提问题
2023-03-08 12:09:36
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 丛林桂花 发表的提问:
请问:收到个人所得税手续费结报返还的收入怎么做会计分录?
借:银行存款 贷;其他收益 应交税费-销项税额
259楼
2023-03-09 09:46:06
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ Sulli 发表的提问:
老师,您好!首先说明我是在学习会计知识阶段,从未做过帐。但厂房就职会计半个月,负责记录日常开支。现在厂房的有3位合伙人要求做账,他们前期各自都垫付钱购买机械(40万)、日常开销(5万)、员工工资(10万)、货品(15万),共用60万元。并全部列为费用报销单,要求将这些开销算作他们的投资股份(资产)。1.这些费用算是开办费?2.是否可以将开办费转为实收资本? 若可以求会计分录!3.若不能这些开办费该怎么做分录?!(注意:现在还没有办理营业执照的,不用纳税)
你做内帐吧,这些费用就直接记入相关支出了,不用记入开办,这些费用可以作为投资
260楼
2023-03-09 10:04:19
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 啥都不会考个屁 发表的提问:
新公司开基本户,开户及网银手续费当时是出纳个人现金垫付的,现在要报销给个人,会计分录怎么做呀
你好 借管理费用-开办费-手续费 贷其他应付款-出纳 借其他应付款-出纳贷银行存款
261楼
2023-03-09 10:23:10
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啥都不会考个屁:回复meizi老师 谢谢您老师
2023-03-09 10:49:51
啥都不会考个屁:回复meizi老师 老师这个不能按财务费用走吗?
2023-03-09 11:00:56
meizi老师:回复啥都不会考个屁你好 筹建期计入开办费就行了 不走财务费用 你不是说开户发生的手续费吗
2023-03-09 11:12:31
啥都不会考个屁:回复meizi老师 是的老师,新公司开的基本户,和网银。谢谢您
2023-03-09 11:23:28
meizi老师:回复啥都不会考个屁嗯 不客气的满意请给予评价
2023-03-09 11:34:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 明天会更好 发表的提问:
公司租用个人的收到保险公司的保险费怎么做会计分录
你好,是保险赔偿款项吗?
262楼
2023-03-09 10:38:59
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明天会更好:回复邹老师 出事故,保险公司报的
2023-03-09 10:51:00
明天会更好:回复邹老师 购需要安装的生产设备及其安装费的会计分录怎么做呢?
2023-03-09 11:13:14
邹老师:回复明天会更好你好,借;银行存款 贷;其他应收款 购需要安装的生产设备,借;在建工程 贷;银行存款 安装费,借;在建工程 贷;银行存款 安装完成,借;固定资产 贷;在建工程
2023-03-09 11:25:08
明天会更好:回复邹老师 保险费收到款,贷其他应收款吗,这个款还用给车主吗
2023-03-09 11:47:32
邹老师:回复明天会更好你好,这个是需要支付给车主的
2023-03-09 12:15:12
明天会更好:回复邹老师 那贷其他应付款行吗
2023-03-09 12:38:16
邹老师:回复明天会更好你好,如果需要支付给车主,收到计入其他应付款
2023-03-09 12:53:32
明天会更好:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-09 13:09:17
邹老师:回复明天会更好不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-09 13:32:48
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ☆↗尐晴天↖☆ 发表的提问:
报销托儿费和取暖费怎么做分录?用计提么?直接分配就行吧
可以不计提
263楼
2023-03-10 12:34:37
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蒋飞老师:回复☆↗尐晴天↖☆记入管理费用-福利费
2023-03-10 12:45:36
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
公账转个人私人账户 摘要是报销 这个会计分录要怎么写?
你好!借管理费用等 贷银行存款等。
264楼
2023-03-10 12:41:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 果子 发表的提问:
老师,公司给外地的员工转款做市场费用,怎么做会计分录啊?回来报销的费用很多,而且转款的金额比较大,回来报销后怎么冲账啊?
借;其他应收款 贷;银行存款 借;销售费用 贷;其他应收款 银行存款等科目(补付的金额)
265楼
2023-03-10 12:48:01
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 受伤的唇彩 发表的提问:
工会主席李文欣慰问住院的王明,报销购食品费用120元。怎么作会计分录?
你好,借管理费用-福利费,贷其他应收-
266楼
2023-03-12 12:16:29
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Anne 发表的提问:
老师,房地产打桩阶段工地上铲土的费用怎么写会计分录?另工地上买的工具及报销的餐费怎么写会计分录??
你好,计入开发成本核算 借;开发成本 贷;银行存款等科目
267楼
2023-03-12 12:26:21
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Anne:回复邹老师 老师,开发成本下面要写明细科目吗?
2023-03-12 12:39:01
邹老师:回复Anne你好,需要的
2023-03-12 12:59:03
Anne:回复邹老师 开发成本——学院小区(项目名称) 可以吗
2023-03-12 13:11:20
邹老师:回复Anne你好,一般是根据成本项目设置,而不是项目名称
2023-03-12 13:41:20
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 675035516 发表的提问:
员工去医院花费的费用,拿着单子来公司报销,会计分录是?
这个做福利费下面核算
268楼
2023-03-12 12:32:11
全部回复
675035516:回复maize老师 可以直接借管理费用福利费,贷银行存款吗?,还是得借管理费用,贷应付职工薪酬福利费
2023-03-12 12:45:55
maize老师:回复675035516需要通过贷应付职工薪酬福利费
2023-03-12 13:06:55
675035516:回复maize老师 报个税的时候需要加上吗
2023-03-12 13:20:23
675035516:回复maize老师 个税已经报了,没加上这部分。。
2023-03-12 13:33:43
maize老师:回复675035516这个一般实务中没有加这个,你可以问下你税局口径
2023-03-12 13:52:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 似水年华 发表的提问:
那会计分录怎么做呢,报销办公费3000元,发放工资5000元,
借;管理费用 贷;库存现金 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
269楼
2023-03-12 12:39:00
全部回复
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 尘煙洳梦 发表的提问:
这边没有做销项进项,月初找人报的税,然后每个月交的增值税,教育费附加会计分录怎么做好呢
借应交税费未交增值税 应交税费教育费附加 贷银行存款
270楼
2023-03-13 09:54:07
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尘煙洳梦:回复吴少琴老师 我们已经交了增值税了为什么还放未交增值税啊
2023-03-13 10:13:01
吴少琴老师:回复尘煙洳梦一般纳税人次月缴纳都是用这个科目
2023-03-13 10:28:27
尘煙洳梦:回复吴少琴老师 我们这个月交的上个月的增值税会计分录怎么做
2023-03-13 10:48:34
吴少琴老师:回复尘煙洳梦借应交税费未交增值税 贷银行存款
2023-03-13 11:08:13
尘煙洳梦:回复吴少琴老师 内账里没做销项进项,这个月交了上个月的增值税教育税附加等会计分录
2023-03-13 11:32:26
吴少琴老师:回复尘煙洳梦内账 借管理费用-税费 贷银行存款
2023-03-13 12:01:20
尘煙洳梦:回复吴少琴老师 教育费附加,城市维护建设税不用借税金及附加吗
2023-03-13 12:22:22
吴少琴老师:回复尘煙洳梦借管理费用-税费 贷银行存款 内账就是这个分录
2023-03-13 12:47:37

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